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索引号000014348/2024-02400
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发布机构元阳县财政局
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文号
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发布日期2024-09-05
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时效性有效
元阳县上新城乡卫生院2023年度部门决算
监督索引号53252800236100901000
元阳县上新城乡卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
我院为一所承担着全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管,开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务,实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的基层医疗卫生单位。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.加强班子队伍建设,完善健全各项规章制度。
我院的发展离不开专业技术人才和优良服务质量的提高,这就必须思路清晰,顾全大局、方法科学合理。为有效保障各项工作落到实处,我院进行班子队伍建设和职责明确分工,做到分工明确、相互协作、团结一致。民主管理,征求职工意见到上班子会讨论通过,修订医院管理制度,做到用制度管事,用制度管人,制度对人人平等;办事公开公正,对医院各项重大事务班子讨论通过,形成会议纪要,并成立医院纪律监督委员会进行监督执行;班子齐心协力,各尽其责、团结奋进,提高医院成绩,做到院长向班子带头,班子向职工带头,切实调动全院职工的积极性。
2.狠抓公共卫生工作,确保群众身体健康。
公共卫生是卫生院工作中的重中之重。公共卫生服务管理要规范化,各专业组要严格执行各项公共卫生工作制度,认真做好各项公共卫生服务工作,扎实实施公共卫生服务均等化项目。加强高血压、糖尿病、严重精神障碍病的管控,继续免费为65岁以上老人健康体检;规范开展家庭医生签约履约职责,健康扶贫包保责任制,工作落实到人到户,真抓实干。
3.创建“平安卫生院”,保障生命健康。
以创建“平安卫生院”为契机,把握职工安全生产教育这根弦,把保障医疗安全与提高医疗质量和医疗服务技术水平紧密结合,常抓不懈,积极建立医疗纠纷预警机制,加强医患沟通协作,努力把医疗纠纷消灭在萌芽中,同时加强消防与卫生应急安全,每半年进行一次安全生产培训及演练。
4.以廉政建设为依托打造医疗新风建设。
以习近平总书记提出“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,以党支部、全体党员干部职工学习:严标准、守初心、担使命,在工作中找差距,补短板,严要求,带领全体干部职工扎实工作,求真务实,严把四风和八项规定,坚持“四个意识”和“四个自信”,坚决“两个维护”,促进我院医疗新风建设。
5.减轻群众负担,做好民心工程。
在医疗服务过程中,我院要把解决人民群众最关心的“看病难、看病贵”问题作为工作的突破口,坚持因病施治、合理检查、合理用药、合理用材。规范收费行为,公示价格信息。始终把社会效益放在首位,积极投入全乡公益医疗服务。如:在开展全县医疗卫生工作建设中,我院积极主动投入,送医送药到乡村,对全乡医务人员免费培训、免费提供技术指导。为全乡的相关人群提供规范性艾滋病咨询、检测、关怀等服务平台;定期组织医务人员深入所辖各村集中开展健康普查和预防知识宣传;不定期利用乡镇赶集日做免费义诊,送医送药;积极开展健康教育、科普宣传,普及防病知识,不断增强广大群众健康意识。
6.强化管理措施。
建立和完善以服务质量和服务数量为核心、以岗位责任与工作绩效为基础的综合目标考评办法,强化对各科室的目标管理。结合基本公共卫生服务均等化的要求,对全年目标任务进行细化分解,落实人员,明确责任;坚持“三重一大”事项民主决策、科学决策,重大事项须经院务会讨论通过后实施,坚持民主科学管理,认真落实各项规章制度,做到事事有安排、件件有着落;全面落实首诊负责、医师查房、病例讨论、会诊、医疗安全、医患沟通等核心制度,做到人员到位、流程科学、记录准确、资料规范;结合岗位设置运行机制改革,完善运行机制;严格执行财务内控制度,科学编制收支预算,以收定支。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我院共设置25个内设机构,包括:院办、办公室、财务室、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、影像科、检验科、收费室、药房、库房、医保办、全科医疗科、内儿科、妇产科、外科、中医科、发热门诊、预防接种门诊、妇女儿童保健科、卫生监督协管办、健康教育办、慢病科、康复科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
元阳县上新城乡卫生院作为二级预算单位纳入元阳县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
元阳县上新城乡卫生院2023年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员19人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
元阳县上新城乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出,无国有资本经营收入和支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元阳县上新城乡卫生院2023年度收入合计615.64万元。其中:财政拨款收入447.48万元,占总收入的72.68%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入168.16万元(包含教育收费0.00万元),占总收入的27.32%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少121.26万元,下降16.46%。其中:财政拨款收入减少107.07万元,下降19.31%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入减少3.66万元,下降2.13%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入减少10.53万元,下降100.00%。主要原因是基本公共卫生服务、服务能力提升等项目资金减少,因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少,事业收入减少3.66万元,因病人减少,故医疗收入减少。其他收入减少10.53万元,因2022年本院收到一笔捐赠收入,但2023年无其他收入,故捐赠收入减少。
二、支出决算情况说明
元阳县上新城乡卫生院2023年度支出合计673.17万元。其中:基本支出227.23万元,占总支出的33.75%;项目支出445.94万元,占总支出的66.25%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少171.65万元,下降20.32%。其中:基本支出减少262.70万元,下降53.62%;项目支出增加91.05万元,增长25.66%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。主要原因是上年度将卫生院事业经费支出纳入基本支出填报,本年度在项目支出填报,故基本支出和项目支出增减幅度较大。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障元阳县上新城乡卫生院单位机构正常运转的日常支出227.23万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出227.23万元,占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障元阳县上新城乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出445.94万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展情况:
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。
2.有效进行疫情防控,做好突发公共卫生事件应急处理。
3.保证基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。保证村卫生室家庭医生签约服务补助的发放。
4.保证扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重大疾病与危害因素监测等重大传染病防控工作的开展。
5.保障卫生院运转,为人民提供好医疗与预防保健服务,提高医疗服务水平,满足基层病患看病需求。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元阳县上新城乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出447.48万元,占本年支出合计的66.47%。与上年相比减少107.07万元,下降19.31%,主要原因是基本公共卫生服务、服务能力提升等项目资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出25.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。
9.卫生健康(类)支出404.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出17.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于在职人员的住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为2.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
元阳县上新城乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为2.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,与上年相比无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元阳县上新城乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位非行政参公单位,并无使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出,即无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,元阳县上新城乡卫生院资产总额547.35万元,其中,流动资产63.79万元,固定资产230.25万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程253.31万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少41.57万元,其中固定资产减少13.16万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额2.14万元,其中:政府采购货物支出2.14万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.14万元,其中:授予小微企业合同金额1.94万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
基本支出:是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
项目支出:是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
监督索引号53252800236100901111
附件【元阳县上新城乡卫生院+20240826073501336.xlsx】