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  • 索引号
    yyxczj/2026-00043
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-02-10
  • 时效性
    有效

元阳县地震局2026年预算公开

元阳县地震局2026年预算公开目录


第一部分 元阳县地震局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县地震局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


第一部分元阳县地震局2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律法规、规章的规定,组织拟订有关地方性规章和规范性文件,并监督检查其执行情况。

2.组织拟订全县防震减灾工作规划,制定全县防震减灾工作年度计划,并组织实施。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全县地震台网(站)及信息系统建设,实现资源共享;制定全县震情跟踪工作方案并组织实施;管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作;负责管理全县地震灾害预测;负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理;参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作。

6.承担全县地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7.完成县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、监测预报科、震害防御科(政策法规科)。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2026年,元阳县地震局重点工作如下:

1.抓好地震监测台站基础设施建设。推进中国地震科学实验场元阳县项目建设,做好7个宽频带测震台站、2个GNSS台站、1个地球化学观测点、1个红河断裂带3000米科学钻井、1个强震动监测台站等项目立项工作。

2.强化地震监测预报预警核心业务。加强对全县2个地震监测台站及设施的运维管理,进一步落实好地震监测、数据处理、震情会商等工作,提高地震监测预报预警能力。

3.强化举措,抓实地震监测预报预警。制定下发《元阳县震情监视跟踪和应急准备实施方案》,认真做好全县的震情跟踪工作。每月分析观测资料异常,编制上报震情月报。

4.加强防震减灾科普宣传和地震应急演练。加大防震减灾知识教育宣传力度,坚持重点时段宣传与常态化宣传相结合,开展防震减灾知识宣传教育“六进”活动,不断提高群众防震避震意识。

5.严格遵守财务管理制度,有效合理使用防震减灾专项资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制9人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1455777.83元,其中:一般公共预算1455777.83元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年预算数对比增加113395.79元,增长8.45%,主要原因分析:主要原因分析:一是单位人员晋升,人员经费相对比上年增加,二是防震减灾项目经费预算比上年增加,所以部门财务收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1455777.83元,其中:本年收入1455777.83元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1455777.83元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加113395.79元,增长8.45%,主要原因分析:主要原因分析:一是单位人员晋升,人员经费相对比上年增加,二是防震减灾项目经费预算比上年增加,所以部门财务收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1455777.83元。财政拨款安排支出1455777.83元,其中:基本支出1405777.83元,与上年预算数对比增加83395.79元,增长6.31%,主要原因分析:单位人员晋升,人员工资经费及公用经费预算比上年增加;项目支出50000元,与上年预算数对比增加30000元,增长150%,主要原因分析:本单位开展防震减灾工作需要一定的项目经费支持,所以项目经费预算比上年增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1455777.83元,按功能科目分组具体为:

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出153262.23元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6705.22元,主要用于单位职工其他社会保障和就业支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗68529.46元,主要用于单位职工医疗保险支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8515.44元,主要用于单位职工其他医疗保险支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金117852.48元,主要用于单位职工住房公积金保障支出。

2240550 灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构1100913元,主要用于人员经费和公用经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1455777.83元,其中:基本支出1405777.83元,项目支出50000元。按部门经济科目分组具体为:

301 工资福利支出1319777.83元(其中:基本支出1319777.83元,项目支出0元)。比上年预算数增加33395.79元,增长2.60%,主要原因分析:单位人员晋升,人员工资福利有所调整,工资福利支出相对比上年增加。

302 商品和服务支出86000元(其中:基本支出36000元,项目支出50000元)。比上年预算数增加45000元,增长109.76%,主要原因分析:本单位开展防震减灾工作需要一定的项目经费支持,所以项目经费商品和服务支出预算比上年增加。

303 对个人和家庭的补助支出0元(其中:基本支出0元,项目支出0元)。比上年预算数增加0元,增长0%,主要原因分析:本年及上年度都没有对个人和家庭的补助支出预算。

310 资本性支出0元(其中:基本支出0元,项目支出0元)。比上年预算数减少15000元,减少100%,主要原因分析:上年办公设备购置(打字复印机)费用预算,本年没有资本性支出预算。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县地震局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元,比上年预算数增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

元阳县地震局2026年因公出国(境)费预算为0元,比上年预算数增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数持平,无增减变化情况。

(二)公务接待费

元阳县地震局2026年公务接待费预算为30000元,比上年预算数增加0元,增长0%,国内公务接待批次为13次,共计接待200人次。

与上年预算数持平,原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,压缩和控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

元阳县地震局2026年公务用车购置及运行维护费为40000元,比上年预算数增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,比上年预算数增加0元,增长0%;公务用车运行维护费40000元,比上年预算数增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县地震局2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,视预算平衡情况,在安排预算时调入并安排使用,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目,安排或补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法,不考虑过去的预算项目和收支水平,以零为基础,一切从实际需要出发,对于所有的预算支出,均以零为基底,不考虑以往情况如何,从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小,在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果,并在成本效益分析的基础上,结合财力状况,在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率,加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券,支持国家重大战略和重点领域安全能力建设,为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放,提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等,以提升民众的消费能力,推动消费增长,更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险,促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付,增强地方财力,兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理,是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式,通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务,优化预算资源配置,提升预算支出绩效。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县地震局属于公益一类事业单位,无机关运行经费安排。元阳县地震局2026年事业运行经费安排36000元,比上年预算数增加0元,增长0%,与上年持平原因分析:上年单位人员数与本年单位人员数持平,公用经费预算也就持平。此项经费主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括保障单位正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、工会经费等。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县地震局2026年委托业务费安排0元,比上年预算数增加0元,增长0%,原因分析:与上年预算数持平,无增减变化情况。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,元阳县地震局资产总额1580714.52元,其中,流动资产45921.84元,固定资产1534792.68元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加130196.62元,其中固定资产增加149297.9元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值134700元;报废报损资产1项,账面原值134700元,实现资产处置收入1000元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

元阳县地震局2026年国有资本经营预算收入0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。

(六)重点领域财政项目文本公开说明

元阳县地震局2026年无重点领域财政项目文本公开。

(七)财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。



第二部分 元阳县地震局2026年部门预算表

(详见附表)




附件【元阳县地震局2026年部门预算表.xlsx