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  • 索引号
    000014348/2022-00838
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2022-02-25
  • 时效性
    有效

元阳县俄扎乡人民政府2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800556200000

元阳县俄扎乡人民政府2022年度部门预算及三公

经费预算情况公开说明

目录

第一部分 元阳县俄扎乡人民政府2022年部门预算编制及三公经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县俄扎乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分 元阳县俄扎乡人民政府重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  元阳县俄扎乡人民政府部门2022年部门预算编制及三公

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,应主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过一站式服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

(二)机构设置情况

俄扎乡党委、政府设置5个综合办公室(股所级):

(一)党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。

(二)党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

(三)经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

(四)社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

(五)乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责,贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策,协调各部门开展乡村振兴工作,指导各村开展乡村振兴,做好返贫监测、统计、宣传、信息交流等工作,负责乡村振兴项目管理、资金管理、督查等职责。

俄扎乡设置7个事业单位,均为公益一类相当于股所级事业单位:

(一)农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

(二)文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

(三)社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

(四)国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

(五)信息技术服务中心。承办信息化建设项目的组织实施,负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理;负责信息数据平台建设、电子政务、互联网+”等服务性工作。

(六)应急服务中心。承办组织编制乡应急总体预案和规划,组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情,统筹应急力量建设和物资储备,组织灾害救助体系建设,承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

(七)财政所。承担编制乡财政预决算职责;负责惠农政策资金兑付管理;负责对行政区域内财政资金实施监督;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

(三)重点工作概述

2022年重点工作任务:俄扎乡将紧紧围绕十四五规划谋发展,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,重点推进以下几项工作:

1.聚力巩固拓展脱贫攻坚成果,全面实施乡村振兴战略。按照乡村振兴总要求,坚持农业农村优先发展。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。牢牢守住不发生规模性返贫的底线,严格按照四个不摘要求,全面落实一平台、三机制,强化易地搬迁后续扶持。二是加快美丽宜居乡村建设。深入实施个十百工程,以干部规划家乡行动为抓手,加快推进精品示范村、美丽乡村建设,力争3年内创建1个以上乡村振兴示范村、8个以上精品示范村、10个以上美丽村庄。三是全面实施乡村振兴战略。全面加强乡村人才队伍建设,培养现代农民和乡土人才,吸引各类人才投身乡村建设,推动乡村人才振兴。

2.聚力发展经济,谱写产业发展新篇章。一是聚焦发展富民产业。建设和提升茶叶、香蕉、香茅草、草果、香椿、等农产品品牌质量,聚力打造一批标准化生产基地和规模养殖场,培育一批支撑一村一品产业发展的龙头企业;着力完善企业与小农户利益联结机制,促进农民持续增收。二是大力发展电商服务业。完善乡村物流基础设施和电商配套服务体系,积极推进电商经济发展,扩大农特产品电商服务平台覆盖面;三是稳步推进劳务经济发展,有序推进劳动力转移就业。

3.聚力项目建设,厚植发展强大动能。一是全面补齐农村道路建设短板。在完成59个自然村道路硬化的基础上,加大日常管理投入;二是补齐农村公共设施建设短板;三是补齐农业基础设施短板;四是补齐农村教育、卫生医疗、社会保障等公共服务短板。

4.聚力守护绿水青山,描绘生态文明建设新蓝图。突出生态兴农、生态兴乡,加强生态文明建设,在建设美丽元阳中贡献俄扎力量。一是强化生态环境治理。全面推行河长制”“林长制,扎实推进乌拉河、楚脚河、阿东河、藤条江流域水环境系统综合治理。加强土壤污染防治,严守耕地红线,建设绿色矿山,建立健全资源有偿使用制度,提高资源利用效率。二是提升乡村人居环境。深入开展爱国卫生运动,巩固提升爱国卫生“7个专项行动,持续开展农村人居环境综合整治,推进农村厕所革命和两污处理建设工程,力争各村污水、垃圾处理实现全覆盖。

5.聚力自身建设,提高政府行政效能。一是加快政府职能转变。持续深化放管服改革,全面实行政府权责清单责任制,营造市场化、法治化营商环境;健全重大政策事前评估和事后评价机制,畅通参与政策制定渠道,提高决策科学化、民主化、法治化水平;创新行政管理和服务方式,深入开展互联网+政务服务,加快推进一体化政务服务平台建设,全力推进政务服务标准化、规范化、透明化。二是激发创新发展活力。持续优化营商环境,制定鼓励民营经济发展的优惠政策。鼓励和吸引社会资本参与重点领域投资,形成多渠道、多元化投融资机制,增加经济发展增长点。

6.聚力民生改善,提升群众幸福指数。加快补齐教育体育、医疗卫生、文化事业、就业保障等民生服务短板,提高公共服务水平。一是优先发展教育体育事业。深化教育改革创新,健全完善多样化办学模式,实施教师师德师能双提升工程,打造新时代高素质教师队伍。逐步实现一村一幼行政村全覆盖。加强体育场地、设施、人才和制度建设,提升体育发展质量效益。二是高水平发展医疗卫生事业。深入实施健康元阳行动,推进以乡卫生院为龙头的紧密型医共体建设,建立完备的乡村一体化公共卫生服务体系,培养全科医生和乡村医生,提升医疗服务水平。三是创新发展文化事业。加快文化设施建设,创新实施文化惠民活动,力争建成8个行政村电子阅览室、村级书吧,实现公共文化服务全覆盖。四是稳定和扩大就业保障。落实稳就业措施,积极拓展新业态就业渠道,促进创业带动就业;加强继续教育、技能培训和创业培训,提升劳动力素质。五是完善社会保障体系。深入实施全民参保计划,完善社会救助体系,推动养老事业和养老产业协同发展,落实优抚安置政策。

7.聚力建设民主法治,建设和谐俄扎。坚持中国特色社会主义制度,健全基层组织自治、法治、德治相结合的乡村基层治理体系。一是大力推进法治建设。全面推进依法治乡,深化行政执法体制改革,推进执法重心下移和规范化建设,提升依法行政能力和水平。深入开展八五普法,深入推进法律七进法治进乡村活动。二是大力推进平安俄扎建设。推动禁毒防艾、扫黑除恶专项斗争常态化,严厉打击跨境违法犯罪、两抢一盗、电信诈骗等违法犯罪活动,全力维护公共安全。坚持和发展新时代枫桥经验,健全人民调解、行政调解、司法调解联动工作机制。落实安全生产责任和管理制度,强化应急管理队伍建设,全面提高应对自然灾害、疫情和安全生产事故的防控能力。三是大力推进数字俄扎建设。深入推进数字技术在公共服务、乡村治理、乡村振兴等方面的广泛应用,拓展数字化公共服务,推动数字乡村建设,提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中:财政全额供给单位12个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个;参公单位1个;事业单位6个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制64人,其中:行政编制27人,工勤人员编制2人,事业编制35人。在职实有48人,其中:财政全额保障48人,财政差额补助24人,财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1021.20万元,其中:一般公共预算1021.20万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

比上年执行数减少1532.41万元,下降68%,主要原因分析:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是主要是我单位项目收入主要是上级下达资金,因县本级财力困难,未能把项目经费纳入年初预算;三是人员增减情况,导致工资数据变化。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1021.20万元,其中:本年收入1021.20万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1021.20万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少1532.41万元,下降68%,主要原因分析:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定;二是主要是我单位项目收入主要是上级下达资金,因县本级财力困难,未能把项目经费纳入年初预算;三是人员增减情况,导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1021.20万元。财政拨款安排支出1021.20万元,其中:基本支出1021.20万元,比上年执行数减少1612.97万元,下降61.23%,主要原因分析:主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定;二是支出功能科目变更,科目支出变动较大;三是人员增减情况,导致工资数据变化;项目支出0万元,主要原因:我乡项目支出主要是上级下达资金,因县本级财力困难,未能把项目经费纳入年初预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1021.2万元,按功能科目分组具体为:

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.74万元,主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行281.71万元,主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行17.65万元,主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行98.90万元,主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化11.58万元,主要用于人员经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区治理6.00万元,主要用于公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费68.94万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位52.95万元,主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.64万元,主要用于人员经费支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务3.07万元,主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位-行政单位医疗21.21万元,主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位-事业单位医疗20.59万元,主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位-其他行政事业单位医疗支出2.35万元,主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行101.68万元,主要用于人员经费支出。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业和农村支出0.48万元,主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构23.62万元,主要用于人员经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出17.20万元,主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助193.71万元,主要用于人员经费和公用经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行17.24万元,主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.70万元,主要用于人员经费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急事务支出-事业运行13.24万元,主要用于人员经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1021.20万元,其中:基本支出1021.20万元,项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为:

1.301工资福利支出702.34万元(其中:基本支出702.34万元,项目支出0万元)。比上年执行数增加9.77万元,增长1.41%,主要原因分析:人员结构有所变化,导致年初预算数略有增加。

30101基本工资支出161.31万元(其中:基本支出161.31万元,项目支出0元)。

30102津贴补贴支出192.67万元(其中:基本支出192.67万元,项目支出0万元)。

30103奖金支出14.05万元(其中:基本支出14.05万元,项目支出0万元)。

30107绩效工资支出106.33万元(其中:基本支出106.33万元,项目支出106.33万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出68.94万元(其中:基本支出68.94万元,项目支出0万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出41.80万元(其中:基本支出41.80万元,项目支出0万元)。

30112其他社会保障缴费支出5.99万元(其中:基本支出5.99万元,项目支出0万元)。

30113住房公积金支出51.70万元(其中:基本支出51.70万元,项目支出0万元)。

30199其他工资福利支出59.55万元(其中:基本支出59.55万元,项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出130.58万元(其中:基本支出130.58万元,项目支出0万元)。比上年执行数增加8.61万元,增长7.1%,主要原因分析:乡村振兴及干部规划家乡行动的相关工作开展,使得委托业务费略有增加。

30201办公费支出26万元(其中:基本支出26万元,项目支出0万元)。

30206电费支出1.2万元(其中:基本支出1.2万元,项目支出0万元)

30207邮电费支出8万元(其中:基本支出8万元,项目支出0万元)

30211差旅费支出5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)

30215会议费支出29万元(其中:基本支出29万元,项目支出0万元)

30216培训费支出5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)

30217公务接待费支出10万元(其中:基本支出10万元,项目支出0万元)

30227委托业务费支出10.8万元(其中:基本支出10.8万元,项目支出0万元)

30231公务用车运行维护费15万元(其中:基本支出15万元,项目支出0万元)

30239其他交通费用20.58万元(其中:基本支出20.58万元,项目支出0万元)

3.303对个人和家庭的补助支出188.28万元(其中:基本支出188.28万元,项目支出0万元)。比上年执行数减少68.94万元,下降26.8%,主要原因分析:因本级财力有限,年初部门预算除工资基本民生外未安排其他对个人和家庭的补助,而对个人和家庭的补助主要是上级下达资金,因此未能纳入年初预算。

30305生活补助支出188.28万元(其中:基本支出188.28万元,项目支出0万元)。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县俄扎乡人民政府无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

元阳县俄扎乡人民政府2022年年初预算时,无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

元阳县俄扎乡人民政府2022年年初预算时,无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,元阳县俄扎乡人民政府编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及购买服务项目0个,政府购买服务预算总额0万元。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计68万元,较上年预算数减少7万元,下降9.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

元阳县俄扎乡人民政府2022年因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年预算数持平,无增减因素分析

(二)公务接待费

元阳县俄扎乡人民政府2022年公务接待费预算为42万元,国内公务接待批次为450次,共计接待3150人次。

比上年预算数减少5万元,下降10.63%。,主要原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,特别是受疫情防控影响,控制减少大型会议、大型活动等等,大大压缩和控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

元阳县俄扎乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为26万元。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数持平,无增减因素分析;公务用车运行维护费26万元,较上年减少2万元,下降7.14%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

比上年预算数减少2万元,下降7.14%,主要原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格压缩和控制三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

总体绩效目标(2022-2024期间):

1.探索产业发展新篇章,做好农业、农村、农民工作;

2.扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果,同乡村振兴有效衔接;

3.加强基础设施建设,全面推进乡村振兴战略发展;

4.加大人居环境整治力度,打造生态宜居俄扎;

5.加强重点项目建设及招商引资活动,提升俄扎乡发展承载力;

6.坚持保障民生,切实维护人民合法利益;坚持共建共治,建立服务型政府;优化办事程序,为群众提供良好的公共服务。

预算年度绩效目标(2022年):

1.压实责任,衔接脱贫攻坚与乡村振兴:持续巩固全乡脱贫成果的同时,抢抓机遇,主动作为,积极做好乡村振兴战略各项工作。

2.稳中求进,加快农村经济发展:不断提高农业组织化、规模化和专业化水平;以俄扎乡特色种殖产业为基础,建设和提升茶叶、香蕉、香茅草、草果、香椿、等农产品品牌质量,聚力打造一批标准化生产基地和规模养殖场,培育一批支撑一村一品产业发展的龙头企业;着力完善企业与小农户利益联结机制,促进农民持续增收。

3. 聚力守护绿水青山,描绘生态文明建设新蓝图。突出生态兴农、生态兴乡,加强生态文明建设,在建设美丽元阳中贡献俄扎力量。强化生态环境治理。全面推行河长制”“林长制,扎实推进乌拉河、楚脚河、阿东河、藤条江流域水环境系统综合治理。加强土壤污染防治,严守耕地红线,建设绿色矿山。

4.保障改善民生,稳步推进社会事业全面发展:一方面加强控辍保学工作,继续完善公共卫生医疗服务体系建设;另一方面加强建设公共文化服务体系。加快文化设施建设进度,创新实施文化惠民活动,力争建成8个行政村电子阅览室、村级书吧,实现公共文化服务全覆盖。

(二)重点项目绩效目标

元阳县俄扎乡人民政府2022年年初预算时,无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】:本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】:除一般公共预算拨款收入外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

三公经费】:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】:指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

【功能科目】:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2022年机关运行经费安排130.58万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公车运行维护费等的开支。

比上年执行数增加1.16万元,增长0.9%,主要原因分析:乡村振兴及干部规划家乡行动的相关工作开展,使得委托业务费略有增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022131日,元阳县俄扎乡人民政府资产总额1154.90万元,其中:流动资产1024.35万元,固定资产130.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与2020年相比,资产总额减少267.37万元,其中固定资产增加10.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

(四)其他公开空表说明 

根据预算,元阳县俄扎乡人民政府无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算,因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表(本级下达)、项目支出绩效目标表(另文下达)、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。 

 

第二部分  元阳县俄扎乡人民政府2022年部门预算表

(详见附件1

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

 

第三部分  元阳县俄扎乡人民政府重点领域财政项目文本公开

(详见附件2

监督索引号53252800556200111



附件【元阳县俄扎乡人民政府2022年部门预算公开表20220220032502184.xlsx
附件【元阳县俄扎乡人民政府重点领域财政项目文本公开.doc