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索引号000014348/2019-02075
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发布机构元阳县财政局
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文号
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发布日期2019-08-20
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时效性有效
红河州元阳县黄茅岭乡2018年度部门决算
监督索引号53252800556101000
红河州元阳县黄茅岭乡2018年度部门决算
第一部分 红河州元阳县黄茅岭乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河州元阳县黄茅岭乡概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,应主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2、要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。
3、要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
4、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年,是黄茅岭乡发展史上厚积薄发、突破瓶颈、夯实基础的一年,是顶住压力、突破困境、砥砺奋进的一年。过去的一年,在县委县政府及乡党委的正确领导下,在乡人大的监督支持下,团结带领全乡人民,深入学习贯彻党的十九大及历次全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻“两不变,两推进一引导”经济社会发展思路,换挡提速“一车四驱一路” 蓝图,圆满完成了乡九届二次人大会议确定的主要目标任务,为决战决胜全面建成小康社会夯实了基础。
(一)注重共建共享,民生事业交上新答卷
积极顺应人民群众对美好生活的向往,践行以人民为中心理念,一批多年想做没能做的事情已成功办结。
(二)更加注重协调发展,乡村振兴迈出第一步
大力实施乡村振兴战略,全面加大生态文明建设,加快美丽乡村建设,加大乡村治理力度,营造文明新乡风,推进农业农村现代化。
(三)更加注重和谐稳定,呈现新局面
秉承“发展是第一要务,稳定是第一责任”的指导思想,牢牢抓住稳定发展的主题,持续守紧守牢底线。扎实推进社会综合治理,压实群防群治责任,推行了领导挂钩、矛盾调处等五项制度,保证信访稳定工作有接访、有办理、有结果;开展“综治维稳宣传月”活动,把法治精神根植群众心中;开展“禁毒防艾”、扫黑除恶等一系列声势浩大的专项治理行动,对违法犯罪分子形成威慑力,社会治安形势持续好转。开展非洲猪瘟防控、农村假冒伪劣食品整治工作,共治共享“舌尖上的安全”。严格落实安全生产责任制,深化重点行业、重点领域安全专项整治,按照“党政同责、一岗双责、失职追责”要求,强化安全生产日常监管,完善突发事件应急机制,提高应急处置能力,做到警钟长鸣,防微杜渐,确保社会和谐稳定。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入红河州元阳县黄茅岭乡部门2018年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:
1.行政单位:2010101人大行政运行、2010301政府办公厅(室)及相关机构事务、2100716计划生育机构、2060101科学技术管理事物行政运行、2013101党委办公厅(室)及相关机构事务。
2.参照公务员法管理的事业单位:2010601财政事务行政运行
3.其他事业单位:2050802干部教育、2070109群众文化、2130204林业事业机构、2130399其他水利支出、2081005社会福利事业单位、2130104农业事业运行、2200150国土事业运行
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河州元阳县黄茅岭乡部门2018年末实有人员编制62人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制2人),事业编制35人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员1人),事业人员31人(含参公管理事业人员4人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州元阳县黄茅岭乡部门2018年度收入合计9,391,521.8元。其中:财政拨款收入9,391,521.8元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年14437128.05对比减少了5045606.25元,主要原因分析为本年度未发放职工年底奖励性绩效、厉行节约,基础设施资金减少。
二、支出决算情况说明
红河州元阳县黄茅岭乡部门2018年度支出合计9,816,799.43元。其中:基本支出9,816,799.43元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年支出12903869.12对比减少3087069.69元,主要原因乡政府厉行节约,严格控制三公经费和各项支出。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障红河州元阳县黄茅岭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,816,799.43元。与上年对比减少3087069.69元,主要原因分析为年底绩效未发放和严格控制各类费用的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.71%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障红河州元阳县黄茅岭乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。本年没有项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州元阳县黄茅岭乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,816,799.43元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3087069.69元,主要原因分析为年底绩效未发放和严格控制各类费用的支出
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出4,506,763.9元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.91%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出23,750元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于公安乡镇津贴的支出;
5.教育(类)支出196,546.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;
6.科学技术(类)支出150,172.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;
7.文化体育与传媒(类)支出129,305.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;
8.社会保障和就业(类)支出1,549,532.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出283,750元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出2,810,977.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.63%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等(类)支出166,001.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;
19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河州元阳县黄茅岭乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为754300元,支出决算为259,833.17元,完成预算的34.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为94,303.17元,完成预算的38.21%;公务接待费支出决算为165,530元,完成预算的32.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是乡政府厉行节约,严格控制三公经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加112,949.17元,增长76.9%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增减少1,364.83元,下降1.43%;公务接待费支出决算增加114,314元,增长223.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为本年度脱贫攻坚任务重和迎检次数多导致公务接待费增多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出94,303.17元,占36.29%;公务接待费支出165,530元,占63.71%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出94,303.17元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出94,303.17元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚工作和政府日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出165,530元。其中:
国内接待费支出165,530元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待187批次(其中:外事接待0批次),接待人次585人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚,涉农基础设施建设项目,农危房改造及各类会议检查迎检工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河州元阳县黄茅岭乡部门2018年机关运行经费支出1,423,431.89元,与上年对比减少2019827.91元,主要原因分析是乡政府厉行节约,严格控制各类经费。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,红河州元阳县黄茅岭乡部门资产总额39,479,067.55元,其中,流动资产36,110,216.55元,固定资产3,368,851元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11,714,789.4元,其中;流动资产增加11,677,460.4元,固定资产增加37,329元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3947.9 |
3611.02 |
336.88 |
266.67 |
25.08 |
0 |
45.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额30479元,其中:政府采购货物支出30479元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
我单位无项目支出。
(二)项目支出绩效自评
我单位无项目支出。
(三)项目绩效目标管理
我单位无项目支出。
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
详见附表13。
(五)部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.政府采购 :指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
监督索引号53252800556101111
附件【红河州元阳县黄茅岭乡.xls】