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索引号yyxczj/2026-00193
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发布机构元阳县财政局
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文号
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发布日期2026-09-01
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时效性有效
中国共产党元阳县委员会组织部2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设,研究提升党的基层组织组织力,增强党的基层组织政治功能;探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式;研究规划党员教育和党员管理工作,制定全县党员发展计划和措施,组织新时期党的建设理论研究。
2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;加强县管领导班子的思想作风建设;负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务;研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施,指导全县公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策,组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部,人才工作的有关政策和制度。
6.负责全县干部队伍建设的具体方针和政策,组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。
7.研究和指导全县干部教育工作,拟定全县干部教育培训计划,组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。
8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调;代县委管理一批优秀专家和拔尖人才,并组织开展有关活动。
9.指导全县退(离)休干部工作,管理元阳县委老干部局。
10.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作,指导干部审查、历史遗留问题的审理工作,管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
11.指导全县机构编制工作,管理元阳机构编制委员会办公室。
12.完成上级组织部门和元阳县委交办的其他任务。
基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置15个内设机构,包括:办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室(新闻办)、人才办、信息科、县委党代会常任制工作办公室综合科、县委老干部局综合管理科、县委老干部局离退休干部待遇科。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.中国共产党元阳县委员会组织部
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的:公务员16人,参照公务员法管理人员4人,事业管理人员和专业技术人员10人,机关和事业工人6人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。年末遗属3人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.以铸魂赋能为抓手,思想建设走深走实。始终把党的政治建设摆在首位,坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。督促各党委(党组)严格执行“第一议题”、理论学习中心组学习等制度,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十届三中全会精神。扎实开展全县深入贯彻中央八项规定精神学习教育,坚持“学查改”一体推进,推动各级党组织以学习研讨、问题查摆、整改整治等形式,教育引导广大党员干部知敬畏、守底线。
2.以选育管用为重点,干部队伍提质增效。做深做实干部政治素质考察,坚持“四重”用人导向。截至2025年10月,共调整干部6批次351人次,对88名政治素质过硬的干部提拔重用或晋升职级。加大工作力量向基层一线倾斜力度,2025年招录的71名公务员中下放到基层一线41名。聚焦干部履职能力提升,举办乡科级干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”进修班、“三个样板”专题进修班、优秀中青年干部培训班暨乡科级副职任职培训班等7个班次,共覆盖289人次;围绕中央经济工作会议、园区建设、国企改革等内容开展梯田大讲堂5期,选派7名干部到中信集团、州级部门、园区等实践锻炼,进一步提升干部队伍综合素养。深化“清廉云南”建设牵头专项行动,积极推进干部政治素质考察与领导班子调优提质行动,2025年研判储备优秀中青年干部161名,掌握履职较弱干部34名并开展提醒谈话,纳入跟踪管理;持续开展干部担当作为激励行动,研究制定《元阳县持续深化干部担当作为“激励行动”2025年重点工作任务清单》,细化措施43条,加大干部“能上能下”力度,年内调整不适宜担任现职干部9名,对1名长期不担当不作为的干部一“下”到底。
3.以强基固本为目标,基层党建全面进步。深入实施党支部“扩先提中治软”行动,完成18个软弱涣散基层党组织的整顿工作。全力做好村(社区)“两委”换届工作,完成140个村(社区)干部任期和离任经济责任审计,储备村级后备力量1,291人,及时调整补充村“两委”干部143人。严格落实发展对象执纪执法部门政审联审机制,全年发展党员229名。完成2024年18个新型农村集体经济和南沙镇大沙坝村“四位一体”项目建设,争取财政扶持资金实施2025年19个新型农村集体经济和攀枝花乡一碗水村“四位一体”项目建设。组建党员突击队、志愿服务队361支5,310余人,落实“1,262”预警叫应直达一线机制,促进基层党组织和党员充分发挥“两个作用”,筑牢防汛“安全之堤”。共优化设置全县1,335个村(居民)小组网格,划分308个专属网格和9,150个“微网格”,按“专兼配合”原则,推动矛盾纠纷排查化解工作常态化制度化。对全县59个“三有”非公企业组建党组织选派32名党建工作指导员,实现新兴领域党的工作全覆盖。建成“司机之家”,为本地及周边县市网约车、货运车司机群体提供“一站式”便利服务。
4.以聚才引智为突破,人才生态持续优化。聚焦专家工作站建设、校地协同合作、本土人才培育、“组团式”帮扶等关键抓手,推动人才工作与县域发展深度融合。建成省级专家基层科研工作站6个(建站数量全州第一),省级院士专家工作站1个,柔性引进各类专家人才29人。推动县民族职业中学与云南机电职业技术学院“3+2”中高职贯通办学,建成元阳首个职业教育开放实训中心。打造全州首个县域集茶、咖、影、学、展为一体的人才展厅、旅居人才服务驿站。巩固“组团式”帮扶效能,完成中组部对教育、医疗、科技的第一个聘期考核及帮扶人员的轮换工作,积极申报“组团式”帮扶人才代培项目2项。
5.以服务提质为主线,老干工作绽放活力。持续推进实施“一月三事项”计划,组织县级老领导外出参观调研、集中上台授课12场次,完善银发人才信息库,新组建6支“五老”宣讲团,在科技、教育、医疗卫生等不同领域发挥专长优势,元阳县梯田“阿波”志愿服务队荣获“云南省离退休干部先进集体”。规范全县35个离退休干部党支部名称,调整优化学习小组和党支部挂联设置,组建51个学习小组,充分发挥党支部领头作用,不断提升离退休干部党组织建设标准化、规范化水平。认真落实提高离休干部和中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部待遇政策,集中遍访慰问离休干部及遗孀、中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部、县级老领导115人次,发放慰问金10.58万元。
6.以自身建设为保障,打造过硬组工队伍。始终把政治建设作为部机关建设的首要任务,常态化落实部务会“第一议题”、理论学习中心组集中学习、支部“三会一课”等制度,2025年共开展部务会第一议题学习20次,理论学习中心组集中学习9次,支部主题党日10次,开展组工讲堂14期。把深入贯彻中央八项规定精神学习教育问题整改同州委提级巡察反馈问题整改相结合,深入检视部机关制度机制短板弱项,修订完善7个方面27项具体制度。加强信息宣传和舆论引导,共报送外宣信息70余篇,内宣信息20余条,网评文章30余篇,组织工作领域网络舆情信息5,800余条,形成调研报告11篇。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党元阳县委员会组织部2025年度收入合计10,966,967.77元。其中:财政拨款收入10,966,967.77元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少2,282,721.06元,下降17.23%。其中:财政拨款收入减少2,282,721.06元,下降17.23%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是2025年无人才工作经费收入,离退休干部公用经费收入、驻村队员补助补贴收入也比上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党元阳县委员会组织部2025年度支出合计10,980,310.48元。其中:基本支出6,781,487.73元,占总支出的61.76%;项目支出4,198,822.75元,占总支出的38.24%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少2,314,140.15元,下降17.41%。其中:基本支出减少254,424.03元,下降3.62%;项目支出减少2,059,716.12元,下降32.91%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出%。主要原因是2025年无人才工作经费支出,离退休干部公用经费、驻村队员补助补贴支出也比上年减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党元阳县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,781,487.73元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,846,054.38元,占基本支出的86.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费935,433.35元,占基本支出的13.79%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党元阳县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,198,822.75元。其中:基本建设类项目支出51,520.00元。
元财债指〔2,025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款经费项目经费464,670.00元,主要用于基层服务型党组织综合平台运行维护及技术支持服务费、干部人事档案数字化建设项目费支出。
干部教育培训项目经费738,490.8元,主要用于新录用公务员暨青年党政储备干部人才入职培训、乡科级干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”进修班暨“三个样板”专题培训、中青年干部培训班暨乡科级副职干部任职培训等支出。
组织事务项目经费531,497.16元,主要用于办公租车费、残疾人就业保障金、职工出差费、单位网络费等支出。
中共元阳县委组织部优化办公设备经费51,520.00元,主要用于购买单位办公设备支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党元阳县委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出10,910,719.20元,占本年支出合计的99.37%。与上年相比减少2,383,731.43元,下降17.93%,完成年初预算的69.74%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出7,509,160.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.82%,完成年初预算的89.54%。主要用于公用经费、人员经费、干部培训、选调生服务群众、干部档案数字化、党建综合平台运行维护等支出;造成预决算差异的主要原因是预算不够精准。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出748,983.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的111.67%。主要用于干部职工的养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险等支出;造成预决算差异的主要原因是人员标准提高、人员增减变动。
9.卫生健康(类)支出316,790.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%,完成年初预算的49.82%。主要用于职工医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是预算不够精准。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出1,820,050.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.68%,完成年初预算的33.15%。主要用于县级驻村队员生活补助和通讯补贴;造成预决算差异的主要原因是中途有人员增减变动。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出51,520.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,年初无此项预算。主要用于购买单位办公设备支出;造成预决算差异的主要原因是中途进行预算调整。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出464,215.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的100.51%。主要用于职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动、公积金基数调整。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为360,000.00元,决算为12,781.00元,完成年初预算的3.55%;支出决算较上年减少9,219.00元,下降41.90%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为360,000.00元,决算为12,781.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的3.55%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少9,219.00元,下降41.90%;具体是国内接待费支出决算12,781.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少9,219.00元,下降41.90%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为360,000.00元,支出决算为12,781.00元,完成年初预算的3.55%,支出决算较上年减少9,219.00元,下降41.90%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为360,000.00元,决算为12,781.00元,完成年初预算的3.55%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是遵守中央八项规定,厉行节约,禁止浪费,减少公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少9,219.00元,下降41.90%,具体是国内接待费支出决算12,781.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少9,219元,下降41.90%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵守中央八项规定,厉行节约,禁止浪费,减少公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次85人(其中:外事接待人次0人)。主要用于中央组织部调研组、红河州委老干部局考察元阳县推荐全省离退休干部先进集体、云岭先锋杂志社采访组、州委组织部政治素质考察组、石屏、建水县委组织部“一湖两城三千年”区域人才协作学习考察、人才集市活动调研组、上海财经大学终身教育学院调研组、红河学院调研组发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党元阳县委员会组织部2025年机关运行经费支出935,433.35元,比上年减少281,137.83元,下降23.11%,主要原因是离退休干部公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公耗材费用、水电费、出差费、接待费、培训费、会议费、公务交通补贴、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党元阳县委员会组织部资产总额3,951,410.95元,其中,流动资产210,372.48元,固定资产3,741,038.47元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,149,798.1元,其中固定资产减少1,566,098.5元。处置房屋建筑物1,433.21平方米,账面原值1,771,277.34元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额124,238.00元,其中:政府采购货物支出124,238.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32,538.00元,其中:授予小微企业合同金额16,080.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件【中国共产党元阳县委员会组织部..xlsx】
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