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索引号000014348/2022-00830
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发布机构元阳县财政局
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文号
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发布日期2022-02-25
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时效性有效
元阳县黄茅岭乡人民政府2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明
监督索引号53252800556100000
元阳县黄茅岭乡人民政府2022年度部门预算及“三公”
经费预算情况公开说明
目录
第一部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、部门上年结余结转支出预算表
第三部分 元阳县黄茅岭乡人民政府重点领域财政项目文本公开
第一部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”
经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
参照政府批准的“三定”方案,要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,应主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个综合办公室(股所级):党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位,均为公益一类相当于股所级事业单位:农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2021年,黄茅岭乡紧紧围绕省委省政府红河现场办公会议精神、州委书记调研元阳重要讲话精神及县委系列重要会议精神,认真贯彻落实县委县政府的决策部署,围绕中心服务大局,聚焦打造世界一流“三张牌”,民族团结示范乡镇创建目标,巩固拓展脱贫攻坚成果,守好疫情防控生命线,立足黄茅岭乡“十四五”规划和2035年远景目标及全年重点工作,创新思路,狠抓落实,全乡经济和各项社会事业取得持续、健康、快速发展的良好势头。全年完成财政预算收入2001.73万元,完成地方公共预算支出2063.51万元,圆满完成上级下达任务;农村居民人均可支配收入为9451.2元,同比增长10%。
全年政府工作取得了六个方面的突出成效:
一是狠抓群防群策,疫情防控取得阶段性胜利。坚定践行“人民至上、生命至上”理念,动员全乡干部群众全力以赴抗击疫情,坚决落实常态化防控措施,切实做好重点人群排查管控、健康监测和预防诊治,积极稳妥推进复工复产,有力保护了人民群众生命安全和身体健康。黄茅岭乡紧紧围绕“摸清底数、管住通道、管住活动、就地过节、预案处置”的工作要求,对全乡7个行政村69个村小组实施网格化包保,确保疫情防控全覆盖、无死角。一是严格管住通道,杜绝疫情传入。黄茅岭严格按照“外防输入、内防反弹”防控策略,采取“五个管住、四项举措”工作法,严密管控普龙寨、石门两个村委会和金平接壤的6条便道小道,安排乡村干部36人轮流值班监控。全乡累计接种17447人。其中,县内常住人口接种10518人、外出务工人员接种6945人。不适宜接种人群991人。新冠疫苗接种工作仍在有序推进中。截至目前,我乡未发现从高中风险地区地方进入我乡人员。
二是狠抓精准扶贫,巩固拓展脱贫攻坚成效成果。全乡持续开展脱贫攻坚成效巩固工作,常态化推进防止返贫监测,全年共新识别监测对象51户139人,消除风险22户107人。目前全乡无规模性返贫现象发生,有力有效推进脱贫攻坚成效不反弹。推行“六步工作法”促移风易俗,助力乡村振兴,探索推行“群众议事、村民自治、村规管事、党员带头、驻村帮带、志愿服务”革除陋习六步工作法。在全乡7个村委会实现了“爱心超市”全覆盖,每月定期对脱贫攻坚、人居环境、移风易俗、诚实守信、好人好事等“十星级”精神文明标兵进行评选,引导群众通过劳动来赚积分、兑商品。截至目前,共进行积分兑换物品1万余件,惠及农户2175户10310人,群众自发脱贫的内生动力进一步增强。
三是狠抓产业培植,精优产业保持良好发展势头。始终坚持贯彻新发展理念,大力培育壮大特色优势产业。持续推动全乡产业结构调整。积极探索产业发展“双绑”机制,坚持以转型升级为导向,培育新型经营主体,2021年累计建成头道桥林下砂仁种植基地300亩,黄兴寨小黄姜种植246.08亩,董棕寨三七种植460亩,丫勒白姜种植100亩,石门“贝贝瓜”种植基地100亩;完成冬早蔬菜种植2000余亩,完成枇杷种植4070亩,完成柑橘种植5150亩。
四是狠抓项目建设,基础设施不断夯实。始终坚持适度超前、统筹落实的原则,以人居环境整治为基点开展项目建设。2021年投入118万元完成公厕改建5座,户厕改建400户,实现了人居环境的提质改造;投入163.62万元完成黄兴寨小黄姜种植示范基地,提高群众的生产积极性和劳动生产效率,提高群众致富信心;投入200万元建成戈它村委会头道桥村精品村建设,改善戈它行政村村庄面貌和提升村庄品味,提高人民的生活水平;投入50万建成戈它村委会乡村振兴精品示范村产业示范基地。实现全面小康奠定基础,壮大村集体经济。
五是狠抓民生保障,社会事业持续推进。统筹做好各项保障和改善民生工作,不断满足群众对美好生活的向往。一是加大学校基础设施建设。2021年累计投入教育资金582.14万元完善基础设施、发放困难学生补助等,补齐教育教学配套设施,为学生入校就学提供良好学习环境。二是完善民生保障,将各项惠民利民政策落到实处。2021年通过精准施保,目前全乡共428户668人纳入农村低保对象,累计发放农村最低生活保障金215.2967万元;特困供养37户39人,累计发放特困供养金39.2704万元;孤儿3户7人,累计发放孤儿保障金12.288万元;发放80岁以上老年人高龄补贴20.805万元,发放残疾人“两项”补贴29.266万元。全民参保计划深入推进,基本医疗保险实现应保尽保,城乡居民养老保险完成县级下达目标任务,安置乡村公岗139人,安置生态护林员137人。
六是强化乡村治理效能,夯实乡村振兴基础。一是全面推进爱国卫生“7个专项行动”暨人居环境整治提升行动。统筹细化制定方案,压实网格包保压实责任,将全乡划分为7个作战区,分别由一名乡领导班子成员任指挥长,分片作战、分进合击;完善常态长效建立机制,推行了卫生保洁“日产日清,一周一大扫除”模式,实行党政主要领导调度班子成员,班子成员调度村“两委”班子,村党总支书记调度村组干部的三级调度督查检查机制,确保乡村卫生整治工作常态长效,截至目前,先后发动群众4000余人次开展卫生大扫除80余次,拆除集镇违章建筑20余间,清运生活和建筑垃圾800余吨。2021年自厕所革命启动以来,已完成行政村公厕改造5座,户厕400座;全乡爱国卫生专项行动暨人居环境整治提升工作不断取得新成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制62人,其中:行政编制27人(包含工勤人员编制2人),事业编制35人(包含参公管理人员3人,工勤技能人员1人)。在职实有50人,其中:财政全额保障50人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。
车辆编制3辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1035.82万元,其中:一般公共预算1035.82万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比上年执行数增加42.92万元,增长4.32%,主要原因分析:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是我单位2022项目收入主要是上级下达资金,因县本级财力困难,未能把项目经费纳入年初预算;三是人员增减情况,导致工资数据变化。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1035.82万元,其中:本年收入1035.82万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1035.82万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
比上年执行数增加42.92万元,增长4.32%,主要原因分析:主要原因分析一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是人员增减情况,导致工资数据变化。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1035.82万元。财政拨款安排支出1035.82万元,其中:基本支出1035.82万元,比上年执行数增加42.92万元,增长4.32%,主要原因分析:析一是年初各项上级补助资金不确定;二是支出功能科目变更,科目支出变动较大;三是人员增减情况,导致工资数据变化;项目支出0万元,比上年执行数减少985.30万元,主要原因分析:年初未安排项目支出预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1035.82万元,按功能科目分组具体为:
2010150一般公共服务支出-人大事务-事业运行0.45万元,主要用于人员经费支出。
2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行235.13万元,主要用于人员经费和公用经费支出。
2010350一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行21.29万元,主要用于人员经费支出。
2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行26.15万元,主要用于人员经费和公用经费支出。
2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行119.00万元,主要用于人员经费和公用经费支出。
2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化17.56万元,主要用于人员经费支出。
2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理6.90万元,主要用于村民小组工作经费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.14万元,主要用于行政事业养老保险缴费支出。
2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位53.35万元,主要用于人员经费支出。
2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.33万元,主要用于特殊人员补助支出。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.01万元,主要用于事业失业保险支出。
2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务2.69万元,主要用于计生宣传员补助支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.51万元,主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.83万元,主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.14万元,主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行106.70万元,主要用于人员经费支出。
2130204农林水支出-林业和草原-事业机构45.09万元,主要用于人员经费支出。
2130399农林水支出-水利-其他水利支出21.05万元,主要用于人员经费和公用经费支出。
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助175.70万元,主要用于村委会补助及公用经费支出。
2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行8.71万元,主要用于人员经费支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.85万元,主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。
2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行17.24万元,主要用于人员经费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1035.82万元,其中:基本支出1035.82万元,项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为:
1.301工资福利支出742.02万元(其中:基本支出742.02万元,项目支出0万元)。比上年执行数增加13.11万元,增长1.80%,主要原因分析:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是人员增减情况,导致工资数据变化。
30101基本工资支出179.84万元(其中:基本支出179.84万元,项目支出0万元)。
30102津贴补贴支出187.00万元(其中:基本支出187.00万元,项目支出0万元)。
30103奖金支出15.90万元(其中:基本支出15.90万元,项目支出0万元)。
30107绩效工资支出120.35万元(其中:基本支出120.35万元,项目支出0万元)。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出73.14万元(其中:基本支出73.14万元,项目支出0万元)。
30110职工基本医疗保险缴费支出44.34万元(其中:基本支出44.34万元,项目支出0万元)。
30112其他社会保障缴费支出6.15万元(其中:基本支出6.15万元,项目支出0万元)。
30199其他工资福利支出60.45万元(其中:基本支出60.05万元,项目支出0万元)。
30113住房公积金支出54.85万元(其中:基本支出54.85万元,项目支出0万元)。
2.302商品和服务支出103.68万元(其中:基本支出103.68万元,项目支出0万元)。比上年执行数减少82.7万元,主要原因分析:因本级财力有限,年初部门预算,除工资、基本机构运转、基本民生外,其他经费未安排。
30201办公费支出37.90万元(其中:基本支出37.90万元,项目支出0万元)。
30206电费支出3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元)。
30207邮电费支出5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元)。
30213维修(护)费支出5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元)。
30215会议费支出10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0万元)。
30217公务接待费支出14.00万元(其中:基本支出14.00万元,项目支出0万元)。
30231公务用车运行维护费支出10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0万元)。
30239其他交通费用支出18.78万元(其中:基本支出18.78万元,项目支出0万元)。
3.303对个人和家庭的补助支出167.12万元(其中:基本支出167.12万元,项目支出0万元)。比上年执行数增加89.51万元,主要原因分析:人员增减情况,导致工资数据变化。
30305生活补助支出167.12万元(其中:基本支出167.12万元,项目支出0万元)。
31002办公设备购置5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元)。
31013公务用车购置18.00万元(其中:基本支出18.00万元,项目支出0万元)。
五、财政专户管理资金支出情况
元阳县黄茅岭乡人民政府无专户管理的支出。
六、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
黄茅岭乡人民政府2022年年初预算时,无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
元阳县黄茅岭乡人民政府2022年年初预算时,无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我县未实行对下转移支付预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,元阳县黄茅岭乡人民政府编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
按照《政府购买服务管理办法》的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及购买服务项目0个,政府购买服务预算总额0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元阳县黄茅岭乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.00万元,较上年预算数减少4万元,减少原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制和压缩三公经费支出。具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
元阳县黄茅岭乡人民政府2022年因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
元阳县黄茅岭人民政府2022年公务接待费预算为33.00万元,国内公务接待批次为207次,共计接待1650人次。
比上年预算数减少7.00万元,下降17.50%,主要原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,特别是受疫情防控影响,控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等,大大压缩和控制“三公经费”支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
黄茅岭乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为30.00万元。其中:公务用车购置费18.00万元,较上年增加18.00万元,增长100%;公务用车运行维护费12.00万元,较上年减少15.00万元,下降55.55%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为2辆。
主要原因分析:因本单位有辆公车服役时间过长,计划本年购置新车,导致公务用车购置费增加;新车的购入将有效减少维修费,导致公车运行维护费相对减少同时我单位严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制和压缩三公经费支出。
九、重点项目预算绩效目标情况
(一)部门整体支出绩效目标
总体绩效目标(2022-2024期间):在县委、县政府和乡党委的领导下,全面加强领导建设,大力实施乡村振兴战略,将我乡建设成环境优美、宜居宜业、产业结构优、项目空间大、发展活力强的重点乡镇。
预算年度绩效目标(2022年):全乡地区生产总值增长10%以上,地方财政支出增长10%以上,全社会固定资产投资增长12%以上,社会消费品零售总额增长15%以上,农民人均纯收入增长10%以上;人口自然增长率控制在3.6‰以内。
(二)重点项目绩效目标
元阳县黄茅岭乡人民政府2022年年初预算时,无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
【财政总收入】即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。
【一般公共预算】:本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
【其他收入】:除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
【基本支出】:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
【项目支出】:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
【“三公”经费】:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
【事业单位经营收入】:指部门开展独立核算经营活动取得的收入。
【机关运行经费】:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
【政府采购】:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
【政府购买服务】:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
【政府性基金预算】:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
【经济科目】:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
【功能科目】:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
元阳县黄茅岭乡人民政府2022年机关运行经费安排126.68万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,主要包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、务用车运行购置及维护费、会议费等。
比上年执行数增加4.88万元,增长4.00%,主要原因分析:人员变动及巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴项目等工作的不断推进,需要更有力的运行经费保障。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年1月31日,元阳县黄茅岭乡人民政府资产总额1497.23万元,其中:流动资产1292.56万元,固定资产204.67万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与2020年相比,资产总额减少227.51万元,其中固定资产减少9.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。
(四)其他公开空表说明
根据预算,元阳县黄茅岭乡人民政府无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算,因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表(本级下达)、项目支出绩效目标表(另文下达)、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。(鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。)
第二部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2022年部门预算表
(详见附件1)
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、部门上年结余结转支出预算表
第三部分 元阳县黄茅岭乡人民政府重点领域财政项目文本公开
(详见附件2)
监督索引号53252800556100111
附件【元阳县黄茅岭乡人民政府2022年部门预算公开20220222041554443.xlsx】
附件【元阳县黄茅岭乡人民政府2022年重点领域财政项目文本公开.doc】