-
索引号yyxczj/2025-00071
-
发布机构元阳县财政局
-
文号
-
发布日期2025-02-10
-
时效性有效
中国共产党元阳县委员会宣传部2025年预算公开
监督索引号53252800873300000
中国共产党元阳县委员会宣传部2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党元阳县委员会宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党元阳县委员会宣传部2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分中国共产党元阳县委员会宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委、县委宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划,研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划、统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署、协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作、落实党中央省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合县委巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作,承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。
6.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版(版权)工作的方针政策,督促落实新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.从宏观上统筹协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推广群众文化建设。
9.负责组织全县贯彻落实国家电影工作的方针政策,督促落实电影业的管理政策,管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,组织对有关电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动。
10.对全县新闻出版、广播电视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。
11.统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调全县对外宣传工作,组织全县贯彻落实中央、省委、州委和县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设,指导对外文化交流工作。
13.统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题对外宣传口径。
14.受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
15.贯彻党的宣传方针政策,负责全县广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作;制定全县广播电视节目评价办法并组织实施,指导、监管广播电视广告播放;组织协调推进广播电视行政审批制度改革,监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收;协调推进广播电视科技创新和重大科技工程项目攻关;负责广播电视技术质量监督,指导广播电视技术计量检测和技术成果应用转化;协调推进全县广播电视系统体制机制改革和三网融合,推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。
16.负责指导行政区域内网络视听节目服务的发展和宣传;对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管,承担节日应急处置工作;指导网络视听节目监管体系建设,组织查处非法开展网络视听节目服务行为;组织落实广播电视和网络视听科学发展政策、规划、行业标准;拟订并组织实施广播电视和网络视听地方性科技发展措施、规划、标准;管理发放信息网络传播视听节目许可证,承担广播电视视频点播业务的审批工作。
17.统筹重大突发事件网络舆情预警、报告和处置;组织协调敏感问题网络舆论斗争工作;依法规范全县互联网舆情服务市场;负责全县互联网信息内容监测指挥平台建设,协调技术管控系统建设;组织开展网络安全和信息化对外交流与合作;统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导相关工作;负责属地网站、新媒体转载新闻稿源的监督管理工作;会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展、推动网络阵地建设;统筹有关新闻网上发布工作;贯彻落实互联网新闻信息传播技术标准,指导县内新闻网站的规划和建设;指导推动全县网络评论员队伍建设,组织开展网上重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的评论引导;统筹移动互联网信息内容管理工作;依法承担属地网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管工作;统筹推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设,发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进网络社会组织党建工作,引导和规范网络社群发展;开展网络人士的团结引导工作。
18.贯彻落实并监督实施网络安全和信息化相关法律法规、规章,贯彻落实网络安全和信息化领域的标准并监督实施;承担执法监督、行政复议等工作;研究拟订我县网络安全和信息化发展战略规划,协调拟订扶持我县信息网络行业自主创新和发展的政策体系,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新体系,组织开展我县互联网经济和发展态势研究;组织协调落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策;组织开展网络舆论生态治理、网络执法督查有关工作,处置和封堵属地网上有害信息,依照有关法律和规定查处有关违法违规行为和网站;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导协调网络游戏、网络视听、网络出版相关业务工作;协调督促有关部门查办网络重大案件,指导和督促网络行政执法工作;统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设,协调信息安全保护工作;指导督促全县党政部门、重点行业、新闻网站网络安全保障工作;指导网络安全信息共享和通报;统筹协调推进信息化工作,协调信息化发展中的重大问题统筹推进信息化领域军民融合深度发展;协调推动公共服务和社会治理信息化,指导协调电子政务工作;指导推进社会信息资源开放利用,促进公共信息资源共享;推动跨行业、跨部门的互联互通;承担互联网信息服务、移动互联网发展有关工作;贯彻落实互联网数据管理有关政策;指导协调涉及全县互联网安全运行的重大工程和体系建设的规划、论证等工作;支持互联网新媒体应用创新发展,指导推进新技术新应用安全评估。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室(理论科)、意识形态工作协调科、新闻与传播管理科(应急新闻报道中心办公室、宣传教育科)、文化艺术科(出版发行和版权管理科、县扫黄打非领导小组办公室)、传媒机构管理科、网络舆情和网络信息传播管理科;下属事业单位0个。
重点工作概述
2025年,我部将充分发挥新闻舆论引导作用。对标省州县规划发展思路,紧紧围绕使命任务和工作职责,坚持请进来、走出去相结合,建立健全信息畅通、快速反应、通力协作的新闻策划联动机制,做到信息互通、准确有效,合作化开展对外宣传,不断加大对外的影响力,提升元阳宣传工作质效。提升理论宣讲质效,在已有的“火塘夜话”宣讲活动基础上,以传承民族优秀传统文化促进民族团结、开展梯田保护发展和生态文明政策理论宣讲为主题,结合传承人、“家长夜校”、志愿服务活动和文艺院团展演活动,常态化开展理论宣讲活动。精心策划并开展好“守望一丘田”特色志愿服务品牌,与梯田文化传承保护、文化骨干试点建设相结合,发挥新时代文明实践中心在未成年人思想道德建设、家风家教上的职能作用,引领带动全县精神文明建设工作。
充分发挥文化阵地的作用,凝聚乡土文化人才和民族歌舞队,不断挖掘本地地方文化,编制“哈尼梯田农耕文化”读本,开展“瞭望梯田”全民阅读活动,持续做好基层文化骨干试点工作,壮大文明实践和文化建设队伍,加强本地文化的保护和传承,为乡村文化振兴培根铸魂。完善网络安全监测防护体系,深化“媒体问政”服务民生,扎实办理民生诉求,有效化解社会戾气,营造向上向善的网络氛围。优化土特产交易平台,聚焦元阳县丰富的民族文化和自然资源,丰富土特产品类种类,加强供应商管理培训,优化物流配送体系,加强品牌建设,参与各类展销、电商节,拓展市场渠道,提高知名度和美誉度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制27人,其中:行政编制7人,工勤人员编制1人,事业编制18人。在职实有26人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4,729,501.58元,其中:一般公共预算4,729,501.58元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年预算数对比增加822,164.99元,增长17.38%,主要原因分析:2025年财政预算本单位人员变动,事业人员增多,工资基数增加,导致工资数据增长。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4,729,501.58元,其中:本年收入4,729,501.58元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,729,501.58元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比增加822,164.99元,增长17.38%,主要原因分析:2025年财政预算本单位人员变动,事业人员增多,工资基数增加,导致工资数据增长。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4,729,501.58元。财政拨款安排支出4,729,501.58元,其中:基本支出4,109,501.58元,与上年预算数对比增加262,164.99元,增长6.37%,主要原因分析:2025年财政预算本单位人员变动,事业人员增多,工资基数增加,导致工资数据增长。
项目支出620,000元,与上年预算数对比增加560,000元,增长90.32%,主要原因分析:2025年宣传事务项目增加,导致项目支出增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2025年部门预算财政拨款安排支出4,729,501.58元,按功能科目分组具体为:
2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行,2025年年初预算数1,087,946元,主要用于宣传事务行政运行支出。比上年预算数增加16,296.00元,主要原因分析:人员增减情况,导致工资数据变化。
2013350一般公共服务支出-宣传事务-事业运行,2025年年初预算数1,899,039元,主要用于宣传事务事业运行支出,比上年增加223,206元,主要原因分析:人员增减情况,导致工资数据变化。
2013399一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出,2025年年初预算数620,000元,与上年预算数对比增加560,000元,主要用于其他宣传事务支出,比上年元,主要原因分析:宣传事务增加导致支出增加。
2070899文化旅游体育与传媒支出,2025年年初预算数73,920。主要用于老放映员生活补助。
2080805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2025年年初预算数449,085.6,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,较上年增加37,040.31元。主要是人员变动影响工资支出。
2080801家庭和个人生活补助(死亡抚恤)支出,2025年年初预算数22,944元,主要用于职工遗嘱补助支出,较上年增加240元。主要是根据上级文件每月每人增加10元。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出,2025年年初预算数12,789.27元,主要用于财政对失业保险基金的补助支出,较上年增加1,506.44元。增加原因:人员变动。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗,2025年年初预算数75,440.44元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出,较上年增加36,652.23元。增加原因:人员变动。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗,2025年年初预算数13,0106.82元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出,较上年减少26,241.52元。减少原因:人员变动。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗,2025年年初预算数29,166.93元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出,较上年增加2,605.51元。增加原因:人员变动。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,2025年年初预算数326,063.52元,主要用于住房公积金支出。比上年增加27,025.92元,主要原因分析:人员变动。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2025年部门预算财政拨款安排支出4,729,501.58元,其中:基本支出4,109,501.58元,项目支出620000元。按部门经济科目分组具体为:
1.301工资福利支出3,832,437.58元(其中:基本支出3,832,437.58元,项目支出0元)。比上年预算数增加258424.99元,增长6.74%,主要原因分析:2025年财政预算本单位人员变动,工资基数增加,导致工资数据增长。
30101基本工资支出1,075,068元(其中:基本支出1,075,068元,项目支出0元)。
30102津贴补贴支出685,884元(其中:基本支出685,884元,项目支出0元)。
30103奖金支出163,869元(其中:基本支出163,869元,项目支出0元)。
30107绩效工资支出884,964元(其中:基本支出884,964元,项目支出0元)。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出449,085.6元(其中:基本支出449,085.6元,项目支出0元)。
30110职工基本医疗保险缴费支出205,547.26元(其中:基本支出205,547.26元,项目支出0元)。
30112其他社会保障缴费支出419,56.2(其中:基本支出41956.2元,项目支出0元)。
30113住房公积金支出326,063.52元(其中:基本支出326,063.52元,项目支出0元)。
2.302商品和服务支出180,200元(其中:基本支出180,200元,项目支出0元)。比上年预算数增加8000元,增长4.44%,主要原因分析:2025年财政预算本单位人员变动,工资基数增加,导致工资数据增长。
30201办公费支出43,600元(其中:基本支出43,600元,项目支出0元)。
30205水费支出400元(其中:基本支出400元,项目支出0元)。
30207邮电费支出10,000元(其中:基本支出10000元,项目支出0元)。
30211差旅费支出50,000元(其中:基本支出50,000元,项目支出0元)。
30239其他交通费用支出76,200元(其中:基本支出76,200元,项目支出0元)。
30305对个人和家庭的补助支出96,864元(其中:基本支出96,864元,项目支出0元)。
五、对下专项转移支付情况
元阳县委宣传部2025年年初预算时,无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元阳县委宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83,790元,比上年预算数减少4,410元,下降5.26%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
元阳县委宣传部2025年因公出国(境)费预算为0元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年预算数持平,无增减变化情况。
(二)公务接待费
元阳县委宣传部2025年公务接待费预算为83,790元,比上年预算数减少4,410元,下降5.26%,国内公务接待批次为68次,共计接待500人次。
减少原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,特别是受疫情防控影响,控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等,大大压缩和控制“三公”经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
元阳县委宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为0元。其中:公务用车购置费0元,与上年预算数持平,无增减因素分析;公务用车运行维护费0元,与上年预算数持平,无增减因素分析。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数持平,无增减变化情况。
重点项目预算绩效目标情况
元阳县委宣传部2025年部门预算无重点项目绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
【项目支出】指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。
【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
机关运行经费安排变化情况及原因说明
元阳县委宣传部2025年机关运行经费安排104,000元,与上年预算数减少3,803,336.59元,减少3,657.05%,主要原因分析:2025年采取过“紧日子”,厉行节约,压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。
国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,元阳县委宣传部总额2,297,303.90元,其中,流动资产550,614.68元,固定资产1,746,689.22元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1,502,632.66元,其中固定资产减少1,489,894.29元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
国有资本经营预算收支情况说明
元阳县委宣传部2024年国有资本经营预算收入0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。
(五)重点领域财政项目文本公开说明
根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》(云财预〔2025〕2号)要求,本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。
(六)财政专户管理资金支出情况
2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。
第二部分 中国共产党元阳县委员会宣传部2025年部门预算表
(详见附表)
监督索引号53252800873300111
附件【中国共产党元阳县委员会宣传部 (1)20250208054608094.xlsx】