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索引号yyxczj/2025-00201
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发布机构元阳县财政局
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文号
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发布日期2025-09-05
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时效性有效
中国共产党元阳县委员会宣传部2024年度部门决算
中国共产党元阳县委员会宣传部2024年度部门决算
监督索引号53252800873301000
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委、县委宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划,研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划、统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署、协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作、落实党中央省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合县委巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作,承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。
6.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版(版权)工作的方针政策,督促落实新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.从宏观上统筹协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推广群众文化建设。
9.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策,督促落实电影业的管理政策,管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,组织对有关电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动。
10.对全县新闻出版、广播电视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。
11.统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调全县对外宣传工作,组织全县贯彻落实中央、省委、州委和县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设,指导对外文化交流工作。
13.统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题对外宣传口径。
14.受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
15.贯彻党的宣传方针政策,负责全县广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作;拟订全县广播电视节目评价办法并组织实施,指导、监管广播电视广告播放;组织协调推进广播电视行政审批制度改革,监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收;协调推进广播电视科技创新和重大科技工程项目攻关;负责广播电视技术质量监督,指导广播电视技术计量检测和技术成果应用转化;协调推进全县广播电视系统体制机制改革和三网融合,推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。
16.负责指导行政区域内网络视听节目服务的发展和宣传;对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管,承担节日应急处置工作;指导网络视听节目监管体系建设,组织查处非法开展网络视听节目服务行为;组织落实广播电视和网络视听科学发展政策、规划、行业标准;拟订并组织实施广播电视和网络视听地方性科技发展措施、规划、标准;管理发放信息网络传播视听节目许可证,承担广播电视视频点播业务的审批工作。
17.统筹重大突发事件网络舆情预警、报告和处置;组织协调敏感问题网络舆论斗争工作;依法规范全县互联网舆情服务市场;负责全县互联网信息内容监测指挥平台建设,协调技术管控系统建设;组织开展网络安全和信息化对外交流与合作;统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导相关工作;负责属地网站、新媒体转载新闻稿源的监督管理工作;会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展、推动网络阵地建设;统筹有关新闻网上发布工作;贯彻落实互联网新闻信息传播技术标准,指导县内新闻网站的规划和建设;指导推动全县网络评论员队伍建设,组织开展网上重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的评论引导;统筹移动互联网信息内容管理工作;依法承担属地网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管工作;统筹推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设,发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进网络社会组织党建工作,引导和规范网络社群发展;开展网络人士的团结引导工作。
18.贯彻落实并监督实施网络安全和信息化相关法律法规、规章,贯彻落实网络安全和信息化领域的标准并监督实施;承担执法监督、行政复议等工作;研究拟订我县网络安全和信息化发展战略规划,协调拟订扶持我县信息网络行业自主创新和发展的政策体系,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新体系,组织开展我县互联网经济发展态势研究;组织协调落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策;组织开展网络舆论生态治理、网络执法督查有关工作,处置和封堵属地网上有害信息,依照有关法律和规定查处有关违法违规行为和网站;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导协调网络游戏、网络视听、网络出版相关业务工作;协调督促有关部门查办网络重大案件,指导和督促网络行政执法工作;统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设,协调信息安全保护工作;指导督促全县党政部门、重点行业、新闻网站网络安全保障工作;指导网络安全信息共享和通报;统筹协调推进信息化工作,协调信息化发展中的重大问题统筹推进信息化领域军民融合深度发展;协调推动公共服务和社会治理信息化,指导协调电子政务工作;指导推进社会信息资源开放利用,促进公共信息资源共享;推动跨行业、跨部门的互联互通;承担互联网信息服务、移动互联网发展有关工作;贯彻落实互联网数据管理有关政策;指导协调涉及全县互联网安全运行的重大工程和体系建设的规划、论证等工作;支持互联网新媒体应用创新发展,指导推进新技术新应用安全评估。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,分别是:办公室(理论科)、意识形态工作协调科、新闻与传播管理科(应急新闻报道中心办公室、宣传教育科)、文化艺术科(出版发行和版权管理科、县“扫黄打非”领导小组办公室)、传媒机构管理科、网络舆情和网络信息传播管理科。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产党元阳县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个,分别是:中国共产党元阳县委员会宣传部。
纳入中国共产党元阳县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的:公务员7人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员17人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11人)。年末遗属2人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
党的理论武装工作、意识形态安全工作、党史学习教育工作、新闻宣传舆论工作、精神文明创建工作、文艺文化改革工作、广播影视版权工作、加强自身建设工作。
第二部分2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党元阳县委员会宣传部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出;没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党元阳县委员会宣传部2024年度收入合计5,960,010.60元。其中:财政拨款收入5,960,010.60元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少472,127.67元,下降7.34%。其中:财政拨款收入减少472,127.67元,下降7.34%;上级补助收入0.00元;事业收入0.00元;经营收入0.00元;附属单位上缴收入0.00元;其他收入0.00元。主要原因是:2024年本单位人员调动,工资基数减少,人员经费减少,导致收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党元阳县委员会宣传部2024年度支出合计5,988,610.60元。其中:基本支出3,856,010.60元,占总支出的64.39%;项目支出2,132,600.00元,占总支出的35.61%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少443,527.67元,下降6.90%。其中:基本支出减少109,236.72元,下降2.75%;项目支出减少334,290.95元,下降13.55%;上缴上级支出0.00元;经营支出0.00元;对附属单位补助支出0.00元。主要原因是:2024年本单位人员调动,工资基数减少,人员经费减少,支出减少。广播电视节目维护费项目减少,项目支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,856,010.60元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,685,384.60元,占基本支出的95.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170,626.00元,占基本支出的4.42%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党元阳县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,132,600.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:
其他宣传事务支出538,600.00元,占项目支出的25.26%。主要用于机构运行所产生的办公费、电费、差旅费。
广播电视事务支出270,000.00元,占项目支出的12.66%。主要用于广播电视机站电费,网络信息费。
其他广播电视支出1,038,000.00元,占项目支出的48.67%。主要用于广播电视数字、模拟维护费。
宣传文化发展专项支出286,000.00元,占项目支出的13.41%。主要用于农家书屋经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党元阳县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出5,960,010.60元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少472,127.67元,下降7.34%,完成年初预算的152.53%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3,267,512.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.82%,完成年初预算的116.39%。主要用于人员工资的发放,机构运行所产生的办公费、差旅费等。造成预决算差异的主要原因是人员变动,年中预算调整。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出1,667,920.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.99%,完成年初预算的2,256.39%。主要用于广播电视节目运维费,农家书屋经费支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中,根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。
8.社会保障和就业(类)支出461,384.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%,完成年初预算的102.41%。主要用于在职职工的基本养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动,年中预算调整。
9.卫生健康(类)支出254,982.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的92.26%。主要用于在职职工的基本医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动,年中预算调整。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出308,211.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%,完成年初预算的103.07%,主要用于住房保障支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动,年中预算调整。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,支出决算较上年减少30,000.00元,下降100.00%。财政拨款“三公”经费支出年初预算为88,200.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为88,200.00元,决算为0.00元。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出决算较上年减少30,000.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少30,000.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88,200.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少30,000.00元,下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为88,200.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神,严格控制机关运转成本支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0%,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少30,000.00元,下降100.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少30,000.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神,严格控制机关运转成本支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
无。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党元阳县委员会宣传部2024年机关运行经费支出170,626.00元,比上年减少1,574.00元,下降0.91%,主要原因是2024年本单位人员调动,公用经费减少。部门机关运行经费支出主要用于办公费、水电费、委托业务费、其他交通费等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党元阳县委员会宣传部资产总额2,297,303.90元,其中,流动资产550,614.68元,固定资产1,746,689.22元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,502,632.66元,其中固定资产增加1,489,894.29元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额93,080.00元,其中:政府采购货物支出93,080.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,770.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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