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  • 索引号
    yyxczj/2025-00209
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-09-05
  • 时效性
    有效

中国共产党元阳县委员会组织部2024年度部门决算

监督索引号53252800120301000


目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要

(一)主要职能

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设,研究提升党的基层组织组织力,增强党的基层组织政治功能;探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式;研究规划党员教育和党员管理工作,制定全县党员发展计划和措施,组织新时期党的建设理论研究。2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;加强县管领导班子的思想作风建设;负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务;研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施,指导全县公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外合作交流、申诉控告等。4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策,组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部,人才工作的有关政策和制度。6.负责全县干部队伍建设的具体方针和政策,组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。7.研究和指导全县干部教育工作,拟定全县干部教育培训计划,组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调;代县委管理一批优秀专家和拔尖人才,并组织开展有关活动。9.指导全县退(离)休干部工作,管理元阳县委老干部局。10.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作,指导干部审查、历史遗留问题的审理工作,管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。11.指导全县机构编制工作,管理元阳机构编制委员会办公室。12.完成上级组织部门和元阳县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置15个内设机构,包括:办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室(新闻办)、人才办、信息科、县委党代会常任制工作办公室综合科、县委老干部局综合管理科、县委老干部局离退休干部待遇科。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即:中国共产党元阳县委员会组织部。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的公务员13人,参照公务员法管理人员4事业管理人员和专业技术人员13人,机关和事业工人8;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9离休0人,退休9年末遗属2人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)凝心铸魂,筑牢对党绝对忠诚的思想根基。

1.理论武装扎实推进。开展学习贯彻党的二十届三中全会精神相关活动2900场次;

2.党纪学习教育见行见效。开展专题培训1450次,警示教育1300场次,党员领导干部、各基层党支部书记讲授纪律党课1365次,全县16000名党员实现全覆盖;

3.围绕基层党建、乡村治理、产业发展、生态文明建设等内容,开展万名党员进党校及各类培训班1218020次。实施优秀干部优苗培育工程,选派7名干部到上海、中信集团、州级部门实践锻炼。结合一湖两城三千年区域共建,选派35名干部参加元阳、石屏、建水三县联合举办的优秀中青年干部培训班。聚焦县委“338”工作目标,选派60名干部参加三个样板专题培训班。创新开办铸魂强基·争先实干梯田大讲堂”6期,共培训乡科级领导干部、青年党政储备人才、选调生2777次。

(二)大抓基层,建强党的基层战斗堡垒。

1.抓牢夯实党的基层组织建设。深入实施党支部扩先提中治软行动,从严抓实1234党组织分类定级,建立各级领导干部党支部工作联系点421个,开展指导工作1860,讲党课1480,完成16个软弱涣散基层党组织集中整顿。抓好村党组织书记队伍建设,储备后备力量323名。开展村党组织书记、驻村工作队员能力提升培训班2530人。在全州率先成立离退休干部工委,推动离退休干部党建融入城市基层党建试点工作,构建“1+5+N”融合式离退休干部党建促基层社会治理工作体系。全年发展党员249名,新街镇阿者科党支部、县退休干部第二党支部被命名为2024年度云岭先锋红旗党支部

2.推深做实抓党建促乡村振兴。组织村党组织书记、乡镇党委书记等开展擂台比武”30余场次。完成18个新型农村集体经济和大沙坝村抓党建促乡村振兴四位一体项目建设,完成15个抓党建促乡村振兴书记领办项目建设,高质量推进党组织领办合作社364个。创新探索中介回引招小商促就业模式,制定奖补措施19条,推进县城办工厂、乡村办小厂、家庭办作坊,为省、州建设家门口的务工车间贡献了元阳经验,全州建设家门口的务工车间现场推进会在元阳召开。深化哈尼梯田党建长廊建设,推动胜村乡村振兴示范和13个传统村落改造等项目建设,哈尼梯田智慧旅游立体化监测系统获评文旅部2024年文化和旅游装备技术提升优秀案例。《梯田姐妹》获香港国际网络电影节2个专项奖8项提名和光年杯第14届北京国际网络电影展2个专项奖,阿者科村入选联合国旅游组织2024最佳旅游乡村

3.不断提升党建引领基层治理效能。着力破解小马拉大车突出问题,清理牌子1150,取消不应由村级组织出具证明事项34项。强化社区工作者队伍建设,建立三岗十八级岗位等级体系,招聘基层治理专干40名。深入推进抓党建促农村宗教治理,完成5个宗教活动场所的管理组织和监督组织规范设置及换届工作,选优配强两个组织成员40名,每个行政村配备1名宗教干事。指导乡镇编制三张清单,有序推进乡镇履行职责事项清单工作。聚焦乡村治理难题,在全县推广黄草岭乡基层治理模式,建成14个乡级数字智慧中心,黄草岭乡基层治理数字赋能和南沙镇社区创新服务实践案例在州委《调查研究》印发作参考。持续深化抓党建促安全生产行动,党建引领五个一行动筑牢岁末年初安全生产防线和黄草岭乡“7∙30”滑坡地质灾害转移避险典型案例被省安委办、州安委办、州防汛抗旱指挥部印发学习借鉴。

(三)选贤任能,锻造堪当重任的高素质干部队伍。

1.树牢选人用人正确导向。制定《元阳县党政领导班子和领导干部政治素质考察清单》,在民主测评和个别谈话时同步开展政治素质考察,确保考察对象信念坚定、政治过硬,对238名政治素质过硬的干部提拔重用或晋升职级,调整不胜任不适宜担任现职干部5人,在全县开展全覆盖分析研判及一线蹲点调研,储备234名优秀中青年干部。

2.激励干部担当作为。印发《清廉云南建设元阳实践干部担当作为激励行动工作分解方案》,在重点项目、基层一线提拔重用干部93人,对履职担当及主动下沉基层一线的132名干部予以职级晋升,持续推进干部容错纠错,开展澄清正名661单位。

3.强化公务员队伍建设。严格考录关口,共招录公务员75人(其中乡镇40人)。审慎流动管理,办理调出县外11人,办理调入县内2人。对选调生进行精细化培养管理,组织全县选调生开展志愿服务活动21期,开学第一课”40余场,充分激发选调生在基层一线担当作为热情。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会组织部2024年度收入合计13,249,688.83。其中:财政拨款收入13,249,688.83,占总收入的100.00%上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少484,246.10元,下降3.53%。其中:财政拨款收入减少484,246.10元,下降3.53%上级补助收入事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。主要原因2024年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费收入减少、离退休干部公用经费收入减少

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会组织部2024年度支出合计13,294,450.63。其中:基本支出7,035,911.76,占总支出的52.92%;项目支出6,258,538.87,占总支出的47.08%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少482,011.30元,下降3.50%。其中:基本支出增加1,370,818.11元,增长24.20%;项目支出减少1,852,829.41元,下降22.84%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因2024年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费支出减少、离退休干部公用经费支出减少

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,035,911.76其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,819,340.58元,占基本支出的82.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,216,571.18元,占基本支出的17.29%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,258,538.87其中:基本建设类项目支出0.00

2024年驻村队员生活补助和通讯补贴项目经费3,622,500.00元,主要用于县级选派的244名驻村队员每人每年安排1.80万元生活补助和通讯补贴补助资金

县委组织部组织事务项目经费466,842.40元,主要用于认真践行新时代党的组织路线,持续推进党的政治建设、基层组织建设、干部人才队伍建设等各项工作推进。

人才专项项目经费229,450.00元,主要用于开展新录用公务员暨青年党政干部储备人才入职培训等培训活动,开展人才引进工作。

2024年度上海市徐汇区对口帮扶元阳县计划外项目经费300,000.00元,主要用于进一步加强元阳县乡村振兴干部队伍建设,进一步拓展干事思维,提升能力水平,掌握先进实用技术和先进经验,更好地发挥干部引领作用和致富带头人领头雁的作用,不断开创我县经济发展新局面

选调生到村工作中央财政补助经费209,127.13元,主要用于选调生国情调研、群众服务经费、选调生培训等支出。

中信集团定点帮扶项目资金471,557.00元,主要用于干部教育培训、主题教育培训支出。

元阳县委组织部干部人事档案数字化建设项目经费50,000.00元,主要用于干部人事档案数字化建设支出。

开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费60,000.00元,主要用于主题教育培训、主题教育办公耗材等支出。

关工委工作经费37,455.38元,主要用于关工委保运转、关工委聘用人员劳务支出。

优秀中青年干部培训班、“三个样板”专题培训班工作经费20,000.00元,主要用于优秀中青年干部培训、“三个样板”专题培训支出。

致富带头人培训和干部交流培训经费58,182元,主要用于致富带头人培训和干部交流培训费用支出。

2024年元阳县急需紧缺人才招聘工作经费85,888.00元,主要用于急需紧缺人才招聘费用支出。

元阳县老干部活动中心提质改造项目经费137,094.87元,主要用来老干部活动中心提质改造费用支出。

2024年组织专项(补助下级)(村两委挂职干部)经费27,000.00元,主要用于村两委挂职干部生活补助。

2024年两新组织党建专项“15311”工作经费31,800.00元,主要用于两新组织党建经费补助支出。

招聘(社区)村基层治理专干相关经费45,399.09元,主要用于基层治理专干培训费、意外伤害险支出。

中共元阳县委组织部组织事务经费291,843.00元,主要用于单位租车费、出差费、办公费、接待费等支出。

2024年内网提升和分级保护测评经费30,000.00元,主要用于内网提升和分级保护测评费用支出。

慰问离退休干部和遗孀经费84,400.00元,主要用于慰问离退休干部和遗孀费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出13,294,450.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少482,011.30元,下降3.50%,完成年初预算的84.79%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出7,631,550.55,占一般公共预算财政拨款总支出的57.40%,完成年初预算的92.33%。主要用于公用经费、人员经费、干部培训、人才经费、开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作支出造成预决算差异的主要原因是预算不够精准

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1,223,781.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%完成年初预算的187.83%主要用于干部职工的养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险等支出造成预决算差异的主要原因是人员标准提高、人员增减变动

9.卫生健康(类)支出372,364.70,占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%,完成年初预算的45.60%主要用于职工医疗保险支出造成预决算差异的主要原因是预算不够精准

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出3,622,500.00,占一般公共预算财政拨款总支出的27.25%,完成年初预算的65.98%。主要用于县级驻村队员生活补助通讯补贴造成预决算差异的主要原因是中途调整驻村队员

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出444,254.00,占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,完成年初预算的97.46%。主要用于职工住房公积金支出造成预决算差异的主要原因是人员变动、公积金基数调整

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为360,000.00元,决算为22,000.00元,完成年初预算的6.11%;支出决算较上年增加5,317.00元,增长31.87%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为360,000.00,决算为22,000.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的6.11%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加5,317.00元,增长31.87%;具体是国内接待费支出决算22,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加5,317.00元,增长31.87%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为360,000.00,支出决算为22,000.00,完成年初预算的6.11%,支出决算较上年增加5,317.00元,增长31.87%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出年初预算为360,000.00,决算为22,000.00,完成年初预算的6.11%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是遵守中央八项规定,厉行节约,禁止浪费,减少公务接待支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加5,317.00,增长31.87%,具体是国内接待费支出决算22,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加5,317.00元,增长31.87%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加主要原因2024年支付的接待费中含部分2023年的接待费

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待24.0批次(其中:外事接待0批次),接待人次183人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待云南财经大学调研组、州委组织部调研组、省州委老干部局调研、省关工委调研组发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会组织部2024年机关运行经费支出1,216,571.18比上年增加792,337.46,增长186.77%主要原因离退休干部公用经费从2023年项目支出调到2024年的基本支出。部门机关运行经费主要用于办公耗材费用、水电费用、出差费、接待费、培训费、会议费、公务交通补贴、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党元阳县委员会组织部资产总额6,101,209.05元,其中,流动资产794,072.08元,固定资产5,307,136.97元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少345,723.46,其中固定资产减少280,911.82。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产61项,账面原值298,889.00,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额70,828.00元,其中:政府采购货物支出70,828.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额62,078.00元,其中:授予小微企业合同金额53,080.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800120301111

 




附件【中国共产党元阳县委员会组织部20250901101042890.xlsx