登录 | 注册
  • 索引号
    yyxczj/2026-00069
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-02-10
  • 时效性
    有效

元阳县融媒体中心2026年预算公开

元阳县融媒体中心2026年预算公开


第一部分 元阳县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


第一部分  元阳县融媒体中心2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责全县新闻媒体宣传工作,指导联系全县各单位新闻宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向,负责做好涉元阳舆情信息的正面宣传报道和引导工作。

2.负责县广播电视宣传工作,指导全县广播电影电视机构的宣传业务,把握正确的舆论导向和创作导向。负责广播电视新闻节目制作和播出。

3.负责县各新媒体平台(网站、微信、微博、手机报、客户端APP等)新闻信息的采编与更新,各平台栏目、版面的设计制作等维护管理工作,负责各新媒体平台的开发运用。

4.统筹并整合元阳户外公益广告资源,承担户外公益广告宣传平台的监管和运行,负责做好公益广告的刊播工作。

5.承办元阳县委、县政府及上级单位交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、总编室、全媒体中心、技术部、广告专题部。所属单位0个。

(三)重点工作概述

2026年,中心将从以下方面开展工作:

工作思路:中心以深化媒体融合改革为核心,以提升传播效能和服务能力为重点。巩固现有成果,针对体制机制等问题,构建“技术驱动、内容为王、服务为本”的新型融媒体生态体系。具体围绕四个维度展开:一是突破瓶颈,深化跨部门协作沟通。二是强化要素保障,争取政策支持,优化人才机制,吸引优质人才加入融媒体队伍。三是深化技术创新,推进AI技术在内容生产、用户服务等环节融合,打造元阳智慧融媒样板。通过系列改革,推动其从传统宣传平台转型为县域综合信息服务枢纽。

主要目标:一是推动“媒体问政”功能覆盖全县超80%乡镇,实名上网单位扩至60个,群众问题咨询转办率达95%以上。开展“小记者、小主播融媒体验之旅”活动不少于8期,参与学生超500人次。二是通过拓展业务、深化合作,2026年签订合同50份,创收超50万元。

重点任务:其中,首要任务(积极申报专项资金支持。依据中央文件精神,向州级申请中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金,解决中心成立后设备老旧、缺乏专项资金购置新设备以满足发展需求的难题。)创新任务(注重人才引进培养。积极争取支持,打破普通行业招才“标准范式”,结合行业特点与发展需求打造自身“标准”,借鉴内地办法吸引有经验、有想法且热爱的年轻人加入县级媒体行业,优化调整现有人员,发挥人才优势。日常管理消除编内、编外人员分歧,实行一体化严格管理。结合媒体创新工作要求,在确保导向基础上,加大人才容错力度,发挥人才优势,增强创新驱动力。)基础任务(严格内容审核,建立“三审三校”机制:记者自查、编辑初审、主编终审,确保新闻真实、准确、客观,避免事实和导向问题。同时,显著增强新闻时效性,将常规新闻报道失误率控制在1%以内。)

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制23人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,418,296.64元,其中:一般公共预算2,818,296.64元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入600,000.00元。

与上年预算数对比增加744,135.46 元,增长27.83%,主要原因分析:一是在职人员职称提级,工资基数增加,人员经费相应增加;二是2026年单位新增自有资金预算,其他收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,818,296.64元,其中:本年收入2,818,296.64元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,818,296.64元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加144,135.46 元,增长5.39%,主要原因分析:在职人员职称提级,工资基数增加,使人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,418,296.64元。财政拨款安排支出2,818,296.64元,其中:基本支出2,818,296.64元,与上年预算数对比增加144,135.46 元,增长5.39%,主要原因分析:在职人员职称提级,工资基数增加,使人员经费支出相应增加;项目支出600,000.00元,与上年预算数对比增加600,000.00元,主要原因分析:2026年单位新增自有资金预算,自有资金预算支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2,818,296.64元,按功能科目分组具体为:

2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出2,087,970.00元,主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出321,244.47元,主要用于在职人员养老保险支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,054.45元,主要用于在职人员失业保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗143,116.35元,主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,146.89元,主要用于在职人员工伤保险和大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金232,764.48元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2,818,296.64元,其中:基本支出2,818,296.64元,项目支出0元。按部门经济科目分组具体为:

301工资福利支出2,738,296.64元(其中:基本支出2,738,296.64元,项目支出0元)。比上年预算数增加144,135.46 元,增长5.56%,主要原因分析:在职人员职称提级,工资基数增加,使人员经费支出相应增加。

302商品和服务支出75,950.00元(其中:基本支出75,950.00元,项目支出0元)。比上年预算数减少4,050.00元,下降5.06%,主要原因分析:2025年部门运转经费全部为商品和服务支出预算,2026年部门运转经费中的4,050.00元预算为资本性支出,用于采购档案柜。

310资本性支出4,050.00元(其中:基本支出4,050.00元,项目支出0元)。比上年预算数增加4,050.00元,主要原因分析:2026年采购档案柜,新增资本性支出预算。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额10,950.00元,其中:政府采购货物预算10,950.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,750.00元,比上年预算数增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

元阳县融媒体中心2026年因公出国(境)费预算为0元,比上年预算数增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数持平,无增减变化情况。

(二)公务接待费

元阳县融媒体中心2026年公务接待费预算为42,750.00元,比上年预算数增加0元,增长0%,国内公务接待批次为34次,共计接待428人次。

与上年预算数持平,无增减变化情况。

(三)公务用车购置及运行维护费

元阳县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元,比上年预算数增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,比上年预算数增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,比上年预算数增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平,无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县融媒体中心2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,视预算平衡情况,在安排预算时调入并安排使用,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目,安排或补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法,不考虑过去的预算项目和收支水平,以零为基础,一切从实际需要出发,对于所有的预算支出,均以零为基底,不考虑以往情况如何,从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小,在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果,并在成本效益分析的基础上,结合财力状况,在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率,加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券,支持国家重大战略和重点领域安全能力建设,为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放,提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等,以提升民众的消费能力,推动消费增长,更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险,促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付,增强地方财力,兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理,是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式,通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务,优化预算资源配置,提升预算支出绩效。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位无机关运行经费,元阳县融媒体中心2026年事业运行经费安排80,000.00元,比上年预算数减少0元,下降0%,与上年预算数持平,无增减变化情况。主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括保障单位正常运行水费、办公费、差旅费、邮电费、其他交通费用及办公设备购置费。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县融媒体中心2026年委托业务费安排0元,比上年预算数增加0元,增长0%,与上年预算数持平,无增减变化情况。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,元阳县融媒体中心资产总额655,487.67元,其中,流动资产70,588.51元,固定资产577,549.22元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产7,349.94元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少3,683,229.10元,其中固定资产减少489,913.67元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

元阳县融媒体中心2026年国有资本经营预算收入0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。

(六)重点领域财政项目文本公开说明

元阳县融媒体中心2026年无重点领域财政项目文本公开。

(七)财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。


第二部分 元阳县融媒体中心2026年部门预算表

(详见附表)




附件【元阳县融媒体中心2026年部门预算表.xlsx