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  • 索引号
    yyxczj/2025-00162
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-09-04
  • 时效性
    有效

中国共产党元阳县委员会党史研究室2024年度部门决算

监督索引号53252800149301000

目录


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释




第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于党史和地方志工作的重大决策部署;研究制定全县党史和地方志工作规划;督促、指导全县党史和地方志工作。

2.负责党史研究工作,组织编写出版《中国共产党元阳县历史》等党史基本著作和其他专门著作;负责督促、指导各乡镇和县级各部门党史资料的征集研究。

3.负责地方志编纂工作,组织编纂出版《元阳县志》和其他重要专业志;指导乡镇志和部门志、专业志编纂,审定乡镇志和部门志、专业志。

4.负责史志资料征集编纂出版工作,每年编纂出版《中共元阳县委执政纪要》《元阳年鉴》。

5.负责全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

6.负责收集上报红河州党政数据库相关资料。

7.负责资政工作,为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议,为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

8.负责宣传教育工作,加强全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

9.负责组织全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

10.推动党史方志研究守正创新,促进地方党史和方志文化研究之成果转化,宣传党史方志文化,讲好元阳故事,传承红色基因。

11.负责记录元阳县历史上具有一定影响的人物和事件,元阳县有史以来及今后的大事记;新中国成立以来及今后发生的特别重大或有较大影响的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发公共事件的文字、图片、视频等资料;元阳县重要中心工作、专项工作、重点工程、重大项目、重大活动等专题性资料。

12.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构(股所级),包括:综合科(宣传教育和理论信息科)、党史征研科(文献古籍和历史研究科)、地方志编纂科(执政纪要编辑科、年鉴编辑科)

所属单位1个是元阳县党史和方志研究中心,未独立核算。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位1个是中国共产党元阳县委员会党史研究室,纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员4人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)强化理论学习,全力打造高素质干部队伍

一是认真组织党员及干部职工深入学习党的二十大、二十届三中全会精神,以及习近平重要讲话精神,进一步增强四个意识,坚定四个自信,切实做到两个维护。积极组织学习《党史学习教育工作条例》《地方志工作条例》以及史志相关业务知识,着力提升干部职工的综合素质、工作水平及其他的业务能力;二是强力推进《元阳县扶贫志》编纂工作,认真编纂史志书籍。中共元阳县委党史研究室始终坚持高起点、高标准的编纂原则,以编纂精品史书志书为目标,细化措施,责任到人,抓好史书志书编纂工作;三是讲好元阳历史,传递元阳好声音。加强宣传,发挥史志资治作用。进一步加强党史党性教育,传承红色基因,激励广大共产党员坚定理想信念,不忘初心、牢记使命,更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

(二)主动融入和服务县委工作大局,不折不扣地做好各项中心工作。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有序开展;二是巩固环境卫生整治成果,推进绿美机关建设。结合县委党史研究室办公室新搬迁之机,巩固爱国卫生七个专项行动成果。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会党史研究室2024年度收入合计1,721,217.80元。其中:财政拨款收入1,721,217.80元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%

与上年相比,收入合计减少59,618.67元,下降3.35%。其中:财政拨款收入减少59,618.67元,下降3.35%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%,主要原因是本年度人员比上年度人员减少,退休1人,导致本单位2013101款行政运行、2080505机关事业单位基本养老保险缴费、2210201款住房公积金等经济分类收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会党史研究室2024年度支出合计1,721,217.80元。其中:基本支出1,294,191.20元,占总支出的75.19%;项目支出427,026.60元,占总支出的24.81%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少59,618.67元,下降3.35%。其中:基本支出减少275,785.16元,下降17.57%;项目支出增加216,166.49元,增长102.52%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度人员比上年度人员减少,退休1人,导致本单位2013101款行政运行、2080505机关事业单位基本养老保险缴费、2210201款住房公积金等经济分类收入减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,294,191.20元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,227,713.21元,占基本支出的94.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,477.99元,占基本支出的5.14%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出427,026.60元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

元阳县扶贫志编纂项目经费200,000.00元,主要用于元阳县扶贫志编纂费用。

2024年工作项目经费79,586.60元,主要用于保障日常运转差旅费、办公费、办公设备购置费等费用。

《元阳扶贫志》编纂项目经费99,600.00元,主要用于元阳县扶贫志编纂费用。

出版印刷工作项目经费30,000.00元,主要用于《中共元阳县委工作纪要(2022)》《元阳年鉴(2023)》出版印刷费用。

党史研究室工作项目经费17,840.00元,主要用于保障日常运转工会经费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,721,217.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少59,618.67元,下降3.35%,完成年初预算的126.22%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,362,174.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.14%,完成年初预算的135.58%。主要用于支付人员工资福利支出,日常公用经费支出和编纂经费项目支出;造成预决算差异的主要原因是编纂经费项目支出,导致经费支出增加。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出171,536.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%,完成年初预算的114.05%。主要用于机关养老保险和职业年金支出;造成预决算差异的主要原因是本年单位人员变动,社保支出增加。

9.卫生健康(类)支出84,885.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,完成年初预算的84.50%。主要用于个人基本医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是本年单位人员变动,医疗保险支出减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出102,621.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的94.89%。主要用于本单位在职人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因本年单位人员变动,公积金支出减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为32,490.00元,决算为320.00元,完成年初预算的0.98%;支出决算较上年减少110.00元,下降25.58%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务接待费支出年初预算为32,490.00元,决算为320.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的0.98%

因公出国(境)费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少110.00元,下降25.58%;具体是国内接待费支出决算320.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少110.00元,下降25.58%;国(境)外接待费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为32,490.00元,支出决算为320.00元,完成年初预算的0.98%,支出决算较上年减少110.00元,下降25.58%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务接待费支出年初预算为32,490.00元,决算为320.00元,完成年初预算的0.98%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照过紧日子要求压缩接待费相关支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少110.00元,下降25.58%;具体是国内接待费支出决算320.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少110.00元,下降25.58%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是本年公务接待工作减少,故本年公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0开支一般公共预算财政拨款的公务用车0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次3.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于上级来访相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会党史研究室2024年机关运行经费支出66,477.99元,比上年减少13,553.79元,下降16.94%,主要原因是我单位2024年把过紧日子思想贯穿工作始终,严控各项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党元阳县委员会党史研究室资产总额88,002.12元,其中,流动资产7,352.64元,固定资产80,649.48元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少156,275.35元,其中固定资产减少358,082.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。

(三)项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53252800149301111







附件【中国共产党元阳县委员会党史研究室+20250831053117312.xlsx