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索引号yyxczj/2026-00218
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发布机构元阳县财政局
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文号
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发布日期2026-09-01
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时效性有效
元阳县融媒体中心2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责全县新闻媒体宣传工作,指导联系全县各单位新闻宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向,负责做好涉元阳舆情信息的正面宣传报道和引导工作。
负责县广播电视宣传工作,指导全县广播电影电视机构的宣传业务,把握正确的舆论导向和创作导向。负责广播电视新闻节目制作和播出。
负责县各新媒体平台(网站、微信、微博、手机报、客户端APP等)新闻信息的采编与更新,各平台栏目、版面的设计制作等维护管理工作,负责各新媒体平台的开发运用。
统筹并整合元阳户外公益广告资源,承担户外公益广告宣传平台的监管和运行,负责做好公益广告的刊播工作。
承办元阳县委、县政府及上级单位交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、总编室、全媒体中心、技术部、广告专题部。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即元阳县融媒体中心。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员20人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
主要指标完成情况
一是在媒体融合发展进程中,新闻宣传的传播力、引导力、影响力和公信力均得到了显著提升。过去一年间,拍摄制作了《元阳暖冬之旅》等140余个精品短视频。报送25个推优作品,其中《家门口的务工车间 让顾家赚钱“两不误”》《哈尼梯田最佳观赏期》被全国新媒体联盟广泛宣传。在海外传播平台发布21条宣传内容,4个作品在省、州级评奖中荣获佳绩。二是各平台累计发布各类信息20831篇,其中1911余条新闻信息及短视频被中央和省州媒体采用,其中央级375条/次、省级557条/次、州级956条/次,国际外媒平台采用23条。应急广播播发日常宣传节目共计520期,累计播发信息1560条次。协助《求是》杂志社、新华社、云南电视台等上级媒体完成拍摄10余次。创新推出“瞭望梯田”全民阅读栏目,截至目前已刊发10期。三是获奖作品成绩斐然。中心选送作品凭借独特视角、精彩展示和深刻内涵脱颖而出,其中《这个冬季,我在元阳等你,共赴一场光影盛宴》获评优质稿件,《哈尼古歌传承人马建昌》获云南省优秀广播电视新闻“头条”和网络视听新闻首条奖项,《四素同构——哈尼梯田的生态密码》《阿者科村推荐官高花带你一起体验有一种叫云南的生活》获州级上半年优秀作品称号。
重点任务推进成效
重点任务一:以制度革新为先导,构建媒体融合发展长效机制。建立跨部门协作小组,打破传统与新媒体壁垒,贯通内容生产、渠道分发和用户反馈流程。在资源优化配置上,同步推进首播频次调整和新媒体矩阵建设,形成“减频次、增互动、强传播”循环。同时,创新实施“双轨制”培训体系,邀请专家讲座、选派骨干学习,累计培养12名全媒体记者,5人获省级新闻采编资格认证。据统计,2025年原创稿件产量同比增长25%,高流量作品产出率提升12.5%。
重点任务二:一是探索AI主播与动漫元素,融合文化传播与现代技术,增强新媒体产品穿透力,提高内容生产质效。二是制定《元阳县融媒体中心工作成效评价管理制度》等制度,对编内、编外人员统一按月考核,强化结果运用,作为评优评先、职称晋升依据。三是优化流程、畅通沟通,因资金有限,全州率先减少元阳新闻首播频次,保留传统媒体功能,将更多精力投入新媒体,聚焦技术与传播,打造地方特色媒体融合模式。四是引入AI语音合成技术,将重要新闻转为方言音频,通过应急广播覆盖全县乡镇,解决老年与少数民族群体信息接收难题。此外,拓展业务、深化合作,与元阳县委国安办等单位签订30份合同,创收50万余元。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
元阳县融媒体中心2025年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元阳县融媒体中心2025年度收入合计3,538,486.65元。其中:财政拨款收入3,538,486.65元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少1,817,160.82元,下降33.93%。其中:财政拨款收入减少1,817,160.82元,下降33.93%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是:上年实施元阳县农特产品交易平台建设项目,项目经费较大,本年未实施该项目,项目经费急剧减少,故本年财政拨款收入大幅下降。
二、支出决算情况说明
元阳县融媒体中心2025年度支出合计3,538,486.65元。其中:基本支出2,891,279.98元,占总支出的81.71%;项目支出647,206.67元,占总支出的18.29%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少1,817,160.82元,下降33.93%。其中:基本支出增加90,398.86元,增长3.23%;项目支出减少1,907,559.68元,下降74.67%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:上年实施元阳县农特产品交易平台建设项目,项目经费较大,本年未实施该项目,项目经费急剧减少,故本年财政拨款支出大幅下降。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障元阳县融媒体中心正常运转的日常支出2,891,279.98元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,828,581.98元,占基本支出的97.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,698.00元,占基本支出的2.17%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障元阳县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出647,206.67元。其中:基本建设类项目支出19,320.00元。
元财债指〔2025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款项目经费58,080.00元,主要用于化解债务。
元财债指〔2025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款项目经费29,482.56元,主要用于化解债务。
元财预〔2025〕49号元阳县融媒体中心工作经费项目经费41,340.46元,主要用于缴纳残疾人就业保障金。
元财预〔2025〕36号元阳县融媒体中心宣传提质增效工作项目经费30,000.00元,主要用于购买无人机。
元财综指〔2024〕236号中信集团帮扶定点帮扶元阳县(乡村振兴对外宣传)项目经费298,746.40元,主要用于宣传中信集团定点帮扶元阳县乡村振兴工作。
元财综指〔2025〕139号2025年上海市徐汇区对口帮扶元阳县东西部协作宣传项目经费100,000.00元,主要用于沪滇东西部协作全媒体宣传报道。
元财综指〔2024〕209号2024年度上海市徐汇区对口帮扶元阳县计划外资金沪滇东西部协作元阳县全媒体宣传报道项目经费237.25元,主要用于沪滇东西部协作全媒体宣传报道。
元财综指〔2025〕44号宣传报道工作项目经费70,000.00元,主要用于中心公务用车租车费。
元财建发〔2025〕90号2025年第二批中央基建投资预算资金项目经费19,320.00元,为基本建设类项目,主要用于购置电脑及其软件操作系统。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元阳县融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3,538,486.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,817,160.82元,下降33.93%,完成年初预算的132.32%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出87,562.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,年初无此项预算。主要用于化解债务;造成预决算差异的主要原因是:元财债指〔2025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款经费和元财债指〔2025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款资金项目年初未做预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出2,596,353.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.37%,完成年初预算的131.00%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费、公用经费和特定项目支出;造成预决算差异的主要原因:本年实施的元财预〔2025〕49号元阳县融媒体中心工作经费项目、元财预〔2025〕36号元阳县融媒体中心宣传提质增效工作经费项目、元财综指〔2024〕236号中信集团帮扶定点帮扶元阳县(乡村振兴对外宣传)等项目年初未做预算;
8.社会保障和就业(类)支出475,135.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%,完成年初预算的149.61%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出以及其他社会保障和就业支出;造成预决算差异的主要原因是:人员社会保险基数调整,导致保险数据增加。
9.卫生健康(类)支出152,678.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的99.43%。主要用于在职人员的事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是:人员工资医疗基数调整,导致医疗保险数据减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出19,320.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,年初无此项预算。主要用于支付电脑及其软件操作系统购置款;造成预决算差异的主要原因是:元财建发〔2025〕90号2025年第二批中央基建投资预算资金项目,年初未做预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出207,437.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%,完成年初预算的93.83%。主要用于在职人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是:人员减少,导致住房公积金数据减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,750.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为42,750.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,750.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为42,750.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,大大压缩和控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变化
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
元阳县融媒体中心不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元阳县融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出,主要原因:我中心属于非参公管理事业单位,2025年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,元阳县融媒体中心资产总额655,487.67元,其中,流动资产70,588.51元,固定资产577,549.22元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产7,349.94元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,683,229.10元,其中固定资产减少489,913.67元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
元阳县融媒体中心不存在需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件【元阳县融媒体中心.xlsx】
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