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  • 索引号
    yyxczj/2025-00185
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-09-05
  • 时效性
    有效

元阳县市场监督管理局2024年度部门决算

监督索引号53252800141401000 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

元阳县市场监督管理局的主要职能职责是:负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律法规、规章和方针、政策、规划,编制有关政策、标准,组织实施质量强国战略、食品药品安全战略和标准化战略;拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境;负责市场主体统一登记注册许可;承担市场监督管理综合执法工作;负责反不正当竞争统一执法;负责监督管理市场秩序;负责宏观质量管理;负责产品质量安全监督管理;负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调;统筹指导全县食品安全工作;组织制定全县食品安全重大政策并组织实施;负责食品安全应急体系建设,组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作;建立健全食品安全重要信息直报制度;承担元阳县人民政府食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作;负责统一管理标准化工作;负责统一管理检验检测工作;负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作;组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度;负责知识产权管理工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;负责辖区药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品的监督管理;完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:办公室、财务装备科、法制科、质量监督综合管理科、反不正当竞争执法科、注册审批监督管理科、网络监督管理科、药品综合监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品安全综合监督管理科。按行政区划设立13个派出机构,包括:南沙市场监督管理所、新街市场监督管理所、牛角寨市场监督管理所、小新街市场监督管理所、黄草岭市场监督管理所、马街市场监督管理所、嘎娘市场监督管理所、逢春岭市场监督管理所、上新城市场监督管理所、攀枝花市场监督管理所、俄扎市场监督管理所、大坪市场监督管理所、黄茅岭市场监督管理所。

所属事业单位1,即:元阳县食品药品监管信息服务中心。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是:  

1.元阳县市场监督管理局

2.元阳县食品药品监管信息服务中心

元阳县市场监督管理局所属1个事业单位不独立核算,并入元阳县市场监督管理局核算,故纳入元阳县市场监督管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的:公务员50人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员12人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人(离休0人,退休42人)。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制9辆,在编实有车辆8辆,超编0辆。

三、重点工作概述

以食品、药品、特种设备等关乎民生安全的重点领域为重点监管对象,规范辖区市场经济秩序。我局全年共查办案件85件,罚没款75.28万元。其中:查办违纪违法案件3件,食品安全违法案件29件,网络监管2件,特种设备安全2件、药械、化妆品违法案件31件,无证经营烟草案8件、违规接纳未成年人案10件。

1. 优化营商环境取得显著成效。截至1231日,元阳县实有经营主体数29886户,较2023年底增长1587户,其中企业4074户,同比增长6.45%,个体工商户25394户,同比增长5.61%。一是进一步压减企业开办时间。二是持续推行企业安静期工作。三是进一步完善经营主体社会信用制度建设,帮助失信经营主体尽快恢复正常生产经营。四是持续深化双随机、一公开监管工作。

2. 坚守安全底线,保障民生安全。

食品安全监管力度加大:一是落实企业主体责任。二是开展食品生产经营店开展食品安全风险等级评定工作。三是组织开展2024年春季、秋季学期学校食堂及校园周边食品安全检查和校园食品安全大排查大整治专项行动。

药品安全监管成效显著:一是持续深化药品安全监管,严厉打击违法行为。二是强化药品流通和两品一械监管,提升质量安全水平。三是推进专项整治行动,强化行刑衔接。四是加强宣传教育与风险监测,营造良好氛围。

特种设备安全监管扎实推进:一是积极推动质量兴县战略,加强产品质量安全监管。二是加大认证认可监管力度,服务地方经济建设。三是加强特种设备监管,保障安全生产。四是积极开展标准化相关工作,提升标准化意识。

3. 维护市场秩序,促进公平竞争。价格监管取得新突破。围绕重要民生领域,重要节假日加大价格监管力度,开展民生商品价格监督检查,对农贸市场、商超、医疗、教育、殡葬等相关行业开展专项检查。反垄断和反不正当竞争执法力度加大。开展了反垄断和反不正当竞争专项执法行动,严厉打击清理歧视性价格、收费政策,打破地域壁垒,确保公平竞争,维护统一开放、竞争有序的市场环境。知识产权保护工作取得新进展。加强对知识产权的宣传和保护,开展了知识产权专项执法行动,严厉打击侵犯商标、专利、著作权等知识产权的违法行为。

4. 坚持党建引领,高质量凝聚发展合力

一是抓实抓牢思想政治建设。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神,用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是抓实抓严作风纪律建设。深入落实全面从严治党两个责任,构建一把手履行第一责任人职责,班子成员履行一岗双责职责的工作格局,结合担当实干争先跨越大讨论活动,持续推进干部作风转变,打造忠诚干净担当的干部队伍。组织学习违纪违法典型案例16起,进一步强化党员干部廉洁从政意识。三是抓实抓强干部队伍建设。以主题教育为抓手,建立领导干部带头学、交流心得比着学、专题研讨深入学、外出培训引领学、以案释法研讨学、平台自主学六学机制,为党员干部提供加油充电的平台。共开展各类培训学习120人次,全局干部职工综合素质能力明显提升。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县市场监督管理局2024年度收入合计11,160,699.07元。其中:财政拨款收入11,130,699.07元,占总收入的99.73%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入30,000.00元,占总收入的0.27%

与上年相比,收入合计减少848,189.77元,下降7.06%。其中:财政拨款收入减少843,189.77元,下降7.04%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少5,000.00元,下降14.29%。主要原因是:一是人员比上年度减少,减少了工资福利支出;二是烟草执法工作经费减少,减少了其他收入。

二、支出决算情况说明

元阳县市场监督管理局2024年度支出合计11,187,719.57元。其中:基本支出10,649,154.07元,占总支出的95.19%;项目支出538,565.50元,占总支出的4.81%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少786,169.27元,下降6.57%。其中:基本支出减少599,921.18元,下降5.33%;项目支出减少186,248.09元,下降25.70%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:一是人员比上年度减少,减少了工资福利支出;二是烟草执法工作经费减少,减少了其他收入。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障元阳县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,649,154.07元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,965,729.07元,占基本支出的93.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费683,425.00元,占基本支出的6.42%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障元阳县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出538,565.50元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

知识产权强国工作经费项目经费49,292.00元,主要用于知识产权保护体系、知识产权运营体系和知识 产权服务体系初步建立。以及知识产权监管与维权工作支出。

市场监管执法监管工作经费项目经费30,000.00元,主要用于市场秩序监督管理及行政执法工作支出。

市场监管中央补助资金项目经费100,000.00元,主要用于市场秩序监督管理及行政执法工作支出。

食品药品安全监管补助资金项目经费86,000.00元,主要用于食品药品安全监督管理及行政执法工作支出。

食品安全抽检经费项目经费120,000.00元,主要用于食品安全监管抽样检测及行政执法工作支出。

市场主体倍增奖补资金项目经费79,908.00元,主要用于全高市场主体倍增工作宣传、培训以及引导工作支出。

房屋不动产测绘和鉴定经费补助资金12,200.00元,主要用于委托测绘公司对办公楼进行测绘及鉴定支出。

就业创业服务补助资金1,865.00元,主要用于开展贷免扶补工作宣传、走访、回访以及引导就业工作支出。

2023年就业创业补助资金1,044.00元,主要用于奖励2023年贷免扶补吸纳就业任务完成补助支出。

中央和省级创业担保贷款省对下奖励性补助经费1,236.00元,主要用于开展创业担保贷免扶补工作宣传、走访、回访以及引导就业工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出11,130,699.07元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比减少843,189.77元,下降7.04%,完成年初预算的103.30%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8,186,592.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.55%,完成年初预算的103.28%。主要用于:市场秩序监管及行政执法工作;造成预决算差异的主要原因是:增加专项工作经费从而增加经费拨入。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业(类)支出1,425,222.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%,完成年初预算的112.69%。主要用于退休人员费用,机关养老保险和职业年金支出;造成预决算差异的主要原因是今年人员调入调出变动较大,加上退休2人,所以出现差异。

9.卫生健康(类)支出682,642.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的89.62%。主要用于个人基本医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是人员增减变化较大产生差异。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水(类)支出1,236.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障(类)支出835,006.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%,完成年初预算的101.55%。主要用于本单位在职人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因今年人员增减变化较大,产生差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为513,000.00元,决算为72,000.00元,完成年初预算的14.04%;支出决算较上年减少70,927.73元,下降49.62%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为213,750.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为171,000.00元,决算为72,000.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的42.11%;公务接待费支出年初预算为128,250.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少63,787.73元,下降46.98%;公务接待费支出决算较上年减少7,140.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少7,140.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为513,000.00元,支出决算为72,000.00元,完成年初预算的14.04%,支出决算较上年减少70,927.73元,下降49.62%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为213,750.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为171,000.00元,决算为72,000.00元,完成年初预算的42.11%;公务接待费支出年初预算为128,250.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行中央八项规定,牢固树立过紧日子要求,厉行节约压缩车辆运行维护。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少63,787.73元,下降46.98%;公务接待费支出决算减少7,140.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少7,140.00元,下降100%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因我单位认真执行中央八项规定,牢固树立过紧日子要求,厉行节约压缩车辆运行维护。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于市场秩序监督管理与行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县市场监督管理局2024年机关运行经费支出683,425.00元,比上年增加56,552.28元,增长9.02%,主要原因是增加食品安全抽样检测经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,元阳县市场监督管理局资产总额3,083,492.99元,其中,流动资产73,678.91元,固定资产3,009,814.08元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。

与上年相比,本年资产总额减少450,711.81元,其中固定资产减少421,723.71元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋276平方米,账面原值35元,实现资产使用收入116,117.02元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额96,472.88元,其中:政府采购货物支出60,990.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出35,482.88元。授予中小企业合同金额52,878.50元,其中:授予小微企业合同金额52,878.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他 重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费预算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53252800141401111

 



附件【元阳县市场监督管理局2024年决算公开报表20250828103022534.xlsx