国家税务总局元阳县税务局2020年预算公开目录
第一部分 国家税务总局元阳县税务局2020年部门预算编制说明
第二部分 国家税务总局元阳县税务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
国家税务总局元阳县税务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责贯彻执行党的路线、方针、政策,加强党对税收工作的全面领导,履行全面从严治党主体责任,负责党的建设和思想政治建设工作。
2.负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件,研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。
3.负责研究拟定本单位税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划,参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本单位税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测。
4.负责开展税收经济分析和税收政策效应分析,为国家税务总局红河州税务局和县委、县政府提供决策参考。
5.负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税(费)源监控和风险管理,加强大企业和自然人税收管理。
6.负责组织实施本单位税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传工作,保护纳税人、缴费人合法权益。承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的行政处罚听证、行政复议和行政诉讼事项。
7.负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作,组织反避税调查和出口退税事项办理。
8.负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理。
9.负责组织实施本单位各项税收、社会保险费和有关非税收入征管信息化建设和数据治理工作。
10.负责本单位内部控制机制建设工作,开展对本单位贯彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督办,组织实施税收执法督察。
11.负责本单位基层建设和干部队伍建设工作,加强领导班子和后备干部队伍建设,承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责本单位绩效管理和干部考核工作。
12.负责本单位机构、编制、经费和资产管理工作。
13.完成国家税务总局红河州税务局和县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置情况
元阳县税务局,设11个内设机构,级别均为正股级;4个派出机构,级别均为副科级;1个事业单位,级别为正股级。
(三)重点工作概述
1.学习贯彻十九大精神,全力服务地方发展。全面学习贯彻党的十九大精神,坚持以组织收入为中心,全力服务地方经济社会发展。
2.深化税收征管改革,提升税收征管质量。在巩固改革成果的基础上,结合区域发展实际,深化税收专业化管理改革,不断提高征管质量与效率。
3.巩固法治创建成果,提升依法行政水平。巩固示范单位创建成果,深入推进依法行政,坚持文明执法和规范执法并重,强化税收执法监督,全面提升法治水平。
4.创新社会管理模式,优化服务促进和谐。以纳税人需求导向,以减负提效为着力点,强化服务意识,拓展服务内涵,创新服务举措,优化服务平台,提升服务效能,全力打造新时代纳税服务品牌。
5.加强征管基础建设,努力夯实各项基础。夯实税收征管基础,加强税种行业管理,提升数据质量,深化部门协作,充分发挥信息化支撑作用,为税收业务工作奠定坚实基础。
6.加快税收文化落地,推进干部队伍建设。坚持“以人为本、人才强税、文化兴税、廉洁从税”战略,以税收文化落地为抓手,深化“责任、活力、幸福”税务建设,实现干部综合素质能力、公众满意度、干部认可度三提升。
7.全面增强保障能力,展示国家税务新形象。以国地税机构合并为契机,全面提高行政管理、行政效能和综合保障水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共 1个。其中:财政全供给单位1个。截至2019年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制 97人,其中:行政编制97人,事业编制 0 人。在职实有112人,其中:财政全供养112人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 37人,其中:离休0人,退休37人。
车辆编制10辆,实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1204.88万元,其中:一般公共预算财政拨款 1204.88万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。
与上年预算数1216.98万元减少12.10万元,主要原因是人员的外调和退休。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1204.88万元,其中:本年收入1204.88万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1204.88万元(本级财力1204.88万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年预算数1216.98万元减少12.10万元,主要原因是人员的外调和退休。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1204.88万元。财政拨款安排支出 1204.88万元,其中:基本支出1204.88万元,与上年预算数1216.98万元减少12.10万元,主要原因是人员的外调和退休。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-税收事务-行政运行899.76万元,主要用于行政人员支出工资和其他工资福利支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.24万元,主要用于职工基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 43.12万元,主要用于职工职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗56.06万元,主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 26.95万元,主要用于职工公务员医疗补助缴费
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.66万元,主要用于职工大病补充缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89.09万元,主要用于职工住房公积金缴费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(本条按部门预算支出经济科目分类)
津贴补贴696.36万元(其中:基本支出696.36万元)。
奖金203.4万元(其中:基本支出203.40万元)。
绩效工资0.00 万元(其中:基本支出0.00万元)。
机关事业单位基本养老保险缴费86.24万元(其中:基本支出86.24万元)。
职业年金缴费43.12万元(其中:基本支出43.12万元)。
职工基本医疗保险缴费56.06万元(其中:基本支出56.06万元)。
公务员医疗补助缴费26.95万元(其中:基本支出26.95万元)。
其他社会保障缴费3.66万元(其中:基本支出3.66万元)。
住房公积金89.09万元(其中:基本支出89.09万元)。