索引号
000014348/2023-02076
信息分类
财政预决算
主题分类
财政、金融
发布机构
元阳县财政局
文号
发布日期
2023-09-14
信息名称
元阳县大坪中学2022年度部门决算

监督索引号53252800836001201000

元阳县大坪中学2022年度部门决算

目录

第一部分 元阳县大坪中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 元阳县大坪中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.加强基础教育工作,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜,促进教育公平。深入推进基础教育教学改革,减轻中学生的课业负担,加强中学德育,全面实施素质教育。

2.加强教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,完善教育宏观管理的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

3.统筹管理教育体育经费;监测全校教育体育经费的筹措和使用情况;编制教育体育经费安排计划。

4.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查;指导教育体育交流、宣传工作,组织实施对外交流活动。

5.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估,普及学前教育工作的督导,指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6.指导全校勤工俭学和贫困学生资助工作,规划并指导中学教育技术装备的建设与发展,组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

7.贯彻国家语言文字工作方针、政策,组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准,并协调监督检查。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.贯彻执行国家的教育方针,拟订教育改革与发展的规划和政策,起草或拟订教育方面的地方性法规并监督实施。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通初中教育。

3.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估;指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

4.统筹管理教育经费;参与拟订筹措教育经费、政策;负责乡级教育经费和补助专款;监测全校教育经费的筹措和使用情况;编制中学教育经费安排计划。

5.统筹和指导民族教育工作,协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

6.主管全校的教师工作,组织实施各级各类学校教师资格制度,指导中学教育系统人才队伍建设;指导中学专业技术职务评聘工作;指导学校内部管理体制改革;组织实施中学教师继续教育工作。

7.贯彻国家语言文字工作方针、政策,组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准,并协调监督检查。

8.规划并指导学校的思想政治工作、德育工作,掌握并分析教职工和学生思想状况,及时处理好政治性、突发性重大问题。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:校长室、办公室、政教处、教务处、团委、财务室、总务处、资助中心、营养办、党建办公室。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入元阳县大坪中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:元阳县大坪中学。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县大坪中学2022年末实有人员编制41人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制41人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员68人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无三公经费且属于事业单位,无行政参公单位机关运行经费,故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县大坪中学部门2022年度收入合计13,098,076.13元。其中:财政拨款收入13,098,076.13元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少488,967.82元,下降3.6%。其中:财政拨款收入减少365,367.82元,下降2.71%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少123,600元,下降100%。收入减少的主要原因是202112月我校调出教师8人,2022年中人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县大坪中学部门2022年度支出合计13,113,482.53元。其中:基本支出9,788,542.81元,占总支出的74.64%;项目支出3,324,939.72元,占总支出的25.36%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少884,459.41元,下降6.32%。其中:基本支出减少1,209,164.06元,下降10.99%;项目支出增加324,704.65元,增长10.82%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因分析基本支出减少主要是因为我校2022年调出教师8人,对应人员经费支出就减少了;项目支出的主要范围是2022年我校为改善教学环境新购入电子白板,以及对学校各类老化设施进行了维修

(一)基本支出情况

2022年度用于保障元阳县大坪中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,788,542.81元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,753,029.94元,占基本支出的99.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,512.87元,占基本支出的0.36%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障元阳县大坪中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,324,939.72元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.农村学生营养膳食补助项目支出919,837.2元,主要用于改善农村学生营养膳食情况。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出872,500元,主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

3.城乡义务教育公用经费项目支出992,635.02元,主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

4.特殊教育公用经费项目支出71,887.5元,主要用于满足日常办公需求。

5.临聘人员专项经费支出80,000元,主要用于支付食堂临聘人员工资。

6.2022年初中学业水平考试报名费专项资金22,500元,主要用于支付学业水平考试产生的费用。

7.临时人员经费20,000元,用于支付临聘人员工资。

8.其他教育支出18,000元,为中信奖奖金。

9.上海对口帮扶专项资金中考备考研讨经费2,280元,用于支付学校教师参加培训的费用。

10.乡村教师生活补助229,800元,用于支付教师补助。

11.乡镇岗位补贴95,500元,用于支付教师补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县大坪中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,113,482.53元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少760,859.41元,下降5.48%,主要原因分析2022年我校教师调出及受疫情影响提前放假

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出10,267,663.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.3%。主要用于初中教育10,177,776.09,其中:商品服务支出1,022,927.89元,对个人和家庭的补助2,356,895.20元,工资福利支出6,667,953元,资本性支出130,000元,其他普通教育支出18,000元,主要用于对个人和家庭的补助18,000元;特殊教育支出71,887.50元,主要是商品服务支出71,887.50元;

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出1,531,005.3元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,398,353.8元,机关事业单位职业年金缴费支出61,186.24元,其他社会保障和就业支出71,465.26元;

9.卫生健康(类)支出526,887.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%主要用于事业单位医疗501,687.64元,其他行政事业单位医疗支出25,200元;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出787,926元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于支付住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

元阳县大坪中学部门2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与年初预算数为0的主要原因为本单位无三公经费年初预算,无三公经费支出。 

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与年初预算数为0的主要原因为本单位无三公经费年初预算,无三公经费支出。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县大坪中学部门2022年机关运行经费支出0元,比上年无变化。主要原因是我部门属于1类事业二级预算单位,无机关运行经费预算、支出。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,元阳县大坪中学部门资产总额6,949,284.59元,其中,流动资产727,755.79元,固定资产5,998,068.8元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产223,460元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少168,375.9元,其中固定资产增加136,800元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额144,000元,其中:政府采购货物支出144,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入:指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入:指除上述财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入等以外的收入。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836001201111