元阳县大坪乡人民政府2017年度部门决算公开说明

发布时间: 2018-06-29 字体:[]

第一部分  大坪乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  大坪乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,应主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.抓脱贫攻坚,促脱贫致富。

一年来,紧紧围绕摸清底数、基础设施、危房改造、产业培植、素质提升等方面,整合州、县级包联部门、驻村工作队、第一书记、乡村组三级干部五支力量,集中精力大战苦战脱贫攻坚。一是强化组织保障。建立脱贫攻坚工作联席会议制度,统筹协调和组织实施脱贫攻坚工作,成立了乡联席会议办公室,乡级和贫困村各确定了一名联络员,负责材料收集、信息上报等日常工作。全年共有600余人参与到脱贫攻坚工作中。二是广泛宣传引导。采取多种形式让政策家喻户晓,共召开群众会议68次,村民代表会议42次,村“两委”会议77次、村小组长会议35次,干部职工培训会议13次,张贴宣传横标18幅,刷写永久性标语14条,发放宣传资料4000余份,入户宣传9300次。三是认真组织开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动。及时召开脱贫攻坚形势分析会,组织开展专项行动,进一步聚焦脱贫目标任务,分层分类找问题、抓整改、促落实,动员全乡上下更加有力、更加扎实地推进精准扶贫精准脱贫各项工作,做到精准识别、精准施策、精准退出。四是抓好易地扶贫搬迁整改。2016年,全乡共实施4个易地扶贫搬迁安置点,搬迁156户532人,其中建档立卡户106户354人,同步搬迁户50户178人。4月12日至13日,全乡共组成4个工作组,入村到点到户到人对4个安置点进行细详摸底排查,根据政策核查、核实,区别存量和增量,找出易地扶贫搬迁存在的问题,明确各项政策要点,对此前已经开工的搬迁任务进行全面对标核查,按照上级整改时间节点前全面完成整改,确保易地扶贫搬迁工作不走偏、不走样。五是开展精准识别和贫困对象动态管理工作。按照元阳县“挂包帮”“转走访”“四个一” 工作制度,截至目前,开展回访2次、建档立卡“回头看”4次,进一步摸清了贫困村贫困户基本情况,掌握了致贫原因,制定了帮扶措施。严格按照“六步”工作方法,认真组织开展贫困对象动态管理工作,严格按照“六步”工作方法,认真组织开展贫困对象动态管理工作,目前共有建档立卡户2441户11117人,2017年已正常退出49户237人,返贫户7户33人,未脱贫1779户7935人。六是革除陈风陋习,积极推进社会主义核心价值观进农村,打造太阳寨村革除陋习示范村,通过深化宣传教育、加强制度建设、开展主题活动、加大治理力度等措施,引导广大人民群众转变落后观念,摒弃陈风陋俗,改变不良习惯,提升文明素质,从根本上摆脱贫困户的精神状态,树立起良好的农村文明新风尚,为打赢脱贫攻坚战打下坚实的思想和精神基础。七是强化驻村工作队的管理。加强驻村扶贫工作队员日常管理,完善日常管理工作台帐,实行逐日登记考勤制度,严格请销假制度。同时充分发挥驻村扶贫工作队的宣传作用,建立了脱贫攻坚工作QQ、微信群,上报宣传稿件30多篇,被采用29篇,其中《红河日报》1篇,中国红河网1篇,红河文明网4篇,元阳电视台6篇,元阳宣传网11篇,《元阳信息》2篇,《元阳政情》3篇,《元阳县“挂包帮”“转走访问”工作简报》1篇。充分发挥州县挂联单位及驻村工作队办实事能力:2017年投入117.84万元。其中:州县科技局组织申报了《梯田红米良种推广及科技综合扶贫示范》项目投入70万元,其余的州工行、州广电局、县人社局、县人大办、县移民局、县政务局、县疾控中心、县统计局等投入57.14万元。

2.抓产业转型,促提质增效。

生态产业:在巩固草果、板蓝根等传统产业的同时,在金子河流域新植香蕉1100亩,种植野生茶82万余株11081亩,示范种植砂仁775亩和新植桃子30亩,新植红豆杉100余亩,利用多雨高湿的自然条件,积极引导群众示范种植重楼、黑三七等高端药材200余亩。农业产业:推广种植优质杂交包谷9000亩、杂交水稻4500亩、梯田红米2500亩,累计完成粮食作物种植面积25910亩;完成全乡6个村1875户8000亩的16吨秸秆腐熟剂和白石寨、三岔河、十八塘、大坪、芦山、太阳寨6个村村委会5000亩水稻稻飞虱防治农药免费发放工作;完成2017年农业部稻鱼鸭绿色高产高效综合种养示范项目——大坪乡杂交水稻10个小品种展示试验示范工作。畜牧产业:全乡生猪存栏21510头、出栏2789头,牛存栏9784头、出栏2253头,家禽存栏51245只、出栏135622只;实现肉类总产量2260吨,完成产值4800万元,完成禽蛋产量165吨,开展培训7期502人次,畜牧业推广、动物防疫工作稳步推进。

3.抓项目落地,强基础设施。

公路建设:投资1139万元的芦山至金矿的15.8公里柏油路面改造工程已完成水稳层铺垫;投资460万元的金矿至马店的5.1公里改扩建工程已完成路面硬化;投资1300万元的8.7公里芦枯公路柏油路面改造工程基本完成;投入1980万元的三岔河、白石寨村12公里乡村道路和19公里村组道路建设,目前已完成平安寨1.7公里、白石老寨1.14公里、三岔河0.83公里、白石新上寨1公里,其余道路工程正有序推进;小寨苗二村、丫叉寨入村公路和十八塘至白石寨桥公路已完成招标;小寨新安寨至沙仁冲、三岔河白石老寨至河边毛路已修通;灰山林下寨至灰山林上寨搬迁点毛路即将修通。水利工作:去冬今春农田水利基本建设,共完成投资1.6万元,完成土石方7.84万立方米,修复水毁工程12处,清淤渠道6.85公里,改善灌溉面积3200亩;巩固提升改造2016年脱贫的鸡冠岭、冉汉村、冉哈村、白石新上寨、白石新下寨、三岔河和易地扶贫搬迁的灰山林上寨、三家、灰竹林、妈达迷饮水安全工程建设,共解决617户,3080人,大牲畜1419头饮水安全问题;河长制已建立,全乡所有河流均有了河长;固定资产投资:2017年固定资产投资任务2.5亿元,完成固定资产项目7个、计划总投资2.806亿元,1-10月州级反馈2.5108亿元,反馈完成率100.43%。危房改造安居工程:2017年州级下达危房改造任务100户,主要是加固改造,已完成,县级下达1230户,目前正在抓紧推进中。涉农资金整合项目:涉农资金整合项目:争取920.42万元,实施十八塘、大坪、太阳寨、三岔河、白石寨村内基础设施建设,其中:公房22间,公厕29座,垃圾池53个,活动场地13块,彩钢瓦4835平方米,卫生路7940平方米,档墙1475立方米。目前已经完成90%,正在收尾。招商引资项目:县级下达任务数8000万元,目前完成野生茶种植招商引资4700.96万元和红豆杉及板蓝根种植招商引资3354.8万元,完成提报项目3个(6000亩香蕉种植项目、1000头黄牛养殖项目及水产养殖项目),月报信息4条。生态文明建设:按每亩10元的补偿标准已完成49640亩的生态公益林补偿;按一定面积划分若干个管护责任区,配备专职和兼职护林员,实行联防联管,已完成天然商业林停伐管护31230亩。人居环境:完成投资1269万元的历史遗留重金属废渣安全处置项目,其中马鞍山项目点439万元,董棕湾项目点830万元;共计建设了21个活动场地、25座公厕、26个垃圾池、11座旱改水公厕,进行了三岔河村委会白石老寨和平安寨村内道路硬化2300平方米;乡垃圾热解项目2个已完成招投标;已配备土地规划建设专管员1名上岗履职;建立健全全乡自然村垃圾收运处理收费机制和保洁制度;已完成太阳寨村、大坪村、芦山村、三个示范点;“脏、乱、差”突出问题和占道经营、占道堆放、乱堆乱放、私搭乱建等问题得到有效整治,改善了人居环境。  

4.抓民生大计,促社会事业。

落实惠农政策情况: 全年累计发放农村低保资金747.37万元、临时救助金87100元、困难群众参合款27.293万元、自然灾害救助金9844元、重度残疾人生活补贴款36720元、优抚对象困难生活补助金5800.5元,为困难群众发放救济粮10000公斤、棉被50床、棉大衣9件、食用油63桶、彩条布14件。卫计工作:完成孕前优生健康检查29对,年内出生人数167人,符合政策126人,符合现行计划生育政策达75.45%;孕产妇免费早期检测率、HIV感染者动员转介抗病毒治疗覆盖率、家庭医生签约服务覆盖率、重点人群签约服务覆盖率都已完成年度工作任务。投入60万元,新建了小寨、白石寨、十八塘、三岔河卫生室,修缮了太阳寨卫生室。教育事业:投入196.7万元的大坪中心幼儿园项目、投入169.2万元的大坪中学940㎡学生食堂项目正在施工,预计3月份完工;十八塘及金矿小学球场、围墙等项目已完工;白石新寨新校区建设项目已动工;中学扩建项目已完成征地(征地费40余万元),即将动工;“控辍保学”工作稳步推进,小学辍学0.34%;中学学生数690人,巩固率93.79%,毕业生数229人,参加考试137人,完学率74.86%。加强学校的常规管理,落实教育督导评估工作制度,不断优化师资队伍结构,大坪中学投入6700元购置12盏应急灯和20瓶灭火器,强化校园安全管理。城乡居民社会养老保险:养老保险2017年新参保是建档立卡未参保的已全部参保100%,续保人物数11575人,扣除25人死亡注销的,完成11429人,完成率为98.95%;全年共发放养老保险金239.595153万元。城乡居民基本医疗保险:2017年应参合人数22102人,其中建档立卡贫困人口11144人;已参合22102人,参保率100%,建档立卡户参合率100%;1-11月份报销医疗费76.396882万元。劳务输出:完善劳务输出工作机构,设立乡农村劳动力转移工作服务站,9个村分别设立了劳动力转移工作服务点,实行农村劳动力转移就业工作实名制,全年实名制登记任务数13760人,已完成13844人,完成率100.6%。积极引进尼农门等两家劳务派遣公司入驻大坪,大力进行劳务输出,全年农村劳动力转移任务数5056人,完成5056人,完成率100%。统战工作:结合实际,制定工作计划,完善统战工作制度,党委副书记主抓、专人做事、定期研判,聘请统战联络员,注意抓苗头,防患于未然,每月3日为排查不安定因素日,妥善处理民族间的矛盾;加强宗教工作管理,9月8日召开大坪乡2017年度民族宗教工作暨民族宗教形势分析研判会议,传达了上级部门宗教工作会议精神,对当前和今后一段时期的民族宗教工作和民族团结工作进行安排部署;认真做好党外人士的培养、推荐工作,加强与非公经济人士、在外能人等统战人士联系沟通工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大坪乡人民政府部门2017年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

1.行政单位:大坪乡党委、大坪乡人民政府、大坪乡人大;

2.参照公务员法管理的事业单位:财政所;

3.其他事业单位:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土与村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、党校、林业站、水管站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

图表一:人员编制情况

岗位性质

岗位及站所名称

核定编制

实有人数

空编人数

 

公务员

党委办

12

9

3

政府办

12

13

-1

人大

1

1

0

机关工勤

机关工勤人员

2

2

0

参公管理

财政所

3

3

0

 

 

 

 

 

事业人员

农业综合服务中心(农科站)

13

13

0

       农业综合服务中心(林业站)

4

2

2

农业综合服务中心(水管站)

2

2

0

文化广播电视服务中心

2

2

0

国土和村镇规划建设服务中心

2

1

1

社会保障服务中心

6

8

-2

乡党校

2

2

0

大坪乡人民政府2018年末实有人员编制61人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制2人),事业编制34人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员2人),事业人员31人(含参公管理事业人员3人)。

图表二:车辆编制情况

 

序号

 

单位名称

车辆编制数

车辆实有数

 

车牌号

 

车型

 

品牌型号

 

车辆留用性质

1

大坪乡人民政府

2

2

云G.DP031

小型普通客车

猎豹牌

机要通信

2

大坪乡人民政府

2

2

云G.DP032

小型普通客车

猎豹牌

机要通信

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大坪乡人民政府2017年度收入合计975.57万元。其中:财政拨款收入975.57万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比上年同期980.04万元减少4.47万元,减少0.46%;由收入结构图可看出:2017年收入为975.57万元,其中排列第一位的是201一般公共服务支出收入481.02万元,占总收入的49%,主要原因是人员和工资福利的增加,排列第二位的是213农林水收入205.99万元,占总收入的21%,主要原因是我乡积极开展新农村建设,努力争取项目费用;排列第三位的是208社会保障和就业支出,收入158.25万元,占总收入的16%,主要是行政事业单位离退休、原大队及二五干部补助收入和抚恤费;排列第四位的是 229其他支出60.万元,占6%,是因为彩票公益金安排的项目增多;排列第五位的是205教育支出,收入29.74万元,占总收入的3%,主要是事业单位人员工资性收入;207文化体育与传媒支出,收入17.98万元,占总收入的2%,主要是事业单位人员工资性收入;其他几款收入仅占总收入的3%,,因为工作人员只较少,又无项目收入。

 

                            收入结构图

二、支出决算情况说明

大坪乡人民政府2017年度支出合计1098.92万元。其中:基本支出944.92万元,占总支出的85%;项目支出154.00万元,占总支出的15%;比上年同期9800385.96元减少44694.06元,减少0.46%;部门支出1098.92万元,比上年同期1058.72万元增支,39.84万元,增长3.76%;主要原因是本年脱贫攻坚工作的开展、人员的变动和项目增加导致的财政拨款支出的增加

 

由支出结构图可看出:支出决算数为1098.92万元,主要由以下几个部分组成:(一)工资福利支出740.99万元,占总支出的67%,主要由在职人员基本工资223.40万元、津贴补贴312.40万元、奖金60.78万元、绩效工资78.70万元、机关事业单位养老保险53.31万元和其他工资福利11.51万元组成。(二)商品和服务支出99.77万元,占总支出的9%。主要集中在:办公费21.61万元,手续费0.012万元、电费0.44万元,邮电费0.14万元,差旅费0.63万元,维修(护)费26.97万元,会议费8.17万元,培训费0.33万元,公务接待费9.17万元,专用材料费0.12万元,公务用车运行维护费8.62万元;劳务费用0.55万元,其他商品和服务支出23万元组成;(三)对个人和家庭的补助支出104.16万元,主要构成是行政事业单位退休费29.17万元;对村民委员会和村党支部的补助和老党员定补等构成的生活补助27.91万元;财政补助住房公积金43.64万元;其他对个人和家庭的补助支出3.43万元组成。(四)其他资本性支出154万元,用于基础设施建设154万元。

三、一般公共预算财政拨款支出具体

1、201款一般公共服务(类)支出498.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;

2、204款公共安全(类)支出5.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于公安乡镇津贴的支出;

3、205款教育(类)支出30.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;

4、206款科学技术支出(类)支出30.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于扶贫中科学技术推广和培训经费。

5、207款文化体育与传媒(类)支出18.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;

6、208款社会保障和就业(类)支出152.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;

7、210款医疗卫生与计划生育(类)支出10.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;

8、213款农林水(类)支出320.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.14%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出和扶贫的农村基础设施建设;

9、国土海洋气象(类)等支出7.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;

10、其他(类)支出25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于基础设施建设的支出。

 

                  支出结构图2

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

预决算对比:

 

预算数(万元)

统计数(万元)

决、预算差额(万元)

增减%

(一)支出合计

33.95

17.79

-16.16

-47.60

  1.公务用车购置及运行维护费

19.8

8.62

-11.18

-56.46

    (1)公务用车运行维护费

19.8

8.62

-11.18

-56.46

  2.公务接待费

14.15

9.17

-4.98

-35.19

    (1)国内接待费

14.15

9.17

-4.98

-35.19

由下表可看出,2017年三公经费预算数为33.95万元,三公经费决算支出17.79万元,决算比预算减少16.16万元,减少47.60%。

大坪乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.95万元,支出决算为17.79万元,完成预算的52.40%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为8.62万元,完成预算的43.53%;公务接待费支出决算为9.17万元,完成预算的64.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因乡政府例厉行节约,严格控制三公经费的支出。

大坪乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9.9万元,下降35.75%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少8.6万元,下降49.97%;公务接待费支出决算减少1.3万元,下降12.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因乡政府厉行节约,严格控制三公经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.62万元,占48.45%;公务接待费支出9.17万元,占51.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。未购置车辆。

公务用车运行维护支出8.62万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.17万元。其中:

国内接待费支出9.17万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待229批次(其中:外事接待0批次),接待人1146人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全乡发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大坪乡人民政府2017年机关运行经费支出704.82万元,与上年对比增加64.55%,主要原因脱贫攻坚工作开展支出增加。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大坪乡人民政府资产总额2044.81万元,其中,流动资产1656.88万元,固定资产387.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加814.37万元,其中固定资产增加10.71万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2044.81

1656.88

387.93

267.04

40.66

 

80.23

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

()政府采购支出情况

大坪乡人民政府2017年度政府采购支出454.48万元,其中:货物:13.57万元,工程440.91万元。

(四)绩效自评信息情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《元阳县财政预算绩效管理暂行办法》,元阳县大坪乡人民政府2017年度一般公共预算开展了绩效自评,部门决算中反映了绩效自评结果情况。据年初设定的绩效目标,自评得分为100分。全年预算数为751.48万元,执行数为975.57万元,完成预算的130%。主要产出和效果:一是政府、各站所、各村委会人员经费得以保障。二是保证政府、各站所、各村委会正常运行。三是我乡产业、脱贫攻坚、基础设施等各项社会事务稳步推进。

 (五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

附件:元阳县大坪乡2017年度部门决算表