登录 | 注册
  • 索引号
    yyxczj/2025-00096
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-13
  • 时效性
    有效

元阳县妇幼保健院2025年预算公开

监督索引号53252800236100100000

元阳县妇幼保健院2025年预算公开目录


第一部分 元阳县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县妇幼保健院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


第一部分  元阳县妇幼保健院2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务。开展妇女保健、儿童保健,妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查,监测与监护高危新生儿筛查  治疗与监护儿童疾病防治,妇幼卫生监测与管理,承担辖区妇幼卫生保健人员培训。

(二)机构设置情况

我部门共设置14个内设机构,包括:办公室、医务科、公共卫生科、财务科、护理部、控感办、信息统计科、工会办公室、妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、影像科、检验科、药剂科。

所属单位0

(三)重点工作概述

2025年,1.切实加强对各项妇幼卫生项目工作的督导,进一步提高妇幼卫生项目工作重要性、长期性、艰巨性的认识,项目领导小组定期召开会议、分析研究和解决项目工作中存在的困难及问题,进一步明确责任,确保项目实施取得成效。

2.继续推进医疗保健机构产科规范化建设,不断提高各医疗卫生单位产科服务质量和管理水平。加大对县、乡、村三级妇幼卫生人员的业务培训,加大督导力度,提高服务水平和危急救治成功率,降低孕产妇死亡率。

3.进一步加大对农村孕产妇住院分娩政策的宣传力度,特别对散居、边远、交通不便的村寨,积极引导农村孕产妇提前到医院住院待产,提高住院分娩率,降低农村高危孕产妇因就诊不及时而发生生命危险的比例。

4.加强相关部门之间的协调配合,定期深入农村,在全县范围内继续开展高危孕产妇筛查,制定有效干预措施,提高孕早期检测率,降低孕产妇死亡率。

5.进一步深化党的群众路线教育实践活动,切实改进工作作风,努力提高服务质量和服务能力,提高广大妇女儿童的健康水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制49人,其中:行政编制0人,工勤人员编制4人,事业编制45人。在职实有47人,其中:财政全额保障47人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。

车辆编制4辆,实有车辆3超编0辆。        

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,544,654.64元,其中:一般公共预算6,544,654.64元,政府性基金0元,国有资本经营收益××元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年预算数对比减少7,627,452.24元,下降53.82%,主要原因分析:2024年预算包含事业收入,2025年预算未把事业收入纳入,因此同比降幅较大。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,544,654.64元,其中:本年收入6,544,654.64元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,544,654.64元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加72,547.76元,增长1.12%,主要原因分析:在职人员工资增长

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,544,654.64元。财政拨款安排支出6,544,654.64元,其中:基本支出6,544,654.64元,与上年预算数对比增加72,547.76元,增长1.12%,主要原因分析项目支出0元,与上年预算数对比减少7,700,000.00元,下降100%,主要原因分析:2024年预算包含事业收入,2025年预算未把事业收入纳入,因此同比降幅较大。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出6544654.64元,按功能科目分组具体为:

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出764,181.75元,主要用于人员经费。

2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出8,316.00元,主要用于遗属补助

2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出33,432.95元,主要用于人员经费。

2100403卫生健康支出公共卫生妇幼保健机构4,786,780.00元,主要用于人员工资。

2101102卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗340,169.98元,用于事业单位医疗费用。

2101199卫生健康行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出56,600.68元,主要用于职工基本医疗。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金555,173.28元,用于事业单位住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出6,544,654.64元,其中:基本支出6,544,654.64元,项目支出0元。按部门经济科目分组具体为:

301工资福利支出6,544,654.64元(其中:基本支出6,544,654.64元,项目支出0元)。比上年预算数增加72,547.76元,增长1.12%,主要原因分析:在职职工工资增长

302商品和服务支出0元(其中:基本支出0元,项目支出0元)。比上年预算数增加0元,增长0%

303对个人和家庭的补助支出8,316.00元(其中:基本支出8,316.00元,项目支出0元)。比上年预算数增加468.00元,增长5.96%,主要原因分析:2025年初预算提高遗属补助标准

五、对下专项转移支付情况

元阳县妇幼保健院2025年年初预算时,无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,500.00元,比上年预算数减少2,000.00元,下降4.21%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

元阳县妇幼保健院2025年因公出国(境)费预算为0元,比上年预算数增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

元阳县妇幼保健院2025年公务接待费预算为8000.00元,比上年预算数减少2,000.00元,下降20.00%,国内公务接待批次为5次,共计接待5人次。

增加(减少)原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制会议、活动、聚餐等安排,逐年压缩和控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

元阳县妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为37,500.00元,比上年预算数增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,比上年预算数增加0元,增长0%;公务用车运行维护费37,500.00元,比上年预算数增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数持平,无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目年度绩效目标

为妇女儿童身体健康提供保健服务。开展妇女保健、儿童保健,妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查,监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治,妇幼卫生监测与管理,承担辖区妇幼卫生保健人员培训。

总体绩效目标(2025-2027期间):1.基本医疗服务;2. 基本公共卫生服务;3.计划生育服务4.新冠疫情防控工作。

预算年度绩效目标(2025年):1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0—6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。3.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。


2.重点项目绩效目标

元阳县妇幼保健院2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、三级。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县妇幼保健院2025年机关运行经费安排0元,比上年预算数增加0元,增长0%,增加原因分析:无此项预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,元阳县妇幼保健院资产总额15,779,449.10元,其中,流动资产3,404,825.63元,固定资产12,374,623.47元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加1,388,813.15元,其中固定资产增加2,186,439.12元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

国有资本经营预算收支情况说明

元阳县妇幼保健院2025年国有资本经营预算收入0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。

(五)重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》(云财预20252号)要求,本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

(六)财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。


第二部分 元阳县妇幼保健院2025年部门预算表

(详见附表)

监督索引号53252800236100100111




附件【元阳县妇幼保健院2025年部门预算表20250207031227330.xlsx