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索引号000014348/2023-01996
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发布机构元阳县财政局
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文号
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发布日期2023-09-12
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时效性有效
元阳县人民医院2022年度部门决算
监督索引号53252800236100401000
元阳县人民医院2022年度部门决算
目录
第一部分 元阳县人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 元阳县人民医院概况
一、主要职能
(一)主要职能
元阳县人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、健康教育为一体的综合性二级甲等医院,承担着抢救急、危、重症病人生命、应对突发事故的紧急救援、大型社会活动的保障、急救医学知识宣传普及等功能。
(二)2022年度重点工作任务概述
建立和完善以电子病历为核心的互联互通、高度共享的医院整体“智慧医疗”信息化平台;紧紧围绕“省级重点专科标准”进一步抓好重点学科建设,促进我院专科发展层次不断提升;着眼医院长远发展,进一步抓好人才队伍建设,促进全院医务人员综合素质全面提升;强化科教兴院举措,进一步抓好科研教学队伍建设,带动我院科教队伍整体水平进一步提升;进一步做好我院特色文化建设工作,增强软实力,促进我院特色文化内涵进一步提升。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:临床服务机构、医疗技术机构、医疗辅助机构、行政后勤机构。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入元阳县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为:元阳县人民医院。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
元阳县人民医院2022年末实有人员编制195人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制195人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员195人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人(离休0人,退休42人)。
实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
元阳县人民医院2022年无国有资本经营收入和支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
元阳县人民医院2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元阳县人民医院部门2022年度收入合计226,975,429.16元。其中:财政拨款收入29,321,764.3元,占总收入的12.92%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入189,814,134.3元(含教育收费0元),占总收入的83.63%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入7,839,530.56元,占总收入的3.45%。与上年相比,收入合计减少89,986,971.8元,下降28.39%。其中:财政拨款收入减少170,873,931.31元,下降85.35%;上级补助收入无增长变动;事业收入增加73,400,053.18元,增长63.05%;经营收入无增长变动%;附属单位上缴收入无增长变动;其他收入增加7,486,906.33元,增长2,123.2%。主要原因:减少了财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
元阳县人民医院部门2022年度支出合计326,086,947.3元。其中:基本支出219,177,181.58元,占总支出的67.21%;项目支出106,909,765.72元,占总支出的32.79%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加68,344,491.44元,增长26.52%。其中:基本支出增加98,339,813.25元,增长81.38%;项目支出减少29,995,321.81元,下降21.91%;上缴上级支出无增减变化;经营支出无增减变化;对附属单位补助支出无增减变化。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障元阳县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出219,177,181.58元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出63,207,566.03元,占基本支出的28.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155,969,615.55元,占基本支出的71.16%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障元阳县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出106,909,765.72元。比2021年的136,905,087.53元减少29,995,321.81元,其中:基本建设类项目支出87,339,175元。具体项目开支如下:
1.元财社发〔2021〕202号2021年医疗服务与保障能力提升(县域医疗卫生机构能力建设)省级补助资金支出15,192,840.64元;
2.元财社发〔2022〕14号元财社发〔2022〕39号2022年医疗服务与保障能力提升〔公立医院综合改革〕中央补助资金支出1,448,775.00元;
3.元财社发〔2022〕20号基本公共卫生服务补助资金支出414,308.90元;
4.元财社发〔2021〕200号元财社发〔2022〕18号2021-2022年重大传染病防控中央专项资金支出2,105,461.21元;
5.元财综指〔2022〕53号元财社发〔2022〕141号新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费支出321,005.00元;
6.元财社发〔2022〕16号2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央补助资金支出88,199.97元;
7.元红建发〔2020〕118号2020年卫生领域中央基建投资预算资金支出87,339,175.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元阳县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29,328,737.51元,占本年支出合计的8.99%。与上年相比增加减少4,312,852.15元,下降12.82%,主要原因为减少了医院迁建项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出7,900元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,主要用于退休费。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出1,944,779.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于其他就业补助支出。
9.卫生健康(类)支出25,994,837.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.63%。主要用于综合医院及公共卫生。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出1,381,220元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于支付住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
元阳县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0的主要原因为本单位无“三公”经费年初预算,无“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元阳县人民医院部门2022年机关运行经费支出0元,比上年增加0元,增长0%,我单位属于财政补助事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,元阳县人民医院部门资产总额516,356,917.39元,其中,流动资产310,608,307.04元,固定资产142,691,628.68元,对外投资及有价证券0元,在建工程62,996,781.67元,无形资产60,200元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加113,751,414.54元,其中固定资产增加9,333,535.75元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值146,605元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额104,965,018元,其中:政府采购货物支出104,965,018元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
监督索引号53252800236100401111
附件【元阳县人民医院20230908051158091.xls】