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索引号yyxczj/2026-00068
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发布机构元阳县财政局
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文号
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发布日期2026-02-10
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时效性有效
中国共产党元阳县委员会宣传部2026年预算公开
中国共产党元阳县委员会宣传部2026年预算公开目录
第一部分中国共产党元阳县委员会宣传部2026年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党元阳县委员会宣传部2026年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分中国共产党元阳县委员会宣传部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委、县委宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划,研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划、统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署、协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 2.统筹协调全县党的意识形态工作、落实党中央省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合县委巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。 3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。 4.负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作,承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。 6.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版(版权)工作的方针政策,督促落实新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。 7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。 8.从宏观上统筹协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推广群众文化建设。 9.负责组织全县贯彻落实国家电影工作的方针政策,督促落实电影业的管理政策,管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,组织对有关电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动。 10.对全县新闻出版、广播电视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。 11.统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 12.统筹协调全县对外宣传工作,组织全县贯彻落实中央、省委、州委和县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设,指导对外文化交流工作。 13.统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题对外宣传口径。 14.受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。 15.贯彻党的宣传方针政策,负责全县广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作;制定全县广播电视节目评价办法并组织实施,指导、监管广播电视广告播放;组织协调推进广播电视行政审批制度改革,监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收;协调推进广播电视科技创新和重大科技工程项目攻关;负责广播电视技术质量监督,指导广播电视技术计量检测和技术成果应用转化;协调推进全县广播电视系统体制机制改革和三网融合,推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。 16.负责指导行政区域内网络视听节目服务的发展和宣传;对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管,承担节日应急处置工作;指导网络视听节目监管体系建设,组织查处非法开展网络视听节目服务行为;组织落实广播电视和网络视听科学发展政策、规划、行业标准;拟订并组织实施广播电视和网络视听地方性科技发展措施、规划、标准;管理发放信息网络传播视听节目许可证,承担广播电视视频点播业务的审批工作。 17.统筹重大突发事件网络舆情预警、报告和处置;组织协调敏感问题网络舆论斗争工作;依法规范全县互联网舆情服务市场;负责全县互联网信息内容监测指挥平台建设,协调技术管控系统建设;组织开展网络安全和信息化对外交流与合作;统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导相关工作;负责属地网站、新媒体转载新闻稿源的监督管理工作;会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展、推动网络阵地建设;统筹有关新闻网上发布工作;贯彻落实互联网新闻信息传播技术标准,指导县内新闻网站的规划和建设;指导推动全县网络评论员队伍建设,组织开展网上重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的评论引导;统筹移动互联网信息内容管理工作;依法承担属地网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管工作;统筹推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设,发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进网络社会组织党建工作,引导和规范网络社群发展;开展网络人士的团结引导工作。 18.贯彻落实并监督实施网络安全和信息化相关法律法规、规章,贯彻落实网络安全和信息化领域的标准并监督实施;承担执法监督、行政复议等工作;研究拟订我县网络安全和信息化发展战略规划,协调拟订扶持我县信息网络行业自主创新和发展的政策体系,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新体系,组织开展我县互联网经济和发展态势研究;组织协调落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策;组织开展网络舆论生态治理、网络执法督查有关工作,处置和封堵属地网上有害信息,依照有关法律和规定查处有关违法违规行为和网站;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导协调网络游戏、网络视听、网络出版相关业务工作;协调督促有关部门查办网络重大案件,指导和督促网络行政执法工作;统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设,协调信息安全保护工作;指导督促全县党政部门、重点行业、新闻网站网络安全保障工作;指导网络安全信息共享和通报;统筹协调推进信息化工作,协调信息化发展中的重大问题统筹推进信息化领域军民融合深度发展;协调推动公共服务和社会治理信息化,指导协调电子政务工作;指导推进社会信息资源开放利用,促进公共信息资源共享;推动跨行业、跨部门的互联互通;承担互联网信息服务、移动互联网发展有关工作;贯彻落实互联网数据管理有关政策;指导协调涉及全县互联网安全运行的重大工程和体系建设的规划、论证等工作;支持互联网新媒体应用创新发展,指导推进新技术新应用安全评估。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室(理论科)、意识形态工作协调科、新闻与传播管理科(应急新闻报道中心办公室、宣传教育科)、文化艺术科(出版发行和版权管理科、县扫黄打非领导小组办公室)、传媒机构管理科、网络舆情和网络信息传播管理科;所属事业单位0个。
(三)重点工作概述
2026年,元阳县委宣传部重点工作:全面推动“火塘夜话”提质增效工作落地生根。持续深化拓展“联组共学”机制,抓好学习教育、研究阐释,推动跨部门协作解决实际难题,将“联组共学”打造成提升领导干部理论水平和履职能力的重要平台。着力做好党的二十届四中全会精神的学习宣传宣讲工作。持续做好“三遗产”宣传工作,全面提升元阳哈尼梯田的知名度、美誉度、影响力,进一步提振干部群众保护哈尼梯田的信心,增强文化自豪感。持续深耕社会主义核心价值观,做好文明创建工作,推进“梯田润边”文明实践活动,加强移风易俗,乡风文明建设。探索文明实践助力产业发展、促进民族团结与文化振兴新路径。做强做优文化产业,深入推进乡土文化能人试点工作,通过本土人才培育、新业态文艺群体扶持等推进人才队伍激活工程,激发文艺创作生产活力;切实做好规上文化企业培育工作。持续做好“瞭望梯田”全民阅读活动的提质增效,通过“线上+线下”双线并行模式,推动全民阅读活动多元开展。严格落实意识形态工作工作责任制,深入践行“三提前两加强”工作法,做好相关重大、敏感时间节点风险的分析研判预警、值班值守工作。加强各级各类阵地管理,切实维护意识形态领域、文化领域安全。推进智慧广电运维二期工程建设。深入推进媒体深度融合发展,拓展多元化业务,拓宽创收渠道,提升自身造血能力。着力加强宣传思想文化系统干部队伍建设。突出政治标准和专业素养,加大意识形态(网络意识形态)工作业务培训交流学习,培育“行家里手”,强化人才管理服务,
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制27人,其中:行政编制8人,工勤人员编制1人,事业编制18人。在职实有26人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。 车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4535584.31元,其中:一般公共预算4535584.31元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年预算数对比减少193917.27元,下降4.1%,主要原因分析:2026年财政预算本单位人员变动,事业人员减少,工资基数减少,导致工资数据下降。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4535584.31元,其中:本年收入4535584.31元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比减少193917.27元,下降4.1%,主要原因分析:2026年财政预算本单位人员变动,事业人员减少,工资基数减少,导致工资数据下降。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4535584.31元。财政拨款安排支出4535584.31元,其中:基本支出4475584.31元,与上年预算数对比增加366082.73元,增长8.91%,主要原因分析:2026年度本单位有3名事业人员岗位变动,工资及保险基数增加,1名机关工勤职位变动,工资及保险基数增加,导致支出增加;项目支出60000.00元,与上年预算数对比减少2000.00元,下降3.23%,主要原因分析:2026年宣传事务项目减少,导致项目支出减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2026年部门预算财政拨款安排支出4535584.31元,按功能科目分组具体为:
2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行,2026年年初预算数1131773.00元,主要用于宣传事务行政运行支出。比上年预算数增加43827.00元,主要原因分析:人员增减情况,导致工资数据变化。
2013350一般公共服务支出-宣传事务-事业运行,2026年年初预算数2133640.00元,主要用于宣传事务事业运行支出,比上年增加234601.00元,主要原因分析:人员增减情况,导致工资数据变化。
2013399一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出,2026年年初预算数60000.00元,与上年预算数对比减少2000.00元,主要用于其他宣传事务支出,比上年元,主要原因分析:宣传事务减少导致支出减少。
2070899文化旅游体育与传媒支出,2026年年初预算数73,920元。主要用于老放映员生活补助。
2080101行政运行支出,2026年年初预算数3000元,主要用于优秀公务员奖励支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2026年年初预算数492994.08元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,较上年增加43908.48元。主要是人员变动影响工资支出。
2080801家庭和个人生活补助(死亡抚恤)支出,2026年年初预算数11606.4元,主要用于职工遗嘱补助支出,较上年减少11337.6元。主要是遗嘱补助人员死亡一名。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出,2026年年初预算数14403.48元,主要用于财政对失业保险基金的补助支出,较上年增加1614.21元。增加原因:人员变动。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗,2026年年初预算数78815.12元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出,较上年增加3374.68元。增加原因:人员变动。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗,2026年年初预算数147312.4元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出,较上年增加17205.58元。增加原因:人员变动。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗,2026年年初预算数31138.07元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出,较上年增加1971.14元。增加原因:人员变动。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,2026年年初预算数356981.76元,主要用于住房公积金支出。比上年增加30918.24元,主要原因分析:人员变动。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2026年部门预算财政拨款安排支出4535584.31元,其中:基本支出4475584.31元,项目支出60000.00元。按部门经济科目分组具体为:
1.301工资福利支出4205857.91元(其中:基本支出4205857.91元,项目支出0元)。比上年预算数增加373420.33元,增长9.75%,主要原因分析:2025年财政预算本单位人员变动,工资基数增加,导致工资数据增长。
30101基本工资支出1276380.00元(其中:基本支出1276380.00元,项目支出0元)
30102津贴补贴支出693576.00元(其中:基本支出693576.00元,项目支出0元)。
30103奖金支出179925.00元(其中:基本支出179925.00元,项目支出0元)。
30107绩效工资支出934332.00元(其中:基本支出934332.00元,项目支出0元)。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出492994.08元(其中:基本支出492994.08元,项目支出0元)。
30110职工基本医疗保险缴费支出226127.52元(其中:基本支出226127.52元,项目支出0元)。
30112其他社会保障缴费支出45541.55(其中:基本支出45541.55元,项目支出0元)。
30113住房公积金支出356981.76元(其中:基本支出356981.76元,项目支出0元)。
2.302商品和服务支出244200元(其中:基本支出184200元,项目支出60000元)。比上年预算数减少556000元,减少69.49%,主要原因分析:2026年财政预算本单位省级文明县城创建项目经费减少,导致数据下降。
30201办公费支出53600元(其中:基本支出53600元,项目支出10000元)。
30202印刷费支出40000元(其中:基本支出0元,项目支出40000元)。
30205水费支出400元(其中:基本支出400元,项目支出0元)。
30207邮电费支出16,000元(其中:基本支出16000元,项目支出0元)。
30211差旅费支出15000元(其中:基本支出15000元,项目支出0元)。
30216培训费支出10000元(其中:基本支出0元,项目支出10000元)。
30239其他交通费用支出76200元(其中:基本支出76200元,项目支出0元)
3.303对个人和家庭的补助支出85526.4元(其中:基本支出85526.4元,项目支出0元)。比上年预算数减少11337.60元,减少11.71%,主要原因分析:2026年困难职工遗属补助人员死亡1名。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位无此项内容。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无此项内容。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元阳县委宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83790.00元,比上年预算数增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
元阳县委宣传部2026年因公出国(境)费预算为0元,比上年预算数增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数持平,无增减变化情况。
(二)公务接待费
元阳县委宣传部2026年公务接待费预算为83790.00元,比上年预算数增加0元,增长0%,国内公务接待批次为68次,共计接待500人次。
原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,特别是受疫情防控影响,控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等,控制“三公”经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
元阳县委宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为0元,比上年预算数增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,与上年预算数持平,无增减因素分析;公务用车运行维护费0元,与上年预算数持平,无增减因素分析。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。 与上年预算数持平,无增减变化情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
元阳县委宣传部2026年部门预算无重点项目绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,视预算平衡情况,在安排预算时调入并安排使用,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目,安排或补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。
【零基预算】是一种预算编制方法,不考虑过去的预算项目和收支水平,以零为基础,一切从实际需要出发,对于所有的预算支出,均以零为基底,不考虑以往情况如何,从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小,在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果,并在成本效益分析的基础上,结合财力状况,在综合平衡基础上编制预算。
【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率,加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券,支持国家重大战略和重点领域安全能力建设,为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放,提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等,以提升民众的消费能力,推动消费增长,更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险,促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付,增强地方财力,兜牢基层“三保”底线。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理,是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式,通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务,优化预算资源配置,提升预算支出绩效。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
元阳县委宣传部2026年机关运行经费安排108000.00元,比上年预算数增加4000.00元,增长3.85%,增加原因分析:办公费用。增加主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
元阳县委宣传部2026年委托业务费安排0元,比上年预算数增加0元,增长(下降)0%,增加(减少)原因分析:2025年采取过“紧日子”,厉行节约,压缩年初预算开支。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,元阳县委宣传部资产总额1647331.08元,其中,流动资产702008.02元,固定资产945323.06元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少649972.82元,其中固定资产减少801366.16元。处置房屋建筑物平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
(五)国有资本经营预算收支情况说明(请新街镇、南沙镇按实际情况补充数据,其他单位补充部门信息后,无需修改数据直接套用模板)
元阳县委宣传部2026年国有资本经营预算收入0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。
(六)重点领域财政项目文本公开说明
元阳县委宣传部2026年无重点领域财政项目文本公开。
(七)财政专户管理资金支出情况
2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。
第二部分 元阳县委宣传部2026年部门预算表
(详见附表)
附件【中国共产党元阳县委员会宣传部 2026年部门预算表.xlsx】
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