一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 元阳县妇幼保健院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
为妇女儿童身体健康提供保健服务。开展妇女保健、儿童保健,妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查,监测与监护高危新生儿筛查 治疗与监护儿童疾病防治,妇幼卫生监测与管理,承担辖区妇幼卫生保健人员培训。
(二)机构设置情况
我部门共设置14个内设机构,包括:办公室、医务科、公共卫生科、财务科、护理部、控感办、信息统计科、工会办公室、妇女保健部、预产保健部、儿童保健部、影像科、检验科、药剂科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.切实加强对各项妇幼卫生项目工作的督导,进一步提高妇幼卫生项目工作重要性、长期性、艰巨性的认识,项目领导小组定期召开会议、分析研究和解决项目工作中存在的困难及问题,进一步明确责任,确保项目实施取得成效。
2.继续推进医疗保健机构产科规范化建设,不断提高各医疗卫生单位产科服务质量和管理水平。加大对县、乡、村三级妇幼卫生人员的业务培训,加大督导力度,提高服务水平和危急救治成功率,降低孕产妇死亡率。
3.进一步加大对农村孕产妇住院分娩政策的宣传力度,特别对散居、边远、交通不便的村寨,积极引导农村孕产妇提前到医院住院待产,提高住院分娩率,降低农村高危孕产妇因就诊不及时而发生生命危险的比例。
4.加强相关部门之间的协调配合,定期深入农村,在全县范围内继续开展高危孕产妇筛查,制定有效干预措施,提高孕早期检测率,降低孕产妇死亡率。
5.进一步深化党的群众路线教育实践活动,切实改进工作作风,努力提高服务质量和服务能力,提高广大妇女儿童的健康水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制49人,其中:行政编制0人,工勤人员编制4人,事业编制45人。在职实有47人,其中:财政全额保障47人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人,其中:离休0人,退休32人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入14,172,106.88元,其中:一般公共预算6,472,106.88元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入7,700,000.00元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年预算数对比减少2,239,650.80元,下降13.65%,主要原因分析:由于门诊诊疗人次下降,医疗预算收入减少1,900,000.00元。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6,472,106.88元,其中:本年收入6,472,106.88元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,472,106.88元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比减少339,650.80元,下降4.99%,主要原因分析:在职实有人数比上年减少2人,人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出14,172,106.88元。财政拨款安排支出6,472,106.88元,其中:基本支出6,472,106.88元,与上年预算数对比减少339,650.80元,下降4.99%,主要原因分析:在职实有人员减少2人,人员经费减少;项目支出0元,与上年预算数对比增加0元,增长0%。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2024年部门预算财政拨款安排支出6,472,106.88元,按功能科目分组具体为:
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出741,791.85元,主要用于人员经费。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出7,848.00元,主要用于遗属补助。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32,453.39元,主要用于人员经费。
2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构4,646,903.00元,主要用于人员工资。
2101102卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗449,691.52元,用于事业单位医疗费用。
2101199卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54,070.00元,主要用于职工基本医疗。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金539,349.12元,用于事业单位住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2024年部门预算财政拨款安排支出6,472,106.88元,其中:基本支出6,472,106.88元,项目支出0元。按部门经济科目分组具体为:
301工资福利支出6,464,258.88元(其中:基本支出6,464,258.88元,项目支出0元)。比上年预算数减少340,550.80元,下降5%,主要原因分析:在职实有人员减少2人,人员经费减少。
302商品和服务支出0元(其中:基本支出0元,项目支出0元)。比上年预算数增加0元。
303对个人和家庭的补助支出7,848元(其中:基本支出7,848元,项目支出0元)。比上年预算数增加900.00元,增长12.95%,主要原因分析:2024年初预算提高遗属补助标准。
五、对下专项转移支付情况
元阳县妇幼保健院2024年年初预算时,无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元阳县妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,500.00元,比上年预算数减少2,500.00元,下降5%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
元阳县妇幼保健院2024年因公出国(境)费预算为 元,比上年预算数增加 0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年预算数持平,无增减变化情况。
(二)公务接待费
元阳县妇幼保健院2024年公务接待费预算为10,000.00元,比上年预算数增加0元,增长0%,国内公务接待批次为5次,共计接待5人次。
与上年预算数持平,无增减变化情况。
(三)公务用车购置及运行维护费
元阳县妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为37,500.00元,比上年预算数减少2,500.00元,下降6.25%。其中:公务用车购置费0元,比上年预算数增加0元,增长0%;公务用车运行维护费37,500元,比上年预算数减少2,500元,下降6.25%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。
减少原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制会议、活动、聚餐等安排,逐年压缩和控制“三公经费”支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.项目年度绩效目标
为妇女儿童身体健康提供保健服务。开展妇女保健、儿童保健,妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查,监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治,妇幼卫生监测与管理,承担辖区妇幼卫生保健人员培训。
总体绩效目标(2024-2026期间):1.基本医疗服务;2. 基本公共卫生服务;3.计划生育服务;4.新冠疫情防控工作。
预算年度绩效目标(2024年):1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0—6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。3.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
2.重点项目绩效目标
元阳县妇幼保健院2024年部门预算无重点项目绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
【项目支出】指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。
【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
元阳县妇幼保健院2024年机关运行经费安排0元,比上年预算数增加0元,增长0%,减少原因分析:无此项预算安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,元阳县妇幼保健院资产总额17,168,262.25元,其中,流动资产2,607,199.66元,固定资产14,561,062.59元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1,313,831.65元,其中固定资产减少2,183,070.07元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
(四)国有资本经营预算收支情况说明
元阳县妇幼保健院2024年国有资本经营预算收入0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。
(五)重点领域财政项目文本公开说明
根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔2024〕2号)要求,本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。
(六)财政专户管理资金支出情况
2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。
第二部分 元阳县妇幼保健院2024年部门预算表
(详见附表)
监督索引号53252800236100100111