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索引号yyxczj/2025-00059
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发布机构元阳县财政局
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文号
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发布日期2025-02-10
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时效性有效
元阳县退役军人事务局2025年预算公开
监督索引号53252800276300000
元阳县退役军人事务局2025年预算公开目录
第一部分 元阳县退役军人事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 元阳县退役军人事务局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分元阳县退役军人事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(一)部门主要职责
1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。
5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施;承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。
7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作;指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作;承担拟列入全州全县重点保护单位的烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权,承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。
9.指导退役军人事务工作,监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作;负责退役军人荣誉奖励,表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
11.职能转变。加强退役军人思想政治工作,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系,协调各方力量为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室(规划财务科)、思想政治和权益维护科(政策法规科)移交安置和就业创业科(军休管理服务科)、拥军优抚科(褒扬纪念科)。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2025年,我局重点工作如下:
(一)持续推进党建引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记关于退役军人工作的重要论述、重要指示批示精神和考察云南重要指示精神,抓牢抓紧抓实退役军人事务各项工作,推动退役军人工作高质量发展。
(二)持续推进双拥共建。健全完善拥军支前和双拥工作地方协调机制,推动落实军地互提需求、互办实事的“双清单”制度,积极为部队解决实际问题,支持国防和军队建设。坚持“阳光安置”原则,确保退役军人能够及时、妥善地安置到合适的岗位。常态化做好光荣牌悬挂、新兵入伍欢送仪式、退役军人光荣返乡欢迎仪式等工作。持续开展现役功勋军人系列宣传及“最美退役军人”“最美拥军人物”“最美军嫂”学习宣传活动。
(三)持续建强服务保障体系。加强退役军人服务站建设,提高业务水平,提升退役军人服务质量和效率。加强退役军人思想政治教育,引导退役军人永葆革命军人本色,积极投入社会主义现代化建设,展现新担当新作为。树立退役军人先进典型,宣扬典型事迹,充分发挥榜样示范带动作用。
(四)持续提高优抚水平。全面落实普惠加优待政策,及时足额发放优抚对象抚恤补助,加大对生活困难的退役军人军属帮扶援助力度,建立健全残疾军人等重点优抚对象医疗保障机制。持续做好优待证申领工作,努力让退役军人获得感成色更足
(五)持续做实褒扬激励。及时送达现役军人立功喜报及奖励金,不断浓厚尊军崇军社会氛围。建好用好烈士纪念设施等红色资源,组织开展烈士纪念日公祭等系列活动,大力弘扬英烈精神。
(六)持续加强风险防范。加强风险研判处置,及时掌握、有效处置潜在涉军风险隐患。坚持每季度全覆盖诉求摸底、日常开门接访、定期入户探访,变上访为下访、化被动为主动,持续推进重复访集中治理、信访积案化解专项工作,加大矛盾问题化解力度,切实维护广大退役军人合法权益,确保涉军群体和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制12人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6,956,210.28元,其中:一般公共预算6,916,210.28元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入40,000.00元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年预算数对比增加547,803.26元,增长8.55%,主要原因分析:人员的增减变动以及2024年进行了调资,同时,2025年度将“军休人员”补助资金纳入了年初预算中,故导致增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6,916,210.28元,其中:本年收入6,916,210.28元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,916,210.28元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比增加507,803.26元,增长7.92%,主要原因分析:人员的增减变动以及2024年进行了调资,导致增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6,956,210.28元。财政拨款安排支出6,916,210.28元,其中:基本支出1,848,895.53元,与上年预算数对比减少63,476.09元,下降3.32%,主要原因分析:人员的增减变化,本年度工资收入较高的职工调离本单位,同时因部分社会保障缴费扣缴比例的调整,导致基本支出减少;项目支出5,067,314.75元,与上年预算数对比增加571,279.35元,增长12.71%,主要原因分析:主要是因为优抚对象、出国参战民兵民工等人员补助进行了调资,且调资幅度较往年调资幅度大,导致县级承担的补助资金较往年多,故导致增幅。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2025年部门预算财政拨款安排支出6,916,210.28元,按功能科目分组具体为:
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出205,770.72元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤98,472.00元,主要用于优抚对象人员补助支出。
2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助384,367.72元,主要用于优抚对象人员补助支出。
2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待232,471.16元,主要用于义务兵家庭人员补助支出。
2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出1,294,000.8元,主要用于出国参战民兵民工生活补助、“城乡一体化”补助、老烈士子女等补助支出。
2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置2,393,960.04元,主要用于自谋职业退役士兵一次性经济补助支出、灵活就业退役士兵一次性经济补助支出、退役士兵一次性经济补助支出、退役士兵两保接续支出、自主就业退役士兵职业技能和适应性培训等补助支出。
2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置40,000.00元,主要用于军休人员补助支出。
2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置46,800.00元,主要用于企业军转干部补助支出。
2080999社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出617,243.03元,主要用于其他退役安置方面的补助支出。
2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行701,691.00元,主要用于行政在职人员补助支出。
2082899社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出680,376.00元,主要用于事业在职人员补助支出。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,566.63元,主要用于其他社会保障支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗48,794.20元,主要用于行政在职人员社会保障缴费补助支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46,346.61元,主要用于事业在职人员社会保障缴费补助支出。
2101199卫生-康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,747.33元,主要用于行政事业在职人员其他医疗保险缴费补助支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金149,603.04元,主要用于行政事业在职人员公积金缴费补助支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2025年部门预算财政拨款安排支出6,916,210.28元,其中:基本支出1,848,895.53元,项目支出5,067,314.75元。按部门经济科目分组具体为:
301工资福利支出1,755,895.53元(其中:基本支出1,755,895.53元,项目支出0元)。比上年预算数减少58,076.09元,下降3.20%,主要原因分析:人员的增减变化,本年度工资收入较高的职工调离本单位,同时因部分社会保障缴费扣缴比例的调整,导致基本支出减少。
302商品和服务支出401,404.00元(其中:基本支出93,000.00元,项目支出308,404.00元)。比上年预算数减少28,376.00元,下降6.60%,主要原因分析:主要是本年度部分项目资金预算未通过,较上年度项目预算减少,故减少。
303对个人和家庭的补助支出4,758,910.75元(其中:基本支出0元,项目支出4,758,910.75元)。比上年预算数增加594,255.35元,增长14.27%,主要原因分析:优抚对象、出国参战民兵民工等人员补助进行了调资,且调资幅度较往年调资幅度大,导致县级承担的补助资金较往年多,故导致增加。
五、对下专项转移支付情况
元阳县退役军人事务局2025年年初预算时,无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元阳县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,029.00元,比上年预算数减少1,791.00元,下降5%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
元阳县退役军人事务局2025年因公出国(境)费预算为0元,比上年预算数增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增加原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。
(二)公务接待费
元阳县退役军人事务局2025年公务接待费预算为34,029.00元,比上年预算数减少1,791.00元,下降5%,国内公务接待批次为11次,共计接待44人次。
减少原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格执行政府“过紧日子”的政策,控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等,大大压缩和控制“三公”经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
元阳县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,比上年预算数增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,比上年预算数增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,比上年预算数增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增加原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
元阳县退役军人事务局2025年部门预算无重点项目绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
【项目支出】指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。
【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
元阳县退役军人事务局2025年机关运行经费安排93,000.00元,比上年预算数增加49,000.00元,增长111.36%,增加(减少)原因分析:增加的主要原因是本年度中机关运行经费将行政人员随工资补助的“公车补贴”纳入了统计范围,按照上年度统计口径计算,实际增加预算数4,000.00元,增幅9.09%。主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,元阳县退役军人事务局资产总额1,878,823.9元,其中,流动资产46205.23元,固定资产62,418.67元,对外投资及有价证券0元,在建工程1,770,200.00元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少686,335.98元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)国有资本经营预算收支情况说明
元阳县退役军人事务局2025年国有资本经营预算收入0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。
(五)重点领域财政项目文本公开说明
根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》(云财预〔2025〕2号)要求,本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。
(六)财政专户管理资金支出情况
2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。
第二部分 元阳县退役军人事务局2025年部门预算表
(详见附表)
监督索引号53252800276300111
附件【元阳县退役军人事务局20250208113315019.xlsx】