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索引号yyxczj/2026-00188
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发布机构元阳县财政局
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文号
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发布日期2026-09-01
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时效性有效
元阳县归国华侨联合会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
元阳县归国华侨联合会贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于侨联工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。其机关主要职责是:
1.引导和组织归侨、侨眷努力学习政治理论,贯彻执行党的基本路线。
2.广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设;积极为引进海外人才和智力服务,促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。
3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求;参与政治协商,发挥民主监督作用,参与协商和推荐县人民代表大会归侨侨眷代表人选和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。
4.代表归侨、侨眷的利益,依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及《实施办法》,维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。
5.动员和引导归侨、侨眷参加社会主义精神文明建设,移风易俗,艰苦奋斗,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。
6.加强侨联自身建设,发挥民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、基层工作部(海外交流部)。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个,即:元阳县归国华侨联合会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.强化政治引领,凝聚侨界共识。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,通过多种学习形式强化侨联干部思想政治建设,践行“四个意识”“四个自信”“两个维护”。二是召开县侨联三届二次全委会,总结2025年工作,部署2026年计划。三是组织参加省州县委各类培训会议并传达学习,提升干部政治素养与业务能力,明确工作方向。四是在攀枝花侨胞之家举办党的二十届三中全会宣讲活动,凝聚侨心侨力,推动全会精神落地,为侨务工作提供思想指引。
2.发挥纽带作用,凝聚强大合力。一是开展送医送药服务(发放药品300余份、急救包84份,服务100余人,发放宣传册1000余份、解答侨界群众关于回国创业、跨国婚恋、子女入学等咨询10余条),宣传侨法并解答咨询;落实困难归侨侨眷补助,走访8户发放4000元。二是争取省级困难归侨侨眷重点帮扶经费12000元,分别对牛角寨、新街镇、小新街和逢春岭等4户困难归侨侨眷进行帮扶,惠侨政策落实落地,侨属侨眷切身利益得到保障;为2名新入学大学生争取4000元补助,切实把“为侨服务”落到实处。三是整合各方资源,持续关注困难学生的成长,每年资助县民族职业高级中学9名困难学生,助力教育振兴。四是积极投身元阳籍失联归侨侨眷海外亲属的寻亲工作。根据有意愿寻亲对象,深入侨眷所在地,了解相关信息,梳理历史线索,主动对接州内县市侨联、上级侨联和本县相关部门,借助侨界资源网络,多举措耐心细致地为归侨侨眷提供协助。五是初步分级构建全县侨务网络,联系服务海外侨胞及归侨侨眷,形成全覆盖、权责清、运行顺、作用强的网格化管理服务机制,精准高效服务侨胞。六是联动乡镇、社区(村)力量,全面摸排归侨侨眷情况,逐户核实记录家庭信息及困难成因,精准建立元阳县归侨侨眷困难档案。七是持续做好爱国卫生“7个专项行动”暨巩固卫生县城工作,开展爱国卫生大扫除活动,并做好爱国卫生宣传工作。八是举办端午、中秋国庆文艺联欢会、新春送春联等特色活动,融入侨法宣传,凝聚侨心、弘扬传统文化,营造了全社会尊侨、爱侨、护侨的良好氛围。九是组织2名归侨侨眷参加省侨联主办的“2025年服务贸易赋能民营企业(侨企)创新实践高级研修班”并获得证书,持续壮大县城侨务工作的专业人才队伍,为地方经济高质量汇聚侨界智慧。十是鼓励侨界委员积极参与社会建设,持续资助县内贫困大学生,助力青年成长,让归侨侨眷的社会责任在帮扶中落地生根。
3.提升对外宣传,传递侨界声音。一是积极参与“亲情中华”网上营云南红河营活动,约800余名多国华裔青少年云端领略哈尼梯田魅力,强化其文化认同与家国归属感。二是依托大统战格局,组织6名侨界政协委员建言献策,年内形成集体提案5件次、个人提案3件次。三是以“讲好侨故事”为核心,结合文化活动与线上渠道弘扬传统文化,建立常态化信息报送机制,累计报送侨讯10条(2条获省州采用、10条被县委统战部收录)。四是成立“马翀炜专家基层科研工作部”,研究梯田文化形成民族团结系列学术成果,助力乡村文化与人才振兴,推动哈尼梯田文化保护传承。
4.依法维护侨益,开展法治宣传。成立法律服务站。每月15日由检察院同志为归侨侨眷提供法律援助,该服务站为维护侨胞合法权益搭建重要平台。
5.积极参政议政,发挥界别作用。一是发挥委员参政议政能力。今年共组织侨界委员围绕全县“十四五”规划建言献策,年内撰写集体提案6件。二是加强宣传报道。今年共报送侨讯12条,部分被州侨联和县委统战部采用。传播中国好声音,展现元阳新形象。
6.弘扬中华文化,讲好中国故事,传播中国声音。我会参与“亲情中华·为你讲故事”网上营活动,为海外华裔青少年讲述哈尼梯田与长街宴之美,加深对祖(籍)国民族文化的理解与热爱,传承中华优秀文化,让世界看见元阳的美。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元阳县归国华侨联合会2025年度收入合计758,914.44元。其中:财政拨款收入758,914.44元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加257,293.42元,增长51.29%。其中:财政拨款收入增加257,293.42元,增长51.29%,主要原因是:2025年新增1名职工,费用支出增加;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
二、支出决算情况说明
元阳县归国华侨联合会2025年度支出合计758,914.44元。其中:基本支出588,172.46元,占总支出的77.50%;项目支出170741.98元,占总支出的22.50%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加257,293.42元,增长51.29%。其中:基本支出增加139,347.44元,增长31.05%;项目支出增加117,945.98元,增长223.40%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是2025年新增1名职工,并开展2025年度省级困难归侨侨眷重点帮扶工作和2025年中央华侨事务-送医送药项目,基本支出和项目支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障元阳县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出588,172.46元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出570,139.46元,占基本支出的96.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,033.00元,占基本支出的3.07%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障元阳县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出170,741.98元。其中:
基本建设类项目支出20,000.00元,主要用于建设侨胞之家,围绕国家安全、涉侨政治宣讲、侨法普及等做好魏桥服务工作,支付新采购的办公室电脑,完善侨胞之家为侨服务设施。
救助补助项目经费支出15,000.00元,主要用于看望县内困难归侨侨属侨眷,并发放救助补助资金。
会议项目经费39,340.00元,主要用于2024年12月召开的第三次归侨侨眷代表大会相关会议费用支出,
侨爱心送医送药项目经费12,841.2元,主要用于开展2025年度中央华侨事务-送医送药服务(发放药品300余份、急救包84份,服务100余人,发放宣传册1000余份、解答侨界群众关于回国创业、跨国婚恋、子女入学等咨询10余条),宣传侨法并解答咨询。
工作经费项目83,560.78元,主要用于办公室工作经费、劳务费、差旅费、以前年度公车租赁费用、以前年度残疾人保障金等相关费用,用于保障单位正常运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元阳县归国华侨联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出758,914.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加257,293.42元,增长51.29%,完成年初预算的155.67%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出600,457.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%,完成年初预算的161.88%。主要用于20125港澳台事务支出575,616.98元,占一般公共服务(类)支出的95.86%;20129群众团体事务支出24,841.20元,占一般公共服务(类)支出的4.14%。造成预决算差异的主要原因是:2025年新增1名职工,人员经费支出增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出71,811.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%,完成年初预算的135.71%。主要用于20805行政事业单位养老支出69,462.56元,占社会保障和就业(类)支出的96.73%;20,899其他社会保障和就业支出2,349.28元,占社会保障和就业(类)支出的3.27%。造成预决算差异的主要原因是:2025年新增1名职工,人员经费支出增加。
9.卫生健康(类)支出35,352.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的134.20%。主要用于21011行政事业单位医疗35,352.62元。造成预决算差异的主要原因是:2025年新增1名职工,人员经费支出增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出6,440.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%,完成年初预算的100.00%。主要用于21599其他资源勘探工业信息等支出6,440.00元。造成预决算差异的主要原因是:2025年支付新采购的国产电脑费用。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出44,852.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的120.16%。主要用于22102住房改革支出44,852.00元,造成预决算差异的主要原因是:2025年新增1名职工,人员经费支出增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少3,222.00元,下降100.00%
因公出国(境)费用支出年初预算为9,500.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为47,500.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少3,222.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,222.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少3,222.00元,下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为9,500.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为47,500.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2025年度未开展公务接待,因此无接待费用支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少3,222.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,增长0%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度未开展公务接待,因此无接待费用支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元阳县归国华侨联合会2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0%,主要原因是2024年机构改革,单位性质变更为公益一类事业单位,本单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,元阳县归国华侨联合会资产总额42,364.63元,其中,流动资产2,789.99元,固定资产39,574.64元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加14,320.00元,其中固定资产增加14,320.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件【元阳县归国华侨联合会.xlsx】
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