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  • 索引号
    yyxczj/2026-00233
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-09-01
  • 时效性
    有效

元阳县工业商务和信息化局2025年度部门决算

目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

元阳县工业商务和信息化局的主要职责是:

(一)贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规;拟订全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划;推进全县产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

(二)制定并组织实施全县工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;提出全县优化产业布局、结构调整的政策建议;组织实施地方性行业技术规范和标准;指导全县工业行业质量管理工作。

(三)监测分析全县工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责全县工业应急管理、产业安全工作;负责全县信息化应急协调、无线电应急处置工作。

(四)负责全县工业和信息化行业管理;负责全县盐业行政管理;负责全县报废汽车回收行业监督管理;组织制定全县工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,实施工业园区管理;开展全县工业和信息化的对外合作与交流。

(五)推进全县工业体制改革和管理创新;负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、县财政专项资金安排的意见;拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导全县引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。

(六)承担全县振兴装备制造业组织协调的责任;加快推进全县电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟订全县高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

(七)参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织全县实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责全县工业和信息化节能工作;研究制定全县民用爆破器材行业发展规划,调整产业结构和产品结构,监督检查民爆产品产销交易活动,实施行政许可初审。

(八)指导全县中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系建设,协调解决有关重大问题。

(九)负责全县信息化行业管理,推动信息化产业发展;统筹协调全县信息网络基础建设;负责指导、组织和协调全县信息技术在工业企业的推广应用,提升两化融合水平。

(十)统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十一)负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实;拟订全县军民融合发展规划、重大政策和相关体制改革方案;协调推进全县军民融合发展重大项目建设,促进相关规划计划有机衔接;研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调国民经济平战转换能力建设,负责国防动员中民航、交通战备、战区恢复工作。

(十二)拟定国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施;研究区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。    

(十三)承担完善市场体系建设相关工作。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;负责拟订药品流通行业发展规划、政策,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革,推动现代药品流通方式发展;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(十四)拟订国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;拟定引导资金投向市场体系建设的政策建议;指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(十五)负责市场调控的有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,进行预测预警和信息引导,按照分工负责重要消费品调控工作;按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

(十六)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,培育骨干流通企业发展;负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十七)组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;牵头负责全县出口基地建设,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十八)牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施;推动服务外包平台建设。

(十九)执行贸易救济政策。

(二十)指导外商投资工作,分析研究外商投资情况;依法核准外商投资企业的设立及其变更事项;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导招商引资和投资促进工作,按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作;指导工业园区的业务工作。

(二十一)负责对外经济合作工作;负责境外就业职业介绍机构的初审和上报等工作;负责监管国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

(二十二)负责拟订商务涉外事务规章制度;申报商务系统出国(境)团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜;归口和管理商务涉外工作;参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

(二十三)会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划;指导、协调口岸、通道建设,负责推进口岸大通关工作;推进口岸通关便利化,参加与邻国的会谈、会晤,协调处置口岸重大突发事件的工作。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十五)与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县工业商务和信息化局负责信息化行业管理,推动信息化产业发展。县委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:办公室(综合研究与政策法规科、人事科);经济运行科(发展规划与投资管理科、原材料工业科、装备工业科、消费品与食品药品工业科、技术创新科);物流与盐业管理科;工业园区科;节约能源科(县节能减排工作领导小组节能工作办公室、资源综合利用科);中小企业服务科;信息化与信息产业科(无线电管理科、无线电监督检查科);行业安全应急监管科(军民融合科);商务科(县整顿和规范市场经济秩序办公室)。

所属单位2,分别是:

1.元阳县节能服务中心(非独立核算、非独立批复单位)

2.元阳县工业园区管理中心(非独立核算、非独立批复单位)

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是:

1.元阳县工业商务和信息化局

2.元阳县节能服务中心

3.元阳县工业园区管理中心

元阳县工业商务和信息化局所属2个事业单位不独立核算,并入元阳县工业商务和信息化局核算,故纳入元阳县工业商务和信息化局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的公务员11,参照公务员法管理人员0,事业管理人员和专业技术人员6,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0离休0,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18离休0,退休18

车辆编制0,在编实有车辆0,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)聚焦提质增效,工业经济平稳增长。

2025,全县规模以上工业总产值1,017,000,000.00,同比增长14.56%,规模以上工业增加值增速0.5%;年内成功推动2家企业实现升规纳规,全县共有规上工业企业13,2024年底净增1户。

)优化营商环境,激发市场主体活力。

2025年成功申报创新型中小企业3,为元阳李氏牛牛食品开发有限公司、滇园优选食品(红河)有限公司、红河沃阳农业有限公司。当前,我县共有创新型企业7,专精特新中小企业1户。全力办理拖欠企业账款投诉件,年内收到上级转办件共35,办结35,办结率100%。严格落实地方债务风险责任清单,坚持遏制增量、化解存量工作原则,完成既定债务清偿化解任务。

)抓牢项目建设,完善园区基础设施。

20253月云南元阳产业园区成功获批,成为省级产业园。围绕园区共实施了元阳县梯田鸭蛋精深加工厂建设、元阳县水塘产业园区道路硬化建设、元阳水塘产业园10kV线路及变压器安装、元阳县鱼片产品精深加工厂提升改造建设、元阳县饲料加工厂建设等14个项目,投入资金71,930,000.00元(其中涉农资金项目11,资金71,080,000.00元;沪滇帮扶资金项目3,涉及资金850,000.00元),完成投资71,580,000.00,项目资金支出率99.5%。园区共入驻企业26,其中规上工业企业7,2025年园区实现规上工业总产值578,000,000.00,同比增长1.01%

)聚焦畅通循环,内外贸易发展活力持续增强。

2025积极指导16户商家企业开展以旧换新活动,2025年累计核销4917笔、金额3,310,000.00,直接带动消费18,220,000.00,有效激活消费需求。2025,全县社会消费品零售总额达494,000,000.00,同比增长4%;培育完成8户批零企业纳限入库。2025年全县外贸进出口额为42,440,000.00元。

)信息化建设全面推进。

全县累计建成基站2070个(5G基站579个),其中2025年建成基站126,已实现两城区、梯田景区、各乡镇行政中心及880个自然村5G网络全覆盖,行政村5G覆盖率达100%,自然村4G网络覆盖率达100%,城市家庭宽带接入能力基本达到1000,农村FTTH覆盖138个行政村,GSMCDMA 在网用户31.15万户,无线网覆盖率达98%


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县工业商务和信息化局2025年度收入合计82,925,838.62。其中:财政拨款收入82,925,838.62,占总收入的100.00%上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入

与上年相比,收入合计增加2,710,152.50,增长3.38%。其中:财政拨款收入增加2,710,152.50,增长3.38%主要原因项目支出较上年有所增加

二、支出决算情况说明

元阳县工业商务和信息化局2025年度支出合计82,925,838.62。其中:基本支出3,898,426.15,占总支出的4.70%;项目支出79,027,412.47,占总支出的95.30%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加2,710,152.50,增长3.38%。其中:基本支出增加150,920.51,增长4.03%;项目支出增加2,559,231.99,增长3.35%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因职工社保规费增加,有新增在职人员和今年在建项目开工建设较上年有所增加

(一)基本支出情况

2025年度用于保障元阳县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,898,426.15其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,708,283.96,占基本支出的95.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190,142.19,占基本支出的4.88%。

(二)项目支出情况

支持商贸流通企业发展壮大专项经费800,000.00,主要用于20222023年首次升限纳统批零住餐单位奖励;

2024年度上海市徐汇区对口帮扶元阳县计划外项目资金(消费协作激励机制建设)88,700.00,主要用于2024年元阳县计划外资金消费协作激励机制建设项目帮扶奖补;

2024年商务建设发展专项资金19,000.00,主要用于发放符合商务建设发展条件的企业奖补;

2025年专项第二批中央基建投资预算资金51,520.00,主要用于办公电脑购置;

元阳县黄精活性肽口服液设备采购项目资金8,510,000.00,主要用于设备采购安装;

2025年度上海市徐汇区对口帮扶元阳县计划外项目资金350,000.00,主要用于消费协作激励机制建设250,000.00,产业项目帮扶补贴100,000.00元;

2025年化解政府拖欠企业账款经费262,000.00,主要用于化解政府拖欠企业账款;

2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助经费1,700,000.00,主要用于建设项目前期经费、建设项目设备款等;

元阳县饲料加工厂建设项目项目经费9,500,000.00,主要用于厂房建设,包括建设研发、化验室、钢结构车间、仓库、630kva变压器,室外工程和其他附属设施建设

元阳县梯田鸭蛋精深加工厂建设项目项目经费9,820,000.00,主要用于建设标准化梯田鸭蛋精深加厂厂房建设

元阳县鱼片产品精深加工厂提升改造建设项目经费5,300,000.00,主要用于厂房改造、建筑附属工程、给排水安装工程、电气安装工程、暂养池、钢架搭棚等;

元阳县水塘产业园区道路硬化建设项目经费5,600,000.00,主要用于实施园区主要道路铺设、开挖排水沟;

元阳水塘产业园10kV线路及变压器安装项目经费5,950,000.00,主要用于建设美式箱变、美式箱变 、 欧式箱变、配电室及配套设施建设;

元阳县水塘产业园基础配套设施建设项目项目经费9,850,000.00,主要用于园区基础配套设施土石方工程毛石混凝土挡墙给排水管网等;

成品油市场整治及工业经济等业务推进工作经费10,688.00,主要用于20247-20251月公务用车租赁费用;

红河州2023年加快现代物流体系建设专项经费73,000.00,主要用于鼓励物流体系样本企业和鼓励限上商贸企业拓展线上渠道;

南沙镇五帮村沪滇产业园配套设施项目土地回购资金3,524,230.78,主要用于南沙镇五帮村沪滇产业园配套设施项目土地回购;

商务建设发展专项资金23,333.00,主要用于发放企业境外参展补助资金;

元阳县水塘片区绿色食品产业发展项目管理费572,186.00,主要用于水塘片区绿色食品产业发展项目植被恢复经费;

元阳县茶叶精深加工厂建设项目经费9,140,000.00,主要用于茶叶生产加工、包装设备、厂房车间、智能加料背封包装生产线、附属配套设施等;

元阳县沪滇产业园建设项目管理经费100,000.00,主要用于南沙镇水塘村食品精深加工厂房建设项目项目设计费;

元阳县物流分拣配送建设项目经费4,600,000.00,主要用于新建一栋物流分拣配送用房;

助企纾困工作经费45,245.39,主要用于支付2024年残疾人保障金;

2025年化解政府拖欠企业账款资金102,322.57,主要用于化解政府拖欠企业账款;

商务工作经费77,586.73,主要用于电话费、水费、电费、办公用品、办公耗材等支出;

元阳产业园区水塘片区配套设施建设项目资金2,810,000.00,主要用于新建蓄水池、供水管道、二次管道加压泵、加压泵房等;

元阳沪滇产业园食品精深加工厂智能消防和安全监控设施建设项目资金147,600.00,主要用于元阳沪滇产业园食品精深加工厂智能消防和安全监控设施建设项目预付款;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县工业商务和信息化局2025年度一般公共预算财政拨款支出82,925,838.62,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,061,893.90,增长3.83%,完成年初预算的2353.28%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出6,759,873.66,占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%,完成年初预算的261.01%。主要用行政事业人员工资发放、绩效考核、项目支出等造成预决算差异的主要原因是预算执行中,根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

2.外交(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1,097,796.54,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%,完成年初预算的243.81%。主要机关事业单位社保费支出和死亡抚恤、遗属补助造成预决算差异的主要原因是社保基数每年均有变动,因此造成预决算差异

9.卫生健康(类)支出166,379.42,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,完成年初预算的80.42%。主要用于本单位行政事业人员职工基本医疗保险造成预决算差异的主要原因是单位职工有调动,因此造成差异

10.节能环保(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出73,699,786.00,占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%,年初无此项预算。主要用于建设项目前期经费和工程进度款造成预决算差异的主要原因是预算执行中,根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出51,520.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于更换办公电脑设备造成预决算差异的主要原因是预算执行中,根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

15.商业服务业等(类)支出915,333.00,占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%,年初无此项预算。主要用于商务建设发展奖励资金、物流体系建设样本企业奖励资金、2024年商务建设发展资金、2022-2023年升限纳统奖励资金造成预决算差异的主要原因是预算执行中,根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

16.金融(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出235,150.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的84.95%。主要用于支付行政事业单位职工住房公积金造成预决算差异的主要原因是本年人员有调动,因此造成预决算差异

20.粮油物资储备(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为265,000.00,决算为0.00,完成年初预算的-100.00%;支出决算较上年减少60,830.00,下降100.00%

因公出国(境)费用支出年初预算为100,000.00,决算为0.00,占财政拨款三公经费总支出决算的-100.00%,完成年初预算的-100.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00,占财政拨款三公经费总支出决算的-100.00%,年初无此项预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算安排公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算安排。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少60,830.00,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少60,830.00,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00,较上年增加0.00,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为265,000.00,支出决算为0.00,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少60,830.00,下降100.00%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为100,000.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出年初预算为165,000.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年未支付三公经费

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少60,830.00,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少60,830.00,下降100%;国(境)外接待费支出决算0.00,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因厉行节约,严控行政成本

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

安排因公出国(境)团组0,累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

元阳县工业商务和信息化局2025年机关运行经费支出190,142.19,比上年减少10,307.81,下降5.14%,主要原因我单位严格执行厉行节约、坚决落实过紧日子。部门机关运行经费主要用于行政运行、事业运行必要支出

二、国有资产占用情况

截至2025年末,元阳县工业商务和信息化局资产总额232,245,998.47,其中,流动资产5,119,394.16,固定资产153,170.34元(净值),对外投资及有价证券0.00,在建工程226,973,433.97,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加72,600,284.43,其中固定资产增加16,057.42。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0,账面原值0.00;报废报损资产0,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上政府采购工程支出不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的政府采购工程项目支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。




附件【元阳县工业商务和信息化局.xlsx