登录 | 注册
  • 索引号
    yyxczj/2026-00184
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-09-01
  • 时效性
    有效

元阳县民族宗教事务局2025年度部门决算

目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

1)研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设的政策建议;研究提出宗教工作的政策建议。

2)负责民族宗教工作有关协调机制的具体事务,协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,对各乡镇各部门贯彻落实党中央、国务院关于民族和宗教工作的决策部署及省、州、县党委、政府工作要求,以及民族宗教法律法规开展指导和督促检查。

3)组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和坚持我国宗教中国化方向的宗教理论、宗教政策,以及民族宗教工作重大问题的调查研究。

4)研究提出民族宗教事务治理体系和治理能力现代化的政策建议;起草民族宗教工作方面政府规章草案和政策制定,协调推进民族宗教工作依法行政,依法保障各族群众的合法权益;依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益。

5)研究提出推进中华民族共有精神家园建设的政策建议,参与中华文化符号和中华民族形象建设;协调推动少数民族优秀传统文化传承保护和创新融合;指导少数民族语言文字的翻译、出版及民族古籍的搜集、整理、出版工作。

6)研究提出促进各民族交往交流交融的政策建议,组织开展民族团结进步示范创建工作,协调推动民族地区互嵌式社会结构和社区环境建设工作;坚持我国宗教中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7)研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的政策建议,促进党的民族宗教政策在经济、文化、社会、生态、安全领域的实施、衔接。参与拟订、实施民族地区和少数民族经济社会发展相关规划,推进民族宗教事务公共服务体系建设,开展民族经济社会发展综合评估工作。

8)研究提出协调民族关系、宗教关系的政策建议,协调处理重大事项,参与民族宗教领域风险隐患防范化解工作,防范利用民族宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透,维护国家统一、民族团结、宗教和顺、社会稳定。

9)统筹协调铸牢中华民族共同体意识、推进我国宗教中国化方向和民族宗教政策、法律法规的宣传教育工作;组织协调民族文化节日、节庆活动。

10)参与拟订少数民族人才队伍和宗教工作队伍建设规划,联系少数民族干部、代表人士和宗教界人士,协助有关部门做好少数民族干部和宗教工作队伍的培养、教育、使用工作;负责提出加强基层民族宗教工作和队伍建设的政策建议。

11)指导宗教界依法开展活动、加强自身建设、全面从严治教,推动在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结教育。

12)完成上级部门和县委、县政府交办的其他任务

基本情况

(一)机构设置情况

元阳县民族宗教事务局共设置5个内设机构,包括:办公室、共同发展科、文化教育与政策法规科、宗教事务科、铸牢中华民族共同体意识建设科。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个,是:元阳县民族宗教事务局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2025年末编制内实有人员9,包括财政拨款开支经费的公务员7人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人2,经费自理人员0

部门2025年末其他人员2人,包括财政拨款开支经费的人员0人,经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计7离休0人,退休7)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人离休0人,退休7

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化宣传教育,全力构筑各民族共有精神家园。抓住“关键少数”,向各乡镇、县级各部门印发《元阳县铸牢中华民族共同体意识应知应会(第一辑)》,订购发放《中央民族工作会议精神学习辅导读本》《中华民族共同体意识概论》150余册,着力提升领导干部和各族群众对铸牢中华民族共同体意识理论政策及重点工作的知晓度、理解度、满意度。在元阳会堂、政务中心、机关单位、学校、企业、宗教活动场所等地方放置《习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想“十二个必须”》《铸牢中华民族共同体意识应知应会小知识“十九条”》等宣传展板20余块,推动重要思想“入脑入心”。发挥“谈”的作用和效能,在全州率先创新开展“元阳县民族团结进步示范单位‘一把手’谈有形有感有效铸牢中华民族共同体意识”实践录制活动,各示范单位(乡镇、县级机关单位、学校等)党委书记、局长亲自讲解,聚焦本单位本行业结合铸牢中华民族共同体意识的特色亮点工作、如何有形有感有效铸牢中华民族共同体意识等,按期在县融媒体中心微信公众号等平台上逐一展播,并推出2025年迎新春特别版,由县委书记亲自讲述,高位推动党政主要负责人抓实民族团结进步创建和铸牢中华民族共同体意识工作,形成品牌效应,增强吸引力、感染力和引领力。传承弘扬普洱《民族团结誓词碑》优良传统,充分挖掘1952年元阳各族各界同立《团结纪念碑》的精神,将习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表回信、普洱《民族团结誓词碑》、红河州新时代民族团结进步爱国公约、元阳县《民族团结纪念碑》等内容复刻成碑立于元阳县铸牢中华民族共同体意识广场(人民广场),让各族群众亲身感受铸牢中华民族共同体意识。在元阳县南沙镇主城区打造“铸牢中华民族共同体意识”大型宣传标语广告10余处,借“农民丰收节”“傣族泼水节”“开秧门”等传统节日广泛树立和突出各民族共享的中华文化符号和中华民族形象,积极引导各族群众牢固树立共同体理念。县民族小学学生白芷涵代表红河州参加云南省中小学首届“石榴红”杯铸牢中华民族共同体意识演讲比赛荣获一等奖。

2.聚焦全域创建,全面促进各民族广泛交往交流交融,深入贯彻落实红河州创建新一轮全国民族团结进步示范州涉及元阳县的各项工作,着重做好迎检线路途中的氛围营造工作,在元阳西收费站口设立“铸牢中华民族共同体意识”大型立体标识;在元绿二级路沿途设立大型宣传标语牌4处;在南沙镇至阿者科村迎检线路途中设置沿路墙体外立面标牌标语17条;在坝达景区门口设置立体宣传标牌1个、墙体宣传标语1处、景区内沿途展示中华文化的灯笼、中国结8处;在阿者科村设置立体宣传展板3个、村内沿途展示中华文化的灯笼、中国结38处;制作可移动式宣传展板12块分别放置在各示范点位入口处。与云南大学马翀伟教授团队合作,在全省率先编撰各民族交往交流交融史料《云梯合鸣:元阳县各民族交往交流交融史》,在元阳县统战系统成功申报马翀伟民族团结进步省级专家工作站。

3.项目示范带动,深入推进民族团结“十百千万”示范引领工程。2025年,共争取少数民族发展任务资金1676万元,实施项目10个,资金争取总量居全州13县市第一位。其中,第一批中央资金710万元,第二批中央资金200万元,省级资金766万元。组织实施好2025年少数民族优秀文化保护传承项目,积极宣传相关政策及指导各单位申报2026年云南省少数民族优秀文化保护传承项目5个,大力弘扬民族优秀传统文化。

4.推进宗教中国化,做好宗教领域整改工作。2025年全县宗教工作主要围绕宗教领域问题整改落实来全面推动宗教事务各项工作。今年宗教领域需要整改的工作有《进一步深化伊斯兰教领域“三化”治理三年行动工作》《宗教事务治理专项行动》《宗教工作突出问题联合督查指出云南问题整改任务》《云南省加强宗教事务依法管理总体工作方案》等。按照上级的统一安排部署,我局始终坚持以问题为导向,逐项对照、逐条推动、逐件落实,“当下改”和“长久立”相结合,以“五个管住”为抓手,在管人、管财、管活动、管群体、管培训方面发力,确保宗教领域各项问题隐患解决清仓见底。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

元阳县民族宗教事务局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;元阳县民族宗教事务局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县民族宗教事务局2025年度收入合计2,465,516.93元。其中:财政拨款收入2,465,516.93元,占总收入的100.00%;无上级补助收入事业收入无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少414,664.73元,下降14.40%。其中:财政拨款收入减少414,664.73元,下降14.40%无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入主要原因:一是按照相关文件要求厉行节约严格控制成本;二是项目中期调整,未及时支付。

二、支出决算情况说明

元阳县民族宗教事务局2025年度支出合计2,465,516.93元。其中:基本支出1971,780.06元,占总支出的79.97%;项目支出127,251.24元,占总支出的20.03%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少414,664.73元,下降14.40%。其中:基本支出增加61,538.25元,增长3.22%;项目支出减少476,202.98元,下降49.1%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因是:一是按照相关文件要求厉行节约严格控制成本;二是项目中期调整,未及时支付

(一)基本支出情况

2025年度用于保障元阳县民族宗教事务局机构正常运转的日常支出1971,780.06元其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1844,528.82元,占基本支出的93.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,251.24元,占基本支出的6.45%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障元阳县民族宗教事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出493,736.87元其中:

1.民族团结稳定项目经费33,046.00元,主要用于其他交通费用

2.房屋结构安全性检测鉴定评估等项目经费6,600.00元,主要用于委托业务费

3.持续深入推进民族团结进步示范创建工作项目经费85,132.87元,主要用于办公费、邮电费、劳务费等。

4.民族团结保障项目经费30,000.00元,主要用于委托业务费。

5.2025年民族宗教专项项目经费32,518.00元,主要用于培训费、委托业务费。

6.项目管理项目经费300,000.00元,主要用于委托业务费。

7.电脑采购资金项目经费6,440.00元,主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县民族宗教事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出2,465,516.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少414,664.73元,下降14.40%,完成年初预算的79.35%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出1,577,495.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.98%,完成年初预算的60.69%。主要用于机关正常运转的日常支出、在职人员工资、民族团结进步示范县工作经费等造成预决算差异的主要原因是一是按照相关文件要求厉行节约严格控制成本;二是项目中期调整,未及时支付。

2.外交(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出363,767.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%完成年初预算的162.43%。主要用于缴纳在职人员的养老保险、工伤保险、职业年金等造成预决算差异的主要原因一是保险基数变动,二是人员变动。

9.卫生健康(类)支出88,273.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,完成年初预算的72.76%。主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险、生育保险等造成预决算差异的主要原因一是保险基数变动,二是人员变动。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出300,000.00,占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%,年初无此项预算。主要用于民族团结进步示范县三年行动建设项目规划编制费造成预决算差异的主要原因是项目管理费增加。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出6,440.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.00%,年初无此项预算;造成预决算差异的主要原因是项目管理费增加

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出129,540.00,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的79.56%。主要用于缴纳在职人员住房公积金造成预决算差异的主要原因是一是保险基数变动,二是人员变动。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费用支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出;公务接待费支出决算上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00,支出决算为0.00,完成年初预算的0.00%,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为140,000.00元,决算为0.00,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,坚持经费控制、公开透明、节约简朴原则,“三公”经费支出得到了有效控制

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出;公务接待费支出决算上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,坚持经费控制、公开透明、节约简朴原则,“三公”经费支出得到了有效控制

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

无需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

元阳县民族宗教事务局2025年机关运行经费支出127,251.24元比上年减少2,257.63元,下降1.74%主要原因人员减少,导致人员经费减少、公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,元阳县民族宗教事务局资产总额514,452.72元,其中,流动资产330,478.13元,固定资产183,974.59元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加16,380.00,其中固定资产增加16,380.00。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;报废报损资产0.00项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额6,440.00元,其中:政府采购货物支出6,440.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。




附件【元阳县民族宗教事务管理局.xlsx