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  • 索引号
    yyxczj/2026-00021
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-02-10
  • 时效性
    有效

元阳县民族宗教事务局2026年预算公开

元阳县民族宗教事务局2026年预算公开

目录


第一部分 元阳县民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县民族宗教事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


第一部分元阳县民族宗教事务局2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设的政策建议;研究提出宗教工作的政策建议。

2)负责民族宗教工作有关协调机制的具体事务,协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,对各乡镇各部门贯彻落实党中央、国务院关于民族和宗教工作的决策部署及省、州、县党委、政府工作要求,以及民族宗教法律法规开展指导和督促检查。

3)组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和坚持我国宗教中国化方向的宗教理论、宗教政策,以及民族宗教工作重大问题的调查研究。

4)研究提出民族宗教事务治理体系和治理能力现代化的政策建议;起草民族宗教工作方面政府规章草案和政策制定,协调推进民族宗教工作依法行政,依法保障各族群众的合法权益;依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益。

5)研究提出推进中华民族共有精神家园建设的政策建议,参与中华文化符号和中华民族形象建设;协调推动少数民族优秀传统文化传承保护和创新融合;指导少数民族语言文字的翻译、出版及民族古籍的搜集、整理、出版工作。

6)研究提出促进各民族交往交流交融的政策建议,组织开展民族团结进步示范创建工作,协调推动民族地区互嵌式社会结构和社区环境建设工作;坚持我国宗教中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7)研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的政策建议,促进党的民族宗教政策在经济、文化、社会、生态、安全领域的实施、衔接。参与拟订、实施民族地区和少数民族经济社会发展相关规划,推进民族宗教事务公共服务体系建设,开展民族经济社会发展综合评估工作。

8)研究提出协调民族关系、宗教关系的政策建议,协调处理重大事项,参与民族宗教领域风险隐患防范化解工作,防范利用民族宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透,维护国家统一、民族团结、宗教和顺、社会稳定。

9)统筹协调铸牢中华民族共同体意识、推进我国宗教中国化方向和民族宗教政策、法律法规的宣传教育工作;组织协调民族文化节日、节庆活动。

10)参与拟订少数民族人才队伍和宗教工作队伍建设规划,联系少数民族干部、代表人士和宗教界人士,协助有关部门做好少数民族干部和宗教工作队伍的培养、教育、使用工作;负责提出加强基层民族宗教工作和队伍建设的政策建议。

11)指导宗教界依法开展活动、加强自身建设、全面从严治教,推动在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结教育。

12)完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

元阳县民族宗教事务局共设置5个内设机构,包括:办公室、共同发展科、文化教育与政策法规科、宗教事务科、铸牢中华民族共同体意识建设科。所属单位0个。

(三)重点工作概述

2026年,我们将紧扣县委“338”工作思路,以贯彻中央民族工作会议精神检查暨宗教工作督查反馈意见整改工作为切入点,聚焦“一条主线”(铸牢中华民族共同体意识),作出“两个示范”(民族团结进步、宗教和顺和谐),做到“三个坚持”(坚持党建引领、坚持项目引领、坚持示范引领),抓实“四项工程”(“石榴红”工程、“枝繁干壮”工程、“幸福花开”工程、“润土培根”工程),担当实干、争先跨越,切实履行引领民族团结进步示范区建设的政治担当,不断推动新时代民族宗教工作高质量发展。

一是抓实“石榴红”工程。持续打造新时代民族团结进步示范“升级版”,深入实施各族群众互嵌式发展、各族青少年交流、旅游各民族交往交流交融“三项计划”,举办各民族交往交流交融和铸牢中华民族共同体意识主题活动,持续争创全国民族团结进步示范县。

二是抓实“枝繁干壮”工程。扶持少数民族优秀传统文化的挖掘整理、抢救保护、出版交流和传承开发等,促进少数民族优秀传统文化保护传承和创新发展,与县级相关部门、社会相关团体共同创作一批具有鲜明中华文化特征的各民族优秀图书、音乐等文艺作品。广泛开展铸牢中华民族共同体意识宣传宣讲,持续培养少数民族优秀大学生,持续巩固提升国家通用语言推广普及。

三是抓实“幸福花开”工程。积极做好项目储备,大力争取项目资金,推进产业富村、生态美村、文化村、治理兴村。深入推进抓好民族村寨旅游提升三年行动计划,做好第四轮“十百千万”工程收官工作,谋划好新一轮(2025—2027年)“十百千万”工程计划,全面推动各民族共同走向社会主义现代化。

四是抓实“润土培根”工程。推进宗教工作落实法治化。进一步健全宗教工作协调联动、情况沟通、安全研判、联合执法、风险防控和请示报告机制,持续推进抓党建促农村宗教治理,坚持举办宗教工作干部执法能力培训,推动宗教工作三级网络和两级责任制运转见效。推进宗教事务管理专业化。重点抓好党政干部队伍能力建设,对乡镇宗教工作干部每年至少轮训1遍,不断提高处理宗教问题能力水平。推进宗教活动场所建设规范化。坚持以“五进”宗教活动场所和“三爱”“四史”、践行“四条标准”主题教育及“民族团结、宗教和顺”创建等活动为抓手,推进宗教活动场所规范建设。推进宗教突出问题整治项目化。严格落实《县委统一战线工作领导小组民族宗教领域风险研判机制》,定期分析研判宗教工作形势,推动“一网两单”制度纳入城乡风格化服务管理体系,坚决守住不发生重大风险的底线。

五是抓好干部队伍。建设对“十种鲜明导向”,着力打造“政治坚定、业务精通、作风过硬”的民族宗教系统干部队伍。坚持学用结合、学练并重、以学促干,把中心组学习作为加强领导班子思想政治建设的重要途径,把学习培训作为干部能力素质提升的重要方法,采取专题培训、专家授课与干部上台历练相结合的方式抓好教育培训,不断提高干部队伍专业素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制9人,工勤人员编制2人,事业编制0人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,710,183.48元,其中:一般公共预算2,710,183.48元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年预算数3,107,174.18元对比减少396,990.7元,下降12.78%,主要原因分析:厉行节约,严格按照相关文件控制成本,缩减项目经费

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,710,183.48元,其中:本年收入2,710,183.48元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,710,183.48元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数3,107,174.18元对比减少396,990.7元,下降12.78%,主要原因分析:厉行节约,严格按照相关文件控制成本,缩减项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,710,183.48元。财政拨款安排支出2,710,183.48元,其中:基本支出1,710,183.48元,与上年预算数2,107,174.18元对比减少396,990.7元,下降18.84%,主要原因分析:一是退休1人工资福利、社会保险等减少;二是2026年宗教教职人员生活补助没有纳入年初预算项目支出1,000,000.00元,与上年预算数1,000,000.00对比无变化

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2,710,183.48元,按功能科目分组具体为:

2012301一般公共服务支出-民族事务-行政运行2,286,711.00元,主要用于人员经费、公用经费支出及项目支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出186,193.77元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗89,605.75元,主要用于行政单位医疗支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,442.56元,主要用于其他行政事业单位医疗支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金135,230.4元,主要用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2,710,183.48元,其中:基本支出1,710,183.48元,项目支出1,000,000.00元。按部门经济科目分组具体为:

301工资福利支出1,590,183.48元(其中:基本支出1,590,183.48元,项目支出0.00元)。比上年预算数减少320,590.7元,下降16.78%,主要原因分析:一是退休1人工资福利、社会保险等减少。

302商品和服务支出1,064,500.00元(其中:基本支出120,000.00元,项目支出944,500.00元)。比上年预算数减少81,500.00元,下降7.11%,主要原因分析:厉行节约,严格按照相关文件控制成本,缩减项目经费。

303对个人和家庭的补助支出0.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出0.00元)。比上年预算数减少50,400.00元,下降100%,主要原因分析:2026年宗教教职人员生活补助没有纳入年初预算

310资本性支出55,500.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出55,500.00元)。比上年预算数增加55,500.00元,上升100%,主要原因分析:根据相关文件及单位需求,新增资产预算。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县民族宗教事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元,比上年预算数增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

元阳县民族宗教事务局2026年因公出国(境)费预算为0.00元,比上年预算数增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

元阳县民族宗教事务局2026年公务接待费预算为140,000.00元,比上年预算数增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为146.00次,共计接待1,167.00人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

元阳县民族宗教事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,比上年预算数增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,比上年预算数增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,比上年预算数增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量为0.00辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县民族宗教事务局2026年部门预算无重点项目绩效目标

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

预算稳定调节基金是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,视预算平衡情况,在安排预算时调入并安排使用,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目,安排或补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。

零基预算是一种预算编制方法,不考虑过去的预算项目和收支水平,以为基础,一切从实际需要出发,对于所有的预算支出,均以为基底,不考虑以往情况如何,从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小,在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果,并在成本效益分析的基础上,结合财力状况,在综合平衡基础上编制预算。

更加积极的财政政策是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率,加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券,支持国家重大战略和重点领域安全能力建设,为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放,提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等,以提升民众的消费能力,推动消费增长,更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险,促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付,增强地方财力,兜牢基层三保底线。

财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

预算绩效管理是指以预算为对象开展的绩效管理,是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式,通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务,优化预算资源配置,提升预算支出绩效。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县民族宗教事务局2026年机关运行经费安排1,710,183.48元,比上年预算数减少396,990.7元,下降18.84%,减少原因分析:退休1人工资福利、社会保险、公用经费等减少。主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县民族宗教事务局2026年委托业务费安排591,430.63元,比上年预算数减少408,569.37元,下降40.86%,减少原因分析:优化项目方案,细化项目资金。

)国有资产占有使用情况

截至202512月31日,元阳县民族宗教事务局资产总额514,452.72元,其中,流动资产330,478.13元,固定资产183,974.59元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少89,286.02元,其中固定资产增加16380元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至202512月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为202512月资产月报数。

)国有资本经营预算收支情况说明

元阳县民族宗教事务局2026年国有资本经营预算收入0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。

)重点领域财政项目文本公开说明

元阳县民族宗教事务局2026年无重点领域财政项目文本公开。

)财政专户管理资金支出情况

元阳县民族宗教事务局2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县民族宗教事务局2026年部门预算表

(详见附表)




附件【元阳县民族宗教事务局2026年部门预算表.xlsx