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  • 索引号
    yyxczj/2025-00058
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-10
  • 时效性
    有效

元阳县医疗保障局2025年预算公开

监督索引号53252800276400000


元阳县医疗保障局2025年预算公开目录


第一部分 元阳县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


第一部分元阳县医疗保障局2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制;组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,组织实施医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准;建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制;推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制;建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用;依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;组织制定和完善全县异地就医管理和费用结算政策;建立健全医疗保障关系转移接续制度;开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

元阳县医疗保障局共设置2个内设机构,包括:办公室、综合科(规划财务和法规处科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、基金监管科)。

所属单位0个。

重点工作概述

1.早谋划,早部署,做好参保扩面工作。按照省州统一安排部署,做好2024年参保工作,争取实现应保尽保。同时,每月比对数据,及时标识未参保的特殊人员,通知乡镇全力组织参保,实现特殊人员100%参保。

2.进一步加大医保政策宣传力度。充分利用局微信公众号、新媒体、网络等平台,以开展基金监管宣传月为契机,印制宣传折页、海报、手提袋、围裙、播放参保宣传视频等形式,采取集中宣传、入村入户宣传等方式,围绕医疗保障重大政策、重要工作开展宣传,加大政策法规的解读,提高舆论引导能力,营造浓厚的全民参保舆论氛围,使医疗保险政策家喻户晓。

3.开展基金监管专项行动。加强联合执法、强化联合惩治,形成多部门监管合力,充分运用日常检查、专项检查、交叉检查等方式,以零容忍态度严厉打击欺诈骗取医保基金行为。重点开展村卫生室监督检查、口腔种植医疗服务收费和耗材价格治理、“三假”治理等专项行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26人,其中:行政编制5人,工勤人员编制14人,事业编制7人。在职实有26人,其中:财政全额保障26人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0超编0辆。        

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6150532.48元,其中:一般公共预算6150532.48元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年预算数6379131.67对比减少228599.19元,下降3.58%,主要原因分析:人员减少变动导致经费相应较少

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6150532.48元,其中:本年收入6150532.48元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6150532.48元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数6379131.67对比减少228599.19元,下降3.58%,主要原因分析:人员减少变动导致经费相应较少

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6150532.48元。财政拨款安排支出6150532.48元,其中:基本支出6150532.48元,与上年预算数6379131.67对比减少228599.19元,下降3.58%,主要原因分析:人员减少变动导致经费相应较少;项目支出2002522.17元,与上年预算数2035640对比减少33117.83元,减少1.62%,主要原因分析:本年度城乡医疗救助资金按照人员类别分类补助,较上年比较救助资金有所降低

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出6150532.48元,按功能科目分组具体为:

2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出452285.61元,主要用于人员基本养老保险缴费支出

2089999 其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出4523.25元,主要用于其他社会保障和就业缴费支出

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出187906.74元,主要用于人员经费支出

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出45900.78元,主要用于人员经费支出

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出25176.93,主要用于人员经费支出

2101501 医疗保障管理事务行政运行2428747元,主要用于人员经费和公用经费支出

2101599 医疗保障管理事务其他医疗保障管理事务支出684178元,主要用于人员经费和公用经费支出

2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金329292元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

2101202 财政对基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1604370.6元,主要用于县级配套的城乡居民基本医疗保险基金支出;

2101301 医疗救助城乡医疗救助388151.57元,主要用于县级配套的城乡医疗救助基金支出;

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出6150532.48元,其中:基本支出4148010.31元,项目支出2002522.17元。按部门经济科目分组具体为:

301工资福利支出3856610.31元(其中:基本支出3856610.31元,项目支出0元)。比上年预算数4034591.67减少177981.36元,下降4.41%,主要原因分析:人员减少变动导致经费相应减少

302商品和服务支出271400元(其中:基本支出271400元,项目支出0元)。比上年预算数284400减少13000元,下降4.57%,主要原因分析:人员减少变动导致经费相应减少

303对个人和家庭的补助支出2022522.17元(其中:基本支出20000元,项目支出2002522.17元)。比上年预算数2055640减少33117.83元,下降1.61%,主要原因分析:本年度城乡医疗救助资金按照人员类别分类补助,较上年比较救助资金有所降低

五、对下专项转移支付情况

元阳县医疗保障局2025年年初预算时,无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49727.75元,比上年预算数52345减少2617.25元,下降5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

元阳县医疗保障局2025年因公出国(境)费预算为0元,比上年预算数增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增加(减少)原因分析:元阳县医疗保障局无因公出国(境)费。

(二)公务接待费

元阳县医疗保障局2025年公务接待费预算为49727.75元,比上年预算数减少2617.25元,下降5%,国内公务接待批次为16次,共计接待162人次。

增加(减少)原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,压缩和控制“三公”经费支出

(三)公务用车购置及运行维护费

元阳县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,比上年预算数增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,比上年预算数增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,比上年预算数增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

原因分析:单位无公务用车

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县医疗保障局2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、三级。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县医疗保障局2025年机关运行经费安排243400元,比上年预算数284400减少41000元,下降14.41%,减少原因分析:人员减少变动导致经费相应减少

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,元阳县医疗保障局资产总额308,787.69元,其中,流动资产34,316.76元,固定资产(原值)164,310.67元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加23100元,其中固定资产增加23100元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

国有资本经营预算收支情况说明

元阳县医疗保障局2025年国有资本经营预算收入0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。

(五)重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》(云财预20252号)要求,本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

(六)财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。


第二部分 元阳县医疗保障局2025年部门预算表

(详见附表)

监督索引号53252800276400111




附件【元阳县医疗保障局20250207090914303.xlsx