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索引号yyxjytyj/2026-00016
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发布机构元阳县教育体育局
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文号
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发布日期2026-09-01
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时效性有效
元阳县教育体育局2025年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署,拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施;负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理,指导教育教学改革;指导教师队伍和教练员队伍工作,加强教育体育人才队伍建设;统筹管理教育体育经费;承担体育教育法律法规知识的宣传教育和监督检查;统筹和指导少数民族教育体育工作;指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置;指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作;指导青少年校外教育工作;规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作,立德树人;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估,普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导,以及其他各级各类教育专项督导;指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作,规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展,组织实施现代远程教育和信息化教育工作;贯彻国家语言文字工作方针、政策,组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准,并协调监督检查;指导推广普通话和普通话测试工作;推进体育领域的公共服务,规划、引导公共体育产品生产,指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设;实施全民健身规划;统筹规划全县竞技体育发展;拟订全县体育产业发展规划、政策并组织实施;完成县委、县政府及州教育体育局交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:1.办公室(计划财务科〈勤工俭学办公室〉安全保卫科〈政策法规科〉);2.县委教育工委办公室(监察审计科);3.县人民政府教育督导室办公室(德育科);4.人事科;5.基础教育科(职业教育与成人教育科〈民办教育科〉);6.体育科(竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科)和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。
所属单位46个,分别是:
1.元阳县教育体育局(本级)
2.元阳县新街镇中心幼儿园
3.元阳县第一幼儿园
4.元阳县南沙镇中心小学
5.元阳县新街镇中心小学
6.元阳县新街镇胜村中心小学
7.元阳县牛角寨镇中心小学
8.元阳县沙拉托乡中心小学
9.元阳县嘎娘乡中心小学
10.元阳县上新城乡中心小学
11.元阳县小新街乡中心小学
12.元阳县逢春岭乡中心小学
13.元阳县大坪乡中心小学
14.元阳县攀枝花乡中心小学
15.元阳县黄茅岭乡中心小学
16.元阳县黄草岭乡中心小学
17.元阳县俄扎乡中心小学
18.元阳县马街乡中心小学
19.元阳县新街镇第一小学
20.元阳县新街镇第二小学
21.元阳县民族小学
22.元阳县新街中学
23.元阳县新街镇胜村中学
24.元阳县牛角寨中学
25.元阳县沙拉托中学
26.元阳县嘎娘中学
27.元阳县上新城中学
28.元阳县小新街中学
29.元阳县逢春岭中学
30.元阳县大坪中学
31.元阳县攀枝花中学
32.元阳县黄茅岭中学
33.元阳县俄扎中学
34.元阳县马街中学
35.元阳高级中学
36.元阳县第一中学
37.元阳县民族中学
38.元阳县特殊教育学校
39.元阳县思源实验学校
40.元阳县青少年校外活动中心
41.元阳县第二中学
42.元阳县教师发展中心
43.元阳县民族职业高级中学
44.元阳县南沙中学
45.元阳县黄草岭中学
46.元阳县第二幼儿园
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共46个。分别是:
1.元阳县教育体育局(本级)
2.元阳县新街镇中心幼儿园
3.元阳县第一幼儿园
4.元阳县南沙镇中心小学
5.元阳县新街镇中心小学
6.元阳县新街镇胜村中心小学
7.元阳县牛角寨镇中心小学
8.元阳县沙拉托乡中心小学
9.元阳县嘎娘乡中心小学
10.元阳县上新城乡中心小学
11.元阳县小新街乡中心小学
12.元阳县逢春岭乡中心小学
13.元阳县大坪乡中心小学
14.元阳县攀枝花乡中心小学
15.元阳县黄茅岭乡中心小学
16.元阳县黄草岭乡中心小学
17.元阳县俄扎乡中心小学
18.元阳县马街乡中心小学
19.元阳县新街镇第一小学
20.元阳县新街镇第二小学
21.元阳县民族小学
22.元阳县新街中学
23.元阳县新街镇胜村中学
24.元阳县牛角寨中学
25.元阳县沙拉托中学
26.元阳县嘎娘中学
27.元阳县上新城中学
28.元阳县小新街中学
29.元阳县逢春岭中学
30.元阳县大坪中学
31.元阳县攀枝花中学
32.元阳县黄茅岭中学
33.元阳县俄扎中学
34.元阳县马街中学
35.元阳高级中学
36.元阳县第一中学
37.元阳县民族中学
38.元阳县特殊教育学校
39.元阳县思源实验学校
40.元阳县青少年校外活动中心
41.元阳县第二中学
42.元阳县教师发展中心
43.元阳县民族职业高级中学
44.元阳县南沙中学
45.元阳县黄草岭中学
46.元阳县第二幼儿园
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员3,930人。包括财政拨款开支经费的:公务员9人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员3,913人,机关和事业工人8人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1,402人(离休0人,退休1,402人)。年末学生62,492人。年末遗属182人。
车辆编制5辆,在编实有车辆5辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)坚持党建领航,党的领导机制全面加强。一是严格落实“第一议题”制度,加强理论学习中心组学习和研讨。全年开展党组理论学习中心组学习8次,召开工委会4次,党组会6次。二是积极推进思政课改革创新,切实落实县级领导挂钩联系学校制度,并将习近平文化思想融入其中。县处级领导上思政课49次,解决问题30余个,同时开展主题活动200场次,覆盖学生60,000人次。三是巩固党组织领导的校长负责制成效,压实党建责任,开展党组织书记抓基层党建述职评议,整改反馈问题130余条。完成43个党组织的换届选举工作,新建党组织6个,选派党建指导员13名,实现民办学校党组织全覆盖。培养入党积极分子11人,发展党员15人,转正党员19人。以“线上+线下”模式举办党务干部暨普通党员培训班,1,100余名党员同步参训。开展“万名党员联万家”活动,组建志愿服务队59支,家访2,200余次,解决实际问题2,800余件。持续深化党组织结对共建,送教下乡60余次,助力教育质量提升。四是抓实党风廉政建设,压实主体责任与“一岗双责”,深化集中整治群众身边不正之风和腐败问题及清廉学校建设,完善清廉教育治理体系。深入贯彻中央八项精神规定精神学习教育,强化警示教育,精准防控廉政风险。组织党员集中学习300余次,讲授专题党课60余次,开展警示教育100余次。五是稳步推进意识形态工作,严格落实责任制,定期召开分析研判会议,召开专题会议2次。抓实阵地管理,规范教材审核、教师行为及校园新媒体运营。
(二)坚持铸魂育人,立德树人体系全面完善。一是深化立德树人。开展习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”及“扣好人生第一粒扣子”主题活动240余场。选树省州级“五好学生”85名、“优秀学生干部”57名、“先进班集体”12个。二是推进思政建设一体化。配齐803名思政教师,深挖教材思政元素,创新教学形式,评选县级“学科德育特色课堂”23个。打造哈尼博物馆等“行走的思政课”线路,建成梯田研学基地开展活动4次惠及500余人,成立“赵何琴名师工作室”。三是加强心理健康教育。实现心理辅导室全覆盖(含30个标准化),配备专兼职教师180名,落实每两周1课时。成立“强丽君名师工作室”,开展研修10次、培训教师120余人。四是强化劳动教育。保障每周1课时,开课率100%。建立“一生一档”,建成校内劳动基地65个、技能教室61个,利用校外资源确保每班每学期基地劳动至少1次。五是关爱留守儿童。建立“一生一档”,落实四级包保责任制,“万名党员联万家”结对帮扶2,000余人次。联合妇联实施“为爱筑桥”项目,捐助礼包500份,资助100名留守儿童各1,200元。六是狠抓师德师风。印发专项方案及清单,召开专题会议及警示教育300余场。排查风险隐患200余次,一对一管控风险教职工。督查学校180余所,提醒谈话校长42人次、班子成员400余人次。七是铸牢中华民族共同体意识。开发木工、刺绣等民族文化校本课程,推动“一校一品牌”。思源学校《非遗竹编》获州级美育一等奖,元阳一中、民族小学获省说课比赛二等奖。年内7名教师州级课例获奖,14名学生州级非遗获奖,民族小学学生获省“石榴红”演讲一等奖。
(三)坚持质量为先,教育教学水平全面提升。一是推进学前教育普及普惠、安全优质发展。投入976.17万元新建改扩建4所幼儿园,普惠园覆盖率达100%,公办园在园幼儿占比88.26%,学前三年毛入园率94.63%。规范办园行为,强化教研,提高保教质量。二是推动义务教育优质均衡发展。组建8个基础教育集团,涵盖8所牵头校、134所成员校,实现学校优质资源覆盖50.53%、学生优质资源覆盖率73.93%。投入5,004万元实施薄弱环节改善等17个建设项目和采购项目,拨付义务教育贫困学生生活补助2,185.5万元惠及学生37,130人,义务教育公用经费6,128.45万元,惠及学生60,463人。拨付学生资助1.4亿元惠及学生19.4万人次。开展质量监测,持续推进优质均衡。三是推动高中教育优质特色发展。投资5,000万元实施二中扩建项目。通过集团化办学扩大资源,开展新高考培训。发放国家助学金446.04万元惠及3,825人,普通高中免学费86.68万元惠及2,167人。四是职业教育增效提质。推进“双优”“双高”计划,与红河职院贯通培养升学率87.5%,开设订单班实习就业对口率97%,投入1,000万元建成实训中心,年培训1,500人次。发放雨露计划914.6万元,惠及3,904人次。全县九年义务教育巩固率、小学适龄儿童入学率、初中阶段入学率、高中阶段毛入学率分别达到100.07%、99.59%、99.92%、90.2%;今年九年级初中学业水平考试600分以上721人,占南部六县33.6%。高考成绩稳步提升,全县参加高考1,075人,本科总上线111人,本科上线率10.33%,总上线率99.91%。
(四)坚持人才为本,教师队伍结构全面优化。组建思政、美术等6个名师工作室。按岗位设置的规定重新对全县3,853名中小学教职工进行聘任,并开展年度履职考核工作。同时对符合正常晋升的3,672名中小学教职工进行了正常晋升一级薪级工资,共计补发金额35.5902万元。加大专业教师补充力度,完成校园招聘教师14名、事业单位公开招聘教师30名、“红河奔腾”教育人才招引1名、特岗教师招聘100名、安置“优师计划”6名和外县市调入教师7名。发放乡镇岗位补贴1,832.79万元,乡村教师差别化生活补助1,383.15万元。按规定对107人进行教师资格认定,其中幼儿园29人、小学41人、初中14人、高中23人。申报州级课题12项、县级10项,结题县级课题3项;教师论文评选一等奖72篇、二等奖110篇、三等奖66篇。开展各类教师培训8,256人次。
(五)坚持底线思维,校园安全防线全面构筑。一是安全责任体系持续健全。严格落实校园安全责任制要求,定期召开全县校园安全工作会议,分析形势,研究防范措施。二是隐患排查整治扎实深入。聚焦防溺水、防欺凌、消防、食品、校舍、交通(校车)、实验室危化品等重点领域,联合公安、市监、卫健等部门开展春秋季学期安全检查。三是安全宣传教育常抓不懈。利用重要节点,通过多种载体广泛开展防溺水、防火、防交通事故、防欺凌、防诈骗、防性侵、食品安全、心理健康等专题教育。组织应急疏散演练1,000余场次,覆盖师生8万余人次,提升师生安全意识和自救能力。四是“三防”建设基础不断夯实。推进校园安防建设巩固提升,联合公安机关加强校园周边巡逻防控和“护学岗”建设,打击涉校违法犯罪。五是应急管理能力稳步提升。修订完善应急预案,加强应急物资储备和管理。组织重点岗位人员安全培训。加强部门联系,及时发布预警,做好极端天气和地质灾害防范。六是联防联控机制有效运行。发挥校园安全联席会作用,定期会商,信息共享,协同联动。对接属地,动员社会力量参与治理。畅通家校沟通渠道,强化家长监护责任,共同守护学生安全。
(六)坚持体教融合,体育事业全面发展。投资30余万元建设摔跤训练基地,恢复中小学摔跤特长生招生训练。30人次教师参加省级以上体育培训。确保体育课时,完成全县小学毕业生体育测试。举办书画展、艺术展演和匹克球培训。开展全民健康跑和民族传统体育项目传承。成功举办彝族火把节暨民族团结摔跤运动会,14名优秀青少年将参加省级赛事。元阳县将传统摔跤列为县级非物质文化遗产,推动活态传承。体育赛事活动丰富,包括小学生篮球联赛和“勤锻炼”篮球联赛,促进全民健身和民族交流。教体融合机制创新,与省州体校建立输送机制,计划打造摔跤特色学校,复兴民族传统体育。五育融合深入推进,深化教育改革,优化课后服务,促进学生全面发展。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元阳县教育体育局2025年度收入合计858,147,764.91元。其中:财政拨款收入854,929,748.54元,占总收入的99.63%;无上级补助收入;事业收入3,073,543.55元(含教育收费3,073,543.55元),占总收入的0.36%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入144,472.82元,占总收入的0.02%。
与上年相比,收入合计增加25,070,114.11元,增长3.01%。其中:财政拨款收入增加26,758,095.67元,增长3.23%;事业收入减少1,759,562.86元,下降36.41%;其他收入增加71,581.30元,增长98.20%。主要原因:一是本年度教师人数较上年增加67人,且开展体育活动较上年增多,故财政拨款收入较上年增加;二是本年度学生人数减少,导致收取的学费、住宿费等减少,事业收入减少;三是本年度教师发展中心收到红河学校合作办学工作经费、收支专户利息确认为其他收入,故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
元阳县教育体育局2025年度支出合计859,619,781.11元。其中:基本支出673,479,980.95元,占总支出的78.35%;项目支出186,139,800.16元,占总支出的21.65%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加25,967,180.35元,增长3.11%。其中:基本支出增加65,957,220.04元,增长10.86%;项目支出减少39,990,039.69元,下降17.68%。主要原因:一是本年度部门内实有人数减少91人,新增158人,年末实有人数较上年增加67人,故基本支出增加;二是本年度学生人数较上年减少较多,故义务教育公用经费、学生营养餐、生活补助等项目支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障元阳县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出673,479,980.95元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出672,632,022.67元,占基本支出的99.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费847,958.28元,占基本支出的0.13%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障元阳县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出186,139,800.16元。其中:基本建设类项目支出11,775,420.00元。
一般公共服务支出项目经费105,380.00元,主要用于“组团式帮扶”人才代培费101,460.00元,离退休干部党组织和学习活动经费3,920.00元。
教育支出项目经费157,341,563.05元,主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训、其他教育支出服务对象的各种资助补助资金及保障教育类单位正常运转所产生的办公费、维修维护费、培训费、差旅费、水费、电费等支出。
城乡社区支出的项目经费45,681.00元,主要用于体育赛事活动产生的各项支出。
农林水支出项目经费11,433,000.00元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴维修维护费及“雨露计划”补助资金支出。
资源勘探工业信息等支出项目经费67,620.00元,主要用于办公设备采购。
其他支出项目经费17,146,556.11元,主要用于其他政府性基金债务支出16,137,580.50元,彩票公益金支出1,008,975.61元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元阳县教育体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出838,876,393.45元,占本年支出合计的97.59%。与上年相比增加10,519,572.98元,增长1.27%,完成年初预算的133.63%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出175,180.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的492.36%。主要用于退休教师一次性安家费补助69,800.00元、“组团式帮扶”人才代培费101,460.00元、离退休干部活动经费3,920.00元;造成预决算差异的主要原因是“组团式帮扶”人才代培费为上海帮扶资金,未进行年初预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出651,291,873.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.64%,完成年初预算的138.20%。主要用于教育管理事务1,733,425.10元,普通教育624,979,869.12元,职业教育8,669,286.95元,特殊教育4,563,467.13元,进修及培训9,365,514.14元,其他教育支出1,980,311.09元;造成预决算差异的主要原因是本年度部门内实有人数较上年增加67人。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出90,522,193.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%,完成年初预算的124.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出73,027,452.60元,机关事业单位职业年金缴费支出12,096,127.16元,死亡抚恤2,453,438.00元,其他社会保障和就业支出2,945,175.87元;造成预决算差异的主要原因是年初预算时未对一次性死亡抚恤金进行预算且本年度部门内实有人数较上年增加67人。
9.卫生健康(类)支出36,329,719.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,完成年初预算的105.00%。主要用于行政单位医疗81,385.08元,事业单位医疗32,631,649.66元,其他行政事业单位医疗支出3,616,685.15元;造成预决算差异的主要原因是本年度部门内实有人数较上年增加67人。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出11,433,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,年初无此项预算。主要用于职业教育雨露计划补助支出;造成预决算差异的主要原因是雨露计划资助款非县级资金,年初未对此项经费做预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出67,620.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于办公设备更换购置;造成预决算差异的主要原因是年初未对此款进行预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出49,056,806.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%,完成年初预算的99.66%。主要用于在职人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是2025年期间本部门在职人数减少91人,下半年新入职158人,减少人员工资基数高,新入职人员基数低,且自2024年9月后住房公积金未进行调整,导致住房公积金较年初预算减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为345,915.00元,决算为11,806.05元,完成年初预算的3.88%;支出决算较上年减少41,159.96元,下降77.71%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为80,377.00元,决算为11,806.05元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的14.69%;公务接待费支出年初预算为265,538.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少20,052.96元,下降62.94%;公务接待费支出决算较上年减少21,107.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少21,107.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为345,915.00元,支出决算为11,806.05元,完成年初预算的3.41%,支出决算较上年减少41,159.96元,下降77.71%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为80,377.00元,决算为11,806.05元,完成年初预算的14.69%;公务接待费支出年初预算为265,538.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项精神规定,在实际执行中厉行节约、精准管控,减少超预算消费。其中公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度收到捐赠新车,报废旧车,新公务用车运行维护费降低;公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项精神规定及接待费的相关法律法规,厉行节约,非紧急外事活动改为线上、跨区域调研开展,减少接待费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少20,052.96元,下降62.94%;公务接待费支出决算减少21,107.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少21,107.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行中央八项精神规定,在实际执行中厉行节约、精准管控,减少超预算消费。其中公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是:本年度收到捐赠新车,报废旧车,新公务用车运行维护费降低;公务接待费支出决算减少的主要原因是:严格执行中央八项精神规定及接待费的相关法律法规,厉行节约,非紧急外事活动改为线上、跨区域调研开展,减少接待费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门内公务用车运行维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元阳县教育体育局2025年机关运行经费支出145,814.00元,比上年增加12,764.00元,增长9.59%,主要原因是本年度及时支付法律顾问费。部门机关运行经费主要用于行政人员公务交通补贴、水费、法律顾问费、网络费、培训费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,元阳县教育体育局资产总额1,158,909,121.11元,其中,流动资产54,854,035.95元,固定资产1,102,966,094.90元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,088,990.26元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加198,558,417.67元,其中固定资产增加198,462,289.30元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆3辆,账面原值662,790.00元;报废报损资产21,433项,账面原值5,398,593.74元,实现资产处置收入11,973.50元;出租房屋4,668.35平方米,账面原值5,385,514.23元,实现资产使用收入49,973.94元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额74,529,067.70元,其中:政府采购货物支出6,650,975.62元;政府采购工程支出9,448,154.19元;政府采购服务支出58,429,937.89元。授予中小企业合同金额55,862,591.93元,其中:授予小微企业合同金额38,175,049.59元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件【元阳县教育体育局.xlsx】
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