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  • 索引号
    yyxczj/2025-00022
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-10
  • 时效性
    有效

元阳县政务服务管理局2025年预算公开

监督索引号53252800149400000

元阳县政务服务管理局2025年预算公开目录


第一部分 元阳县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元阳县政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


第一部分元阳县政务服务管理局2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责县级政务服务中心的建设和管理工作。

2.负责县本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责县本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责县本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。

5.会同相关部门根据有关法律法规,拟订公共资源交易活动有关制度和元阳县公共资源交易目录。

6.承担元阳县“12345”政务热线管理工作。

7.承担元阳县加强政府自身建设相关工作。

8.承担元阳县推进行政审批制度改革相关工作。

9.组织贯彻落实国家、省、州关于信息化工作的方针、政策和重大决策。

10.指导(镇)政务服务管理业务工作。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构股所级,包括:办公室、政务服务科、监督管理科

所属事业单位2个,均为非独立核算,非独立批复单位,分别是:

1.元阳县公共资源交易中心, 内设财务科、交易服务科、受理服务科、信息科。

2.元阳县投资项目审批服务中心(股所级,非独立核算)

(三)重点工作概述

2025年,我局将继续围绕县委、县政府的中心工作、重点工作,结合职责主动作为,完成各项目标任务。

(一)聚焦高效办成一件事,推动政务服务效能提升。一是深化政务服务创新,推动高效办成一件事落地见效。打破部门之间的信息壁垒和业务分割,建立协同工作机制,推动跨部门、跨层级的业务协同办理,形成工作合力。不断探索政务服务新模式、新方法,推动政务服务效能持续提升。二是推进政务服务规范化标准化便利化,打造便民利企新高地。不断拓展服务的深度和广度,加强就近办、跨域办、帮代办、免申办、免证办和智能办的工作力度。完善村、乡级服务点建设,延伸高效办成一件事的深度,提升帮代办服务质量,优化申办和免证办流程,提高智能办服务水平。三是优化线下帮办代办机制,深化拓展服务供给增值。最大限度地为企业和群众提供便利。

(二)强化场内监管,推动公共资源交易平台整合。一是强化部门协同监管,破除隐性壁垒。进一步压实行业监督部门监管责任,畅通投诉举报渠道,依法依规、高效及时处理投诉举报,以零容忍态度打击围标串标等违法违规行为;持续巩固公共资源交易领域专项治理成果,按照国家加快建设全国统一大市场的要求,进一步破除所有制歧视、地方保护等隐性壁垒突出问题。二是着力优化交易环境,提升交易服务水平。构建功能强大、稳定可靠的电子交易平台,实现全流程电子化交易,全面加强公共资源交易信息审核,包括项目登记、公告发布、投标报名、开标评标、结果公示等环节,杜绝错误信息,减少人工干预,提高交易效率和透明度。三是创新交易举措,提高交易效率。持续对现有交易流程进行全面梳理,去除烦琐环节,简化操作流程,减少交易时间和成本;加强交易政策宣传与引导,完善交易平台与服务,积极探索推进林权、农村集体产权等进场交易,积累经验,逐步推广。

(三)落实行政审批制度改革,推进政府职能转变。一是做好行政审批事项的取消调整工作。全面承接落实国家、省、州取消下放行政许可事项,持续按要求做好行政许可事项清单管理工作,编制公布行政许可事项清单,督促行政审批事项部门编制公布行政许可实施规范。二是开展清理整治变相审批专项整治。定期对运行情况开展督查,做到清单之外无审批。排查是否依法实施行政许可,非行政许可审批事项是否全部取消,是否存在以备案、登记、行政确认、征求意见等任何方式设置的变相许可事项等情况。

(四)加强队伍建设,促进政务服务高质量发展。一是实践磨炼提素养。二是业务比拼强本领。三是绩效考核促提升。四是作风监管提效能。加强窗口人员的监管,及时发现并纠正问题,以严肃的纪律保证政务服务中心有效运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制5人,工勤人员编制1人,事业编制14人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3562145.99元,其中:一般公共预算3562145.99元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年预算数对比增加91794.19元,增长2.65%,主要原因分析:人员增加,工资增长,导致工资数据增长

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3562145.99元,其中:本年收入3562145.99元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3562145.99元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加91794.19元,增长2.65%,主要原因分析:人员增加,工资增长,导致工资数据增长

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3562145.99元。财政拨款安排支出3562145.99元,其中:基本支出3562145.99元,与上年预算数对比增加91794.19元,增长2.65%,主要原因分析:人员增加,工资增长,导致工资数据增长;项目支出0元,与上年预算数对比增加0元,增长0%

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出3562145.99元,按功能科目分组具体为:

2010301一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行1032453.00元,主要用于人员经费和公用经费。

2010250一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行1624957.00元,主要用于人员经费和公用经费。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出399041.58元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支其他社会保障和就业支出10954.7元,主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗71537.08元,主要用于行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗111609.11元,主要用于事业人员医疗支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21877.04元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金289716.48元,主要用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年部门预算财政拨款安排支出3562145.99元,其中:基本支出3562145.99元,项目支出0元。按部门经济科目分组具体为:

301工资福利支出3401745.99元(其中:基本支出3401745.99元,项目支出0元)。比上年预算数增加87794.19元,增长2.65%,主要原因分析:人员增加,工资增长,导致工资数据增长

302商品和服务支出160400.00元(其中:基本支出160400.00元,项目支出0元)。比上年预算数增加4000.00元,增长2.56%,主要原因分析:人员增加,相应的支出费用增多

303对个人和家庭的补助支出0元(其中:基本支出0元,项目支出0元)。上年预算持平,主要原因分析:驻村工作队员生活补助费没有在年初预算数内。

五、对下专项转移支付情况

元阳县政务服务管理局2025年年初预算时,无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

元阳县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计34000.00元,比上年预算数减少2100.00元,下降5.8%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

政务服务管理局2025年因公出国(境)费预算为0元,比上年预算数增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

元阳县政务服务管理局2025年公务接待费预算为34000.00元,比上年预算数减少2100.00元,下降5.8%,国内公务接待批次为10次,共计接待100人次。

增加(减少)原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,大大压缩和控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

元阳县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,比上年预算数增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,比上年预算数增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,比上年预算数增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平,无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县政务服务管理局2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除一般公共预算拨款收入外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

三公经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、三级。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县政务服务管理局2025年机关运行经费安排160400.00元,比上年预算数增加4000.00元,增长2.56%,增加原因分析:2025年在职人员增加,相应的机关运行经费也增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括保障机关正常运行的水费、电费、劳务费、工会费、福利费及其他交通费用等。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,元阳县政务服务管理局资产总额4934419.62元,其中,流动资产386824.55元,固定资产4547595.07元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少4468066.88元,其中固定资产增加154240.00,增长2.83%流动资产减少4345431.38元,下降91.83%处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产10项,账面原值60605.00元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

国有资本经营预算收支情况说明

元阳县政务服务管理局2025年国有资本经营预算收入0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。

(五)重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》(云财预20252号)要求,本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

(六)财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县政务服务管理局2025年部门预算表

(详见附表)

监督索引号53252800149400111




附件【元阳县政务服务管理局2025年部门预算表20250206042256686.xlsx