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  • 索引号
    yyxczj/2025-00030
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-10
  • 时效性
    有效

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2025年预算公开

监督索引号53252800121300000

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2025年预算公开目录


第一部分 中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


第一部分 中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.在州委统战部和县委的领导下宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2.对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和州委统战部全面反映我县统一战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3.协助州委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、州、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况,选拔培养新一代的无党派代表人士。

4.贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作。

7.调查、研究和反映非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。

8.调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议,联系并培养党外人士的工作。

9.领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务工作。

10.完成州委统战部和县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门与元阳县民族宗教事务局合署办公,元阳县委统战部(民宗局)共设置10个内设机构,包括:办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作科、政策法规科、经济发展科、文化教育科、宗教事务科、统战部信息中心(事业编制)。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年,元阳统战工作主要抓好以下几个方面:

1.坚持以学铸魂,着力强化政治思想引领。一是加强政治理论学习。围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想深化思想政治引领,组织全县统一战线广大成员深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于加强和改进党的统一战线工作的重要思想。二是推动理论指导实践。着力推动党的统战工作创新理论和县委重大决策部署进统战团体、民营企业、村寨、宗教活动场所,切实打牢思想政治基础。

2.坚持党对统战工作领导,着力完善大统战工作格局。一是加强党对统一战线工作的领导。认真贯彻落实党中央及上级党委的决策部署和工作要求,发挥县委统一战线工作领导小组作用,加强对统战工作的研究部署、协调指导和督促检查。二是健全完善统战工作四个体系。深化部、办、站、点和四个体系建设,压实各级党委(党组)主体责任,常态化抓实统战工作。三是合力防范化解风险隐患。提高政治站位,将统战工作与本领域工作同谋划、同落实,形成齐抓共管整体合力,着力防范化解统战领域风险隐患。

3.坚持大团结大联合,着力推进统战工作提质增效。一是紧扣铸牢中华民族共同体意识这条主线。深入持久开展民族团结进步示范创建工作,推动中华民族共同体意识扎根铸魂,全力争创全国民族团结进步示范县。二是坚持我国宗教中国化方向。着力推进抓党建促农村宗教治理工作,以两个组织建设提升宗教事务治理能力,积极引导宗教与社会主义社会相适应。三围绕两个健康做好民营经济统战工作。持续开展直通车·政企面对面活动,有效助企纾困,促进民营经济高质量发展。四是加强教育培训。抓好无党派代表人士教育培训工作切实把各阶层人士团结起来、组织起来,发挥作用。五是做好港澳台侨海外统战工作。围绕凝心聚力同圆共享中国梦主题,拓展港澳台侨海外统战工作,不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

4.坚持三个强化,着力推进统战队伍自身建设一是强化理论武装,铸牢干部思想根基。严格执行第一议题制度,通过部务会、理论学习中心组学习会、月例会、党支部主题党日等,常态化开展学习活动,坚定政治方向。二是强化责任落实,提升统战队伍水平。健全完善工作制度,优化职责分工,压实工作责任,严格落实信息发布三审三校要求,加大统战工作宣传力度,推进工作提质增效三是强化工作作风,扎实提高工作效能。落实主动想”“扎实干”“看效果工作三部曲,深化作风革命、效能革命,认真践行三法三化,切实转变工作作风,建设党性坚定、能力过硬、学识丰富、作风优良的统战干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

委统战部县民族宗教事务局三定方案合并,但各自为县级一级预算单位,财务各自独立核算,部门预算以各自实际在册人员为准。在职人员编制(民宗局)21人,其中:行政编制15人,工勤人员编制3人,事业编制3人。在职实有(不民宗局)14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,681,775.30元,其中:一般公共预算2,681,775.30元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少69,095.16元,下降2.51%,主要原因分析:本单位厉行节约,严格按照中央八项规定等相关文件要求严格压缩公用经费开支

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,681,775.30元,其中:本年收入2,681,775.30元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,681,775.30元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少69,095.16元,下降2.51%,主要原因分析:本单位厉行节约,严格按照中央八项规定等相关文件要求严格压缩公用经费开支

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,681,775.30元。财政拨款安排支出2,681,775.30元,其中:基本支出2,431,775.30元,与上年预算数对比减少19,095.16元,下降0.78%,主要原因分析:人员增减变动导致的;项目支出250,000.00元,与上年预算数对比减少50,000.00元,下降16.67%,主要原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制会议、活动、聚餐等安排,逐年压缩和控制三公经费支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出2,681,775.30元,按功能科目分组具体为:

2013401一般公共服务支出统战事务行政运行1,418,651.00元,主要用于行政人员经费和公用经费支出。

2013450一般公共服务支出统战事务事业运行408,414.00元,主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2013499一般公共服务支出统战事务其他统战事务支出250,000.00元,主要用于办公费、会议费、接待费、公务用车租车费、差旅费等。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出266,474.40元,主要用于在职职工基本养老保险缴费单位承担部分。

2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2,746.90元,主要用于在职事业人员失业保险缴费单位承担部分。

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗98,024.92元,主要用于行政人员基本医疗保险单位承担部分。

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗27,887.40元,主要用于事业人员基本医疗保险支出单位承担部分。

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出15,689.32元,主要用于职工大病补充医疗保险缴费单位承担部分。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出193,887.36元,主要用于在职职工缴纳住房公积金单位承担部分。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出2,681,775.30元,其中:基本支出2,431,775.30元,项目支出250,000.00元。按部门经济科目分组具体为:

301工资福利支出2,276,175.30元(其中:基本支出2,276,175.30元,项目支出0.00元)。比上年预算数减少19,095.16元,下降0.83%,主要原因分析:人员增减变动导致的

302商品和服务支出405,600.00元(其中:基本支出155,600.00元,项目支出250,000.00元)。比上年预算数减少50,000.00元,下降10.97%,主要原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制会议、活动、聚餐等安排,逐年压缩和控制三公经费支出。

303对个人和家庭的补助支出0.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出0.00元)。比上年预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。

五、对下专项转移支付情况

中共元阳县委统战2025年年初预算时,无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

中共元阳县委统战部2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计100,000.00元,比上年预算数减少1,000.00元,下降0.99%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共元阳县委统战部2025年因公出国(境)费预算为0.00元,比上年预算数增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。

(二)公务接待费

中共元阳县委统战部2025年公务接待费预算为100,000.00元,比上年预算数减少1,000.00元,下降0.99%,国内公务接待批次为10次,共计接待200人次。

减少原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制会议、活动、聚餐等安排,逐年压缩和控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共元阳县委统战部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,比上年预算数增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,比上年预算数增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,比上年预算数增加0.00元,0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共元阳县委统战部2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除一般公共预算拨款收入外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

三公经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,使用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、三级。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元阳县委统战部2025年机关运行经费安排139,600.00元,比上年预算数增加0.00元,增长0.00%,原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括保障机关正常运行的办公费、差旅费,以及其他交通费用等。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,中共元阳县委统战部资产总额489,773.02元,其中,流动资产255,839.05元,固定资产233,933.52元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少43,913.62元,其中固定资产减少38,847.68元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产18项,账面原值40,948.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

四)国有资本经营预算收支情况说明

中共元阳县委统战部2025年国有资本经营预算收入0.00元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0.00元,与上年预算数持平,无增减变化情况。

(五)重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》(云财预20252号)要求,本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

(六)财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。


第二部分 中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2025年部门预算表

(详见附表)

监督索引号53252800121300111




附件【中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2025年部门预算表20250207091318164.xlsx