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  • 索引号
    yyxczj/2026-00196
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-09-01
  • 时效性
    有效

元阳县信访局2025年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和省、州党委、政府及县委、县政府有关信访工作的指示、规定,督促检查和组织指导全县信访工作。

(二)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。

(三)承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项,及时向有关部门和单位进行交办,并督促、检查办理落实情况。

(四推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案,推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。

(五)综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查工作。

(六)制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题,通过调查研究,提出合理的建议,为领导科学决策服务。

(七)负责信访信息化建设,指导全县信访信息系统建设和应用工作。

(八)负责信访工作宣传和信息发布,做好领导接待群众的事前准备和事后交办、催办、结案工作。向上访群众宣传法律法规、政策,维护正常信访工作秩序。

(九)承担县委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责元阳县信访事项复查委员会办公室日常工作。负责县矛盾纠纷大调处中心办公室日常工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

元阳县信访局共设置2个内设机构,包括:办公室和综合指导科,其中综合指导科包含接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科。所属单位0

(二)决算单位构成情况

纳入元阳县信访局2025年度部门决算编报的单位共1,即:元阳县信访局。

纳入部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的公务员5人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人1;经费自理人员0

部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0离休0人,退休0

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)来信来访情况:截至20251231日,元阳县共受理群众信访365401人次,已办结348件,办结率95.34%

(二)领导干部接访下访:截至1220日,省级领导接访下访11人次,已化解1件。州级领导接访下访11人次,已化解1件。县级领导接访下访212219人次,化解信访矛盾纠纷203件。县级领导公开接访89人次,化解问题5个。

(三)领导包案:县级领导挂钩乡镇及分管领域梳理重大矛盾纠纷和信访积案,明确包案领导与责任部门,推动领导包案、部门落实逐案销号。截至20251231日,梳理案件58件,化解50件,化解率86.20%


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入和支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县信访局2025年度收入合计1,851,730.43。其中:财政拨款收入1,851,730.43,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%

与上年相比,收入合计增加233,336.85元,增长14.42%。其中:财政拨款收入增加233,336.85元,增长14.42%上级补助收入事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。主要原因是:因事业人员增加1人,事业运行、基本养老保险缴费收入比上年度增加;项目收入中信访业务特殊疑难信访救助金比上年度增加。

二、支出决算情况说明

元阳县信访局2025年度支出合计1,851,730.43。其中:基本支出1,611,746.51,占总支出的87.04%;项目支出239,983.92,占总支出的12.96%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加233,336.85元,增长14.42%。其中:基本支出增加154,942.08元,增长10.64%;项目支出增加78,394.77元,增长48.51%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因是:因事业人员增加1人,人员经费支出比上年度增加;项目支出中信访业务特殊疑难信访救助金比上年度增加

(一)基本支出情况

2025年度用于保障元阳县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,611,746.51其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,521,546.51元,占基本支出的94.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,200.00元,占基本支出的5.60%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障元阳县信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出239,983.92其中:基本建设类项目支出9,660.00具体项目开支主要用于情况:

1.工作经费项目20,921.36元;

2.县矛盾纠纷大调处工作经费91,786.87

3.维稳工作经费项目经费47,615.69

4.解决特殊疑难信访问题资金项目经费70,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县信访局2025年度一般公共预算财政拨款支出1,851,730.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加233,336.85元,增长14.42%,完成年初预算的117.44%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出1,457,896.92,占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%,完成年初预算的119.03%主要用于:一是行政运行支出(20103011,063,457.92元;二是事业运行(2010350)支出324,439.00;三是信访业务(2014004)项目支出70,000.00。造成预决算差异的主要原因是:事业人员比上年增加1人,事业人员工资、养老保险、医疗保险等支出比上年增加;信访业务特殊疑难信访救助金及行政运行工作经费比上年度增加。

2.外交(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出170,366.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%完成年初预算的109.12%。主要用于一是机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505168,270.56元;二是其他社会保障和就业支出(20899992,095.00元。造成预决算差异的主要原因是:事业人员比上年增加1人。

9.卫生健康(类)支出86,785.45,占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的106.70%。主要用于一是行政单位医疗支出(210110156,144.01;二是事业单位医疗支出(210110225,005.48;三是其他行政事业单位医疗支出(21011995,635.96造成预决算差异的主要原因是:事业人员比上年增加1人。

10.节能环保(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出9,660.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,年初无此项预算。造成预决算差异的原因是预算执行中,根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

15.商业服务业等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出127,022.00,占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的111.04%造成预决算差异的主要原因是:事业人员比上年增加1人。

20.粮油物资储备(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为114,000.00元,决算为11,879.00元,完成年初预算的10.42%;支出决算较减少1,034.51元,下降8.01%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为54,000.00,决算为10,000.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的84.18%,完成年初预算的18.52%公务接待费支出年初预算为60,000.00,决算为1,879.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的15.82%,完成年初预算的3.13%

因公出国(境)费用支出决算较上年增0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加73.49元,增长0.74%公务接待费支出决算较上年减少1,108.00元,下降37.09%;具体是国内接待费支出决算1,879.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,108.00元,下降37.09%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为114,000.00,支出决算为11,879.00,完成年初预算的10.42%,支出决算较上年减少1,034.51元,下降8.01%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出年初预算为54,000.00,决算为10,000.00,完成年初预算的18.52%;公务接待费支出年初预算为60,000.00,决算为1,879.00,完成年初预算的3.13%2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加73.49,增长0.74%;公务接待费支出决算减少1,108.00,下降37.09%,具体是国内接待费支出决算1,879.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求,公务接待费支出减少。公务用车运行维护费支出增加原因是修理费增加。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州级元阳调研、指导信访业务工作及乡镇领导接访群众等发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

元阳县信访局2025年机关运行经费支出90,200.00比上年减少4,450.00,下降4.70%主要原因本单位厉行节约,节约型办公落实党政机关过紧日子相关要求。部门机关运行经费主要用于工会经费23,000.00,福利费9,000.00元,其他交通费58,200.00

二、国有资产占用情况

截至2025年末,元阳县信访局资产总额273,569.45元,其中,流动资产12,110.48元,固定资产257,783.97元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3,675元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少27,093.35,其中固定资产减少36,731.91。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额14,014.80元,其中:政府采购货物支出5,518.80元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,496.00元。授予中小企业合同金额10,296.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上政府采购工程支出不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的政府采购工程项目支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。





附件【元阳县信访局.xlsx