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索引号yyxczj/2026-00195
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发布机构元阳县财政局
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文号
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发布日期2026-09-01
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时效性有效
云南省元阳县科学技术协会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)主要职能
云南省元阳县科学技术协会是中共元阳县委群团工作部门,为正科级。县科协是由自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织,是中共元阳县委领导下的人民团体,是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我州科学技术事业发展的重要力量,是红河州科学技术协会的组成部分,是县政协的组成单位。其机关主要职责是:
1.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家;
2.开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设;
3.组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力做贡献;
4.弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质;
5.健全科学共同体的自律功能,建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观;
6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;
7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能;
8.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才;
9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业;
10.完成县委、县人民政府和上级科协交办的工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括办公室、组织宣传科、学会工作科、科学技术普及科。所属单位1个,为元阳县少数民族科普工作队。所属单位2个,分别是:
1.云南省元阳县科学技术协会。
2.元阳县少数民族科普工作队。
(二)决算单位构成情况
纳入云南省元阳县科学技术协会2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是:
1.云南省元阳县科学技术协会。
2.元阳县少数民族科普工作队。
云南省元阳县科学技术协会所属1个事业单位不独立核算,并入云南省元阳县科学技术协会核算,故纳入云南省元阳县科学技术协会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省元阳县科学技术协会2025年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员6人,非参公管理事业人员2人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
元阳县科学技术协会高度重视组织领导,构建了以领导班子为核心、各科室(队)协同的工作机制。全年召开党组会9次、干部职工会7次,通过定期与不定期会议,分解任务、明确责任,并严格监督,保障各项决策精准落地。通过集中学习、专题研讨、线上学习等形式,组织学习党的重要理论、科协政策法规及业务知识。全年开展集中学习8次、专题研讨1次、讲党课4次,有效增强了干部职工理论联系实际的能力。
元阳县科学技术协会立足工作实际,结合部门职能特点,加强与县教体局、县农科局等部门的协调联动,以《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》和“科技兴国”战略目标为指导思想,全面落实科学的教育发展观,深入推进科普教育工作,推动科学课程改革与发展。以科普大篷车进基层、科技工作者(志愿者)进基层等活动为载体,充分调动各种科普资源,主动深入中小学校开展科普教育活动,向广大师生宣传《中华人民共和国科学技术普及法》、青少年防溺水、节能环保、食品安全、健康生活等相关科技知识。同时,利用科普大篷车车载展品、植保无人机、机器狗、VR虚拟现实、智能机器人、智能象棋等高科技产品,开展国防教育、低空经济等科普讲座及科普知识竞答。现场与师生开展互动体验活动,师生们亲身体验、亲手操作,感受到了科技的无穷魅力。特别是充分调动科普志愿者积极参与,别开生面开展植保无人机进校园现场演练展示,向在校师生介绍了植保无人机的基本构造、飞行原理、生产用途,现场展示双植保无人机物品吊运、农药喷洒等作业操作过程,让师生们近距离感受到了高科技在现代农业中的智慧力量。志愿者生动细致的讲解,高超精湛的飞行技能表演,赢得了阵阵掌声和欢呼。内容丰富多彩、生动有趣的科技体验活动,让青少年在实践中感受科技的魅力,激发他们学科学、爱科学的兴趣,极大程度上培养了他们的创新精神和实践能力。
2025年,科普大篷车进校园活动共开展10场,发放科技法律法规、青少年防溺水、防邪反邪、防灾减灾、环境保护、食品安全、健康生活、趣味小读本等科普宣传资料、科普用品9924册/份,受众师生7444人,活动获得了广大师生的一致好评;“元阳这堂摸得到的科技课太酷啦!”“梯田沃土育新苗 科技星火启未来”“无人机进校园,校园沸腾了”等宣传活动在县电视台、县级融媒体中心、“云上梯田和美元阳”等信息网络平台上进行了宣传报道,引起了社会各界的广泛关注。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省元阳县科学技术协会2025年度收入合计1,670,964.93元。其中:财政拨款收入1,670,964.93元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。增加主要原因是:本年度科普项目经费增加。
与上年相比,收入合计增加186,876.77元,增长12.59%。其中:财政拨款收入增加186,876.77元,增长12.59%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。增加主要原因是:本年度科普项目经费增加。
二、支出决算情况说明
云南省元阳县科学技术协会2025年度支出合计1,670,964.93元。其中:基本支出1,414,373.50元,占总支出的84.64%;项目支出256,591.43元,占总支出的15.36%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。增加主要原因是:本年度科普项目经费增加。
与上年相比,支出合计增加186,876.77元,增长12.59%。其中:基本支出增加177,466.06元,增长14.35%;项目支出增加9,410.71元,增长3.81%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。增加主要原因是:本年度科普项目经费增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省元阳县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,414,373.50元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,353,093.04元,占基本支出的95.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,280.46元,占基本支出的4.33%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省元阳县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出256,591.43元。其中:基本建设类项目支出6,440.00元。
科普项目经费256,591.43元,主要用于开展科普宣传活动、农函大培训、科普示范社区建设、组织开展种植养殖业技术培训、科普大篷车科普宣传活动等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省元阳县科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,670,964.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加186,876.77元,增长12.59%,完成年初预算的116.55%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出1,325,903.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%,完成年初预算的123.38%。主要用于行政运行及项目支出,开展科普宣传活动,农函大培训,创建科普示范基地,科普大篷车科普宣传活动等支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出152,063.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%,完成年初预算的95.47%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
9.卫生健康(类)支出77,273.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的91.21%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出6,440.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,主要用于办公设备购置。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出109,284.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%,完成年初预算的95.02%。主要用于:在职人员住房公积金费用支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,650.00元,决算为3,959.30元,完成年初预算的15.44%;支出决算较上年减少16,021.42元,下降80.18%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为3,959.30元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的19.80%;公务接待费支出年初预算为5,650.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,021.42元,下降80.18%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
云南省元阳县科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,650.00元,支出决算为3,959.30元,完成年初预算的15.44%,支出决算较上年减少16,021.42元,下降80.18%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为3,959.30元,完成年初预算的19.80%;公务接待费支出年初预算为5,650.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神,本着厉行节约的原则,压缩经费开支,导致实际支出比预算数小。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少16,021.42元,下降80.18%;公务接待费支出决算减少0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神,本着厉行节约的原则,压缩公务用车运行维护费开支;其次,本年未发生公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省元阳县科学技术协会2025年机关运行经费支出61,280.46元,比上年减少17,855.56元,下降22.56%,主要原因是部门合并办公相关经费减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省元阳县科学技术协会资产总额270,291.01元。其中,流动资产46,934.83元,固定资产223,356.16元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加221,308.00元,其中固定资产增加221,308.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额59,938.30元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出59,938.30元。授予中小企业合同金额59,938.30元,其中:授予小微企业合同金额59,938.30元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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