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  • 索引号
    yyxczj/2026-00042
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-02-10
  • 时效性
    有效

元阳县政府专职消防队2026年预算公开

元阳县政府专职消防队2026年预算公开目录


第一部分 元阳县政府专职消防队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县政府专职消防队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


第一部分元阳县政府专职消防队2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.普及消防知识、制定村民防火公约;

2.定期深入社区、行政村、自然村开展消防巡查工作;

3.建立防火检查档案,按照国家规定设置防火标志;

4.掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况,建立相应的消防业务资料档案;

5.制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案,定期组织演练;

6.指导培训村寨义务消防队(微型消防站);

7.扑救火灾,保护火灾现场,协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故;

8.定期向应急管理、消防救援机构报告消防工作情况;

9.专职消防队应当实行备战执勤、请假销假、值班交接等制度,按照规定对消防器材装备进行维护保养,保持人员装备随时处于良好的应急状态;

10.接受消防救援机构的调度,参与其他地区的灭火救援工作;

11.引导社会力量参与防灾救灾等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,包括:办公室,所属单位0个。

(三)重点工作概述

元阳县政府专职消防队成立以来,始终服从县消防救援大队的工作安排,积极执勤岗位练兵,提高队伍火灾扑救和应急救援能力。坚持以执勤备战为中心切实开展灭火救援和抢险救灾工作。

一是推动转型提技能,建强专职消防队队伍。结合辖区实际,认真落实“一短三快”改革机制,扎实推进“四组一长”作战编程,将灭火救援、水域救助、山岳救助、地震救援等编成训练列入日常训练工作中,形成常态化机制。开展专业训练,拉动演练。持续实施职业技能提升活动,对符合条件的优秀专职消防员提供高平台、高质量培训通道。

二是紧贴实战保平安,竭诚为民显本色。立足辖区火灾形势,针对性开展辖区重点单位熟悉、演练、预案修订等工作,努力做到辖区重点单位一口清。大队全体消防救援人员、专职消防队员发扬“刀山敢上、火海敢闯”的战斗精神,秉承“人民至上、生命至上”的救援思想,坚决做到闻警即动,有警必出。

三是多渠道提升全民消防安全意识。专职消防队在大队领导下借助“防灾减灾日”、“安全生产月”、“开学第一课”“119消防宣传月”等有利契机,丰富形式内容,深化消防宣传“五进”。通过队站开放让群众“走进来”消防宣传培训让知识“走出去”的方式筑起“流动课堂”;利用微信群、村村通广播系统、短信平台等媒介,向目标人群持续发送有针对性的消防提示及火灾警示音视频资料,督促社会单位利用LED屏、楼宇广播持续播放消防公益广告。

县政府专职消防队将秉承“赴汤蹈火、竭诚为民”的无畏精神,确保元阳消防安全持续稳定向好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制2人。在职实有3人,其中:财政全额保障3人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入487,305.09元,其中:一般公共预算487,305.09元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年预算数445,509.09元对比增加41,796元,增长9.38%,主要原因分析是在职职工基本工资标准增资和正常晋升工资,工资薪金和五险一金相应的增加,导致部门财务总收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入487,305.09元,其中:本年收入487,305.09元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款487,305.09元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加41,796元,增长9.38%,主要原因分析:在职职工基本工资标准增资和正常晋升工资,工资薪金和五险一金相应的增加,导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出487,305.09元。财政拨款安排支出487,305.09元,其中:基本支出487,305.09元,与上年预算数对比增加445,509.09元,增长9.38%,主要原因分析:在职职工基本工资标准增资和正常晋升工资,工资薪金和五险一金相应的增加,导致部门预算总支出增加;项目支出0元,与上年预算数对比增加0元,增长0%,主要原因分析:与上年无数据变换。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出487,305.09元,按功能科目分组具体为:

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55,809.93元,主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,441.68元,主要用于其他社会保障和就业支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24,967.1元,主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,986.06元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40,288.32元,主要用于住房公积金支出。

2240250灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-事业运行360,812.00元,主要用于行政运行支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出487,305.09元,其中:基本支出487,305.09元,项目支出0元。按部门经济科目分组具体为:

301工资福利支出475,305.09元(其中:基本支出475,305.09元,项目支出0元)。比上年预算数433,509.09增加41,796.00元,增长9.64%,主要原因分析:在职职工基本工资标准增资和正常晋升工资,工资薪金和五险一金相应的增加。

302商品和服务支出12,000.00元(其中:基本支出12,000.00元,项目支出0元)。比上年预算数12,000.00元增加0元,增长0%,主要原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。

310资本性支出0元(其中:基本支0元,项目支出0元)。比上年预算数增加0元,增加0%,主要原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县政府专职消防队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元,比上年预算数50,000.00增加0元,增长0%,具体变动情况如下:与上年预算数持平,无增减变化情况。

(一)因公出国(境)费

元阳县政府专职消防队2026年因公出国(境)费预算为0元,比上年预算数增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增加原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。

(二)公务接待费

元阳县政府专职消防队2026年公务接待费预算为50,000.00元,比上年预算数50,000.00增加0元,增长0%,国内公务接待批次为50次,共计接待333人次。

增加原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。

(三)公务用车购置及运行维护费

元阳县政府专职消防队2026年公务用车购置及运行维护费为0元,比上年预算数增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,比上年预算数增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,比上年预算数增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县政府专职消防队2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,视预算平衡情况,在安排预算时调入并安排使用,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目,安排或补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法,不考虑过去的预算项目和收支水平,以零为基础,一切从实际需要出发,对于所有的预算支出,均以零为基底,不考虑以往情况如何,从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小,在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果,并在成本效益分析的基础上,结合财力状况,在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率,加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券,支持国家重大战略和重点领域安全能力建设,为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放,提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等,以提升民众的消费能力,推动消费增长,更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险,促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付,增强地方财力,兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理,是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式,通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务,优化预算资源配置,提升预算支出绩效。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县政府专职消防队2026年机关运行经费安排12,000.00元,比上年预算数增加0元,增长0%,原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

   元阳县政府专职消防队2026年委托业务费安排0元,比上年预算数增加0元,增长0%,原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,元阳县政府专职消防队资产总额67.24元,其中,流动资产67.24元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年152.74元相比,本年资产总额减少85.5元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

元阳县政府专职消防队2026年国有资本经营预算收入0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。

(六)重点领域财政项目文本公开说明

元阳县政府专职消防队2026年无重点领域财政项目文本公开。

(七)财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。


第二部分 元阳县政府专职消防队2026年部门预算表

(详见附表)




附件【元阳县政府专职消防队2026年部门预算表.xlsx