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索引号yyxczj/2026-00238
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发布机构元阳县财政局
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文号
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发布日期2026-09-01
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时效性有效
元阳县发展和改革局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展。
2.提出元阳县加快建设现代化建议。
3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的
4.拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划。
5.负责投资综合管理,拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。
6.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。
7.组织拟订全县综合性产业政策及措施。
8.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策。
9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。
10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。
11.统筹推进生态文明建设排头兵工作;组织实施绿色发展有关战略、规划和政策,推进实施可持续发展战略。
12.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,推动实施军民融合发展战略。
13.贯彻实施国家和省价格法律法规和政策,制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。
14.承担全县大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收。
15.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。
16.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作,负责县级储备粮棉糖行政管理。
17.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。
18.根据全县储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。
19.负责对管理的政府储备、企业储备、粮食流通以及储备政策落实情况进行监督检查。
20.负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策。
21.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置17个内设机构和县委财经办秘书科、县营商环境办公室,规格均为股所级。分别是:办公室、政策法规科(行政审批科、财政金融和信用建设科)、发展规划科(国民经济综合科、经济运行调节科、体制改革综合科、评估督导科)、固定资产投资科(政府与社会资本合作管理科)、产业发展科(经贸合作科、开发区综合科)、资源节约和环境保护科(区域协调科)、区域开放规划科(区域开放项目科)、农村经济科、地区振兴科、基础设施发展科、社会发展科、价格科、数字经济科(数据资源科、数据规划科)、军民融合科(国防动员科)、能源协调科(法规规划科、电力石油天然气科、水电新能源科、煤炭科、能源安全督导科)、粮食和物资能源储备科(执法督查科)、粮物财务审计科。
所属事业单位5个:均为非独立核算,非独立批复单位,分别是:
1.元阳县项目管理中心
2.元阳县易地扶贫搬迁中心
3.元阳县信用中心
4.元阳县人防信息保障中心
5.元阳县数据中心
所属二级单位1个:均为非独立核算,非独立批复单位,二级单位名称:元阳县粮食和物资储备局。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共6个。分别是:
1.元阳县发展和改革局
2.元阳县项目管理中心
3.元阳县易地扶贫搬迁中心
4.元阳县信用中心
5.元阳县人防信息保障中心
6.元阳县数据中心
7.元阳县粮食和物资储备局
我部门所属5个事业单位和1个二级单位不独立核算,并入元阳县发展和改革局核算,故纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的:公务员19人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员16人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人(离休0人,退休37人)。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一是项目建设稳步推进。制定并落实《元阳县重大项目攻坚突破年工作方案》,切实打好重大项目“六个攻坚战”,聚焦 “五类项目” 分类施策,推动重点项目全生命周期跟踪管理。截至目前,“十四五”以来获得中央省州建设资金支持项目56个,总投资8,324,000,000.00元,开工率100%;11个省级重大项目已开工建设10个,开工率90.9%;12个省级季度开工重大产业项目,开工率100%;74个州级“千项千亿”项目已开工建设41个,开工率55.4%。
二是营商环境优化升级。加快实施新一轮营商环境三年行动计划,抓好2025年元阳县10件惠企实事,建立“局长坐诊接诉”“亲清直通车·政企面对面”工作机制,开展“营商红河”品牌提升行动、优化营商环境“暖心行动”等专项行动,加快融入全国统一大市场,破除各类隐性壁垒,落实“企业安静期”,为企业投资兴业提供便利条件。截至10月,县级网上政务服务大厅1,232项事项网上可办率达98.86%、全程网办率61.28%、承诺时限压缩率75.83%,“高效办成一件事”重点事项累计办件30,605件,办结率100%。
三是后续扶持巩固提升。安置区脱贫劳动力6,868人已转移就业6,710人,就业率达96.33%,实现有劳动能力和就业意愿的家庭至少1人实现就业。2021年以来共争取52,590,000.00元中央资金,实施11个以工代赈项目,共带动785人务工,发放劳务报酬11,129,200.00元;易地扶贫搬迁安置区基本公共服务设施持续完善,安置区人居环境、社区治理等持续提升,后续服务管理水平不断提高。
四是清廉建设持续推进。切实履行牵头部门职责,紧盯 “暖心行动”“阳光行动”及招商和项目实施领域专项行动重点整治内容,累计排查“十四五”以来上级资金支持项目和重大产业项目115个。建立“专班会商、办公室调度、局机关例会”三级推进机制,县发改局先后组织召开专项行动工作调度会议4次,与各相关部门构建“日常监督+专项检查+审计联动”监督体系,2025年以来2次联合开展重点项目监督检查,查找并督促整改存在问题。
五是保供稳价有序推进。认真贯彻落实价格监测政策要求,常态化推进保供稳价,年内累计开展现场调研118次,依法公正办理各类价格认定案件224件,认定金额6,102,200.00元,扎实推进24.148万亩的农业水价综合改革目标任务。
六是能源发展持续向好。截至目前全县已完成户用分布式光伏建设开发户数2,815户,在建245户,待并网175户,已并网728户,并网率63.41%,累计完成投资274,584,300.00元,已建设完成51.85兆瓦。马鹿塘光伏发电项目已完成项目备案、外业测绘工作,正在开展前期工作。元阳抽水蓄能电站项目已通过预可研、泥石流调查报告评审,正在推进地震等可研阶段前期专题报告编制送审工作。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元阳县发展和改革局2025年度收入合计14,087,924.33元。其中:财政拨款收入14,087,924.33元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加352,203.53元,增长2.56%。其中,财政拨款收入增加352,203.53元,增长2.56%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少0.00元,下降0.00%。主要原因是2025年其他政府办公厅(室)及相关机构事务收入经费增加。
二、支出决算情况说明
元阳县发展和改革局2025年度支出合计14,087,924.33元。其中:基本支出6,438,658.50元,占总支出的45.70%;项目支出7,649,265.83元,占总支出的54.30%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加352,203.53元,增长2.56%。其中:基本支出增加538,182.57元,增长9.12%;项目支出减少185,979.04元,下降2.37%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因是2025年其他政府办公厅(室)及相关机构事务收入经费增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障元阳县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,438,658.50元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,085,967.02元,占基本支出的94.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352,691.48元,占基本支出的5.48%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障元阳县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,649,265.83元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支如下(涉密项目,按规定不公开):
1.元财债指〔2,025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款资金46.080.00元,主要用于2025年化解政府拖欠企业账款项目。
2.元财预〔2,025〕73号2025年化解政府拖欠企业账款资金318,660.00元,主要用于2025年化解政府拖欠企业账款项目。
3.元财建发〔2,024〕58号2024年农产品成本调查经费10,764.00元,主要用于价格科农产品调查经费。
4.元财建发〔2,025〕75号2025年第二批农产品成本调查和价格监测补助资金31,072.00元,主要用于价格科第二批农产品成本调查和价格监测补助经费。
5.农产品成本调查和价格监测补助2025年第一批农产品成本和价格监测补助资金70,354.00元,主要用于价格科第一批农产品成本和价格监测补助经费。
6.元财预发〔2,025〕46号2025年打击涉烟违法犯罪工作补助经费6,000.00元,主要用于价格科打击涉烟违法犯罪工作补助经费。
7.元财综指〔2,025〕44号2025年发展和改革事务经费2025年发展和改革事务经费,主要用于2025年发展和改革事务经费、日常开支等。
8.元财预发〔2,024〕81号2024年打击涉烟违法犯罪工作补助经费10,000.00元,主要用于价格科打击涉烟违法犯罪工作补助经费。
9.元财综指〔2,024〕159号元阳县复兴抽水蓄能电站整县屋顶分布式光伏发电项目专班工作经费33,138.00元,主要用于元阳县复兴抽水蓄能电站整县屋顶分布式光伏发电项目专班工作经费。
10.元财预〔2,025〕30号2025年发展与改革事务经费29,948.00元,主要用于发展与改革事务经费,日常开支等。
11.元财行发〔2,025〕15号2025年省级食品安全监管专项补助资金3,500.00元,主要用于省级食品安全监管专项补助经费。
12.元财行发〔2,024〕6号市场主体倍增奖补资金5,000.00元,主要用于市场主体倍增奖补经费。
13.元财建指〔2,024〕19号国防动员工作经费26,601.8元,主要用于国防动员工作经费,人防宣传、工程维护等经费。
14.元财农发〔2,025〕51号元阳梯田红米仓储建设项目资金1,998,400.00元,主要用于元阳梯田红米仓储建设项目经费。
15.元财建发〔2,025〕90号办公设备采购经费61,180.00元,主要用于2024年搬办公室办公用品、办公桌椅、会议桌椅等经费。
16.元财行发〔2,024〕16号2024年省级食品(粮食)安全监管补助资金3,400.00元,主要用于省级食品(粮食)安全监管补助下达县粮食和物资储备局的专项经费。
17.元财综指〔2,024〕257号元阳县梯田红米加工厂建设项目用地报批费用资金1,122,700.00元,主要用于县粮食和储备局梯田红米加工厂建设项目用地报批经费。
18.元财农指〔2,024〕20号元阳县红米玫瑰酒生产厂房建设项目资金801,543.82元,主要用于县粮食和储备局红米玫瑰酒生产厂房建设项目经费。
19.元财农发〔2,023〕62号元阳县红米玫瑰酒生产厂房建设项目资金99,427.00元,主要用于县粮食和储备局红米玫瑰酒生产厂房建设项目经费。
20.元财建指〔2,025〕16号元阳县粮食和物资储备局粮食和物资储备粮食流通管理资金99,427.00元,主要用于元阳县粮食和物资储备局粮食和物资储备粮食流通管理经费。
21.元财综指〔2,025〕22号智能粮库系统配套设备、储粮机器配套设备更换及维修保养经费68,370.00元,主要用于智能粮库系统配套设备、储粮机器配套设备更换及维修保养经费。
22.元财建发〔2,025〕28号军粮筹措供应费用省级补助资金2,660.38元,主要用于粮筹措供应费用省级补助经费。
23.元财资环指〔2,024〕20号元阳县消防救援大队装备采购经费34,997.00元,主要用于消防救援大队装备采购经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元阳县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出14,087,924.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加352,203.53元,增长2.56%,完成年初预算的84.82%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出5,221,797.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.07%,完成年初预算的36.94%。主要用于支付人员工资福利支出,日常公用经费支出等,对个人和家庭的补助。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出26,601.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的100%。主要用于国防动员、人民防空工作经费;造成预决算差异的主要原因是2025年做了经费预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出827,959.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%,完成年初预算的108.58%。主要用于支付对个人和家庭的补助支出。
9.卫生健康(类)支出336,718.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,完成年初预算的91.54%。主要用于职工基本医疗保险和生育保险缴费支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出1,998,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.19%,完成年初预算的100%。主要用于粮食局、价格科个人农业生产补贴;造成预决算差异的主要原因是粮食局、价格科个人农业生产补贴增加。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出61,180.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的100%。主要用于资本性支出,办公设备购置;造成预决算差异的主要原因是2025年作了办公设备购置经费预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出475,458.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,完成年初预算的96.54%。主要用于住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动。
20.粮油物资储备(类)支出5,104,812.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.24%,完成年初预算的600.96%。主要用于农户科学粮储建设农户科学粮储示范点项目、 粮食质量追溯平台提升支出;造成预决算差异的主要原因是用于农户科学粮储建设农户科学粮储示范点项目、 粮食质量追溯平台提升支出增加。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出34,997.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,完成年初预算的100%。主要用于消防救援事务工作经费;造成预决算差异的主要原因是2025年做了预算,经费增加。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,328,800.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少16,482.00元,下降100.00%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为750,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.44%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.26%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为548,800.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.30%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少16,482.00元,下降100.00%上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少16,482.00元,下降100.00%上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,328,800.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少16,482.00元,下降100.00%上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为750,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为548,800.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严控行政成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少16,482.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严控行政成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元阳县发展和改革局2025年机关运行经费支出352,691.48元,比上年增加82,453.78元,增长30.51%,主要原因是本部门按照工作量增加,日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,元阳县发展和改革局资产总额1,513,976.54元,其中,流动资产1,179,957.43,固定资产334,019.11元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,227,478.67元,其中固定资产增加14,990.00元。处置房屋建筑物占地面积929.72平方米,建筑面积382.18平方米,账面原值2,015,235.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入2,015,235.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额2,980,400.00元,其中:政府采购货物支出2,980,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,980,400.00元,其中:授予小微企业合同金额2,980,400.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(GK13-15表)
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件【元阳县发展和改革局 .xlsx】
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