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索引号000014348/2024-02503
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发布机构元阳县财政局
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文号
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发布日期2024-09-09
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时效性有效
监督索引号53252800836001901000
元阳县黄茅岭中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
元阳县黄茅岭中学承担义务教育,全面贯彻党的教育方针,坚持正确的办学方向,提高教育教学质量,促进义务教育发展。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年度,元阳县黄茅岭中学坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德树人作为教育的根本任务,全面实施素质教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,努力办好人民满意的教育。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置6个内设机构,包括:校办室、教务处、总务处、财务室、政教处、党建办。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
元阳县黄茅岭中学作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
元阳县黄茅岭中学2023年末实有人员编制36人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员36人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生750人。年末遗属1人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无“三公”经费且属于事业单位,无行政参公单位机关运行经费,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元阳县黄茅岭中学2023年度收入合计765.16万元。其中:财政拨款收入765.16万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少62.80万元,下降7.59%。其中:财政拨款收入减少62.80万元,下降7.59%;上级补助收入减少0.00万元,下降0%;事业收入减少0.00万元,下降0%;经营收入减少0.00万元,下降0%;附属单位上缴收入减少0.00万元,下降0%;其他收入减少0.00万元,下降0%。
二、支出决算情况说明
元阳县黄茅岭中学2023年度支出合计765.18万元。其中:基本支出633.10万元,占总支出的82.74%;项目支出132.07万元,占总支出的17.26%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少65.47万元,下降7.88%。其中:基本支出增加15.29万元,增长2.47%;项目支出减少80.76万元,下降37.95%;上缴上级支出减少0.00万元,下降0%;经营支出减少0.00万元,下降0%;对附属单位补助支出减少0.00万元,下降0%。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障元阳县黄茅岭中学单位机构正常运转的日常支出633.10万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出632.45万元,占基本支出的99.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.65万元,占基本支出的0.10%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障元阳县黄茅岭中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出132.07万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.农村学生营养膳食补助项目支出45.81万元,主要用于改善农村学生营养膳食情况。
2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出39.25万元,主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。
3.城乡义务教育公用经费项目支出45.22万元,主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。
4.初中学业水平测试工作经费项目支出0.75万元,主要用于支付考试期间的命题、试卷运输、保密、监考等相关费用。
5.中考备考研讨经费项目支出0.13万元,主要用于更好地掌握命题趋势,明确备考目标,把握备考方向,优化备考过程,提高备考效率。
6.2023年义务教育学校课后服务补助资金0.24万元,主要用于课后服务的所需材料的支出。
7.2023年州级体育彩票公益金全民健身活动经费活动经费项目支出0.58万元,主要用于体育传统项目,购买体育器材和运动服装等。
8.2022年7至9月份特岗教师乡镇补贴经费项目支出0.05万元,主要用于发放特岗教师岗位补贴。
9.2022年7至9月份乡村教师生活补助经费,项目支出0.05万元,主要用于发放乡村教师生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元阳县黄茅岭中学2023年度一般公共预算财政拨款支出764.60万元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少66.05万元,下降7.95%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于学校公用经费的支出。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出603.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%。主要用于基本支出472.46万元,项目支出131.49万元。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出74.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出9.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出61.84万元,死亡抚恤支出0.74万元,其他社会保障缴费支出2.43万元。
9.卫生健康(类)支出40.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于其他行政事业单位医疗支出3.38万元,事业单位医疗36.94万元;
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出44.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于支付职工住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
元阳县黄茅岭中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0%;公务用车购置费支出决算减少0.00万元,下降0%;公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元阳县黄茅岭中学2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0%。主要原因是我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,元阳县黄茅岭中学资产总额150.44万元,其中,流动资产16.17万元,固定资产134.27万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少39.18万元,其中固定资产减少18.24万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额15.32万元,其中:政府采购货物支出15.32万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.32万元,其中:授予小微企业合同金额14.00万元。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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