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  • 索引号
    000014348/2017-08649
  • 发布机构
    元阳县人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2017-02-12
  • 时效性
    有效

关于中共元阳县委县人民政府信访局2017年部门预算编制的说明

关于中共元阳县委县人民政府信访局

2017年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,受理、交办、转送信访人提出的信访事项。 

2.承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项。

3.指导各乡镇(街道)、县直部门的信访工作,负责对全县信访工作的协调处理和督查督办,协调县人大、县政协、县纪委信访部门的工作。

4.分析研究群众来信来访中的重要情况,开展调查研究,及时向县委、县政府报告信访情况,并和有关单位提出改进工作建议、完善政策和解决问题建议及行政处分建议。

5.总结、推广全县信访工作经验。

6.负责全县信访干部的教育培训工作。

7.负责县委信访联席会议办公室的日常工作,完成联席会议交办的工作任务。

8.配合县委组织部做好到县信访局挂职锻炼干部的管理与考核。

9.完成领导交办的其他工作。

(二)2017年主要工作

1.进一步规范信访秩序,强化属地责任,严格依法逐级走访。

2.深入开展领导干部视频接访工作,积极推进四级视频接访建设工作。

3.健全完善涉事部门联合接访工作机制

4.坚持做好县级领导带案下访和积案化解工作。

5.扎实抓好信访信息系统的推广运用,促进信访工作规范化。

6.加强《信访条例》宣传。

二、部门预算编制情况

(一)2017年部门预算的指导思想:坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路,进一步深化部门预算,完善预算管理制度,健全预算约束和激励机制,优化预算支出结构,提高预算支出绩效,坚持厉行节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,严格控制一般性支出,降低行政运行成本;提升财政管理水平,提高财政资金使用效益。

(二)编制依据:《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

(三)基本原则:坚持实事求是、量入而出、量财办事、收

支平衡原则,厉行节约、科学精细的原则,统筹兼顾,确保重点工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,分别是元阳县信访局。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制9人,其中:行政编制7人,事业编制2人。在职实有9人,其中:财政全供养9人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总支出92.92万元,其中:基本支出92.92万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列20103政府办公厅(室)及相关机构事务76.77万元,主要反映人员经费和日常办公经费的支出; 20827财政对其他社会保险基金的补助0.52万元,主要反映在职职工的工伤、生育保险的支出;21011行政事业单位医疗6.7万元,主要反映职工的医疗保险的支出; 22102住房改革支出8.93万元,主要反映在职职工住房公积金的支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出92.92万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出83.99万元,占基本支出的90.39%;对个人和家庭的补助支出8.93万元,占基本支出的9.61%。基本支出与上年对比,增加16.11万元,增加的原因主要是工资改革,人均工资福利增长较大。

(二)项目支出0万元

(三)三公经费支出情况

2017年“三公”经费预算支出14.5万元,2016年“三公”经费预算支出相比减少0.4万元,其中:因公出国(境)支出0万元与上年持平;公务用车运行维护费支出7万元与上年同比增加9.4%;公务接待费支出7.5万元与上年同比下降11.8%。减少的主要原因是公车改革,及厉行节约和严格压缩三公经费支出等。

 

 



附件【U020170808580370104350.xls